
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112254224 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 292,50 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 18.06.2025 | 20.06.2025 | 8.7.2025 | |
112254223 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie, plyn 5/25 | 2871,96 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 16.06.2025 | 20.06.2025 | 8.7.2025 | |
112254222 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | zľava k DEKVS za 5/25 | -10,80 [$EUR] bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja licenčné číslo 80780 zo dňa 7.8.2019 | 16.06.2025 | 26.06.2025 | 8.7.2025 | |
112254221 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | nájomné 5/25 | 899,50 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 13.06.2025 | 19.06.2025 | 8.7.2025 | |
112254220 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX 5/25 | 12,50 [$EUR] vrátane DPH |
31/2021/PkZaK-ORAP, účinné 1.1.2021 | 12.06.2025 | 19.06.2025 | 8.7.2025 | |
112254219 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie, elektrina 5/25 | 604,37 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024 | 11.06.2025 | 19.06.2025 | 8.7.2025 | |
112254218 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie preplatok | -2253,41 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 11.06.2025 | 8.7.2025 | ||
112254216 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP U 5/25 | 3,04 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 09.06.2025 | 11.06.2025 | 8.7.2025 | |
112254215 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP SD 5/25 | 3820,44 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 06.06.2025 | 8.7.2025 | ||
112254214 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 36,65 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 06.06.2025 | 11.06.2025 | 8.7.2025 | |
112254213 | Mestský bytový podnik Handlová s.r.o. Pekárenská 16, 97251 Handlová |
36851442 | vyúčtovanie 2024, dobropis | -2634,62 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.79/112/2022 (A/2/2023) zo dňa 7.2.2023 | 06.06.2025 | 01.07.2025 | 8.7.2025 | |
112254212 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 783,70 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 05.06.2025 | 11.06.2025 | 8.7.2025 | |
112254211 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba 5/25 | 1680,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 04.06.2025 | 11.06.2025 | 8.7.2025 | |
112254210 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovacie služby 5/25 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 04.06.2025 | 11.06.2025 | 8.7.2025 | |
112254209 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 6/25, Červeňa | 509,98 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 04.06.2025 | 11.06.2025 | 8.7.2025 | |
112254208 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 6/25, Šumperská | 4215,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 04.06.2025 | 11.06.2025 | 8.7.2025 | |
112254207 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 6/25 | 2032,36 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024 | 04.06.2025 | 11.06.2025 | 8.7.2025 | |
112254206 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | -5,61 [$EUR] vrátane DPH |
03.06.2025 | 8.7.2025 | |||
1122540205 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,77 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 30.05.2025 | 06.06.2025 | 19.6.2025 | |
1122540203 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločňosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97599 Banská Bystrica |
36644030 | stočné, vodné Červeňa | 991,96 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 306200897 zo dňa 22.6.2006 | 23.05.2025 | 28.05.2025 | 19.6.2025 | |
1122540202 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločňosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97599 Banská Bystrica |
36644030 | stočné, vodné Šumperská | 1760,71 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 306200897 zo dňa 22.6.2006 | 23.05.2025 | 28.05.2025 | 19.6.2025 | |
1122540201 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 58,58 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 22.05.2025 | 28.05.2025 | 19.6.2025 | |
1122540200 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 115,40 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 20.05.2025 | 26.05.2025 | 19.6.2025 | |
1122540199 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | zľava k DEKVS za 4/25 | -9,24 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č. 53-SPP/2004 z 8.1.2004 a finančné podmienky SP, postupy pri uplatňovaní zliav, účinné od 1.6.2021 | 16.05.2025 | 28.05.2025 | 19.6.2025 | |
1122540198 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo , kúria 4/25 | 1003,11 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o nájme č. NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 16.05.2025 | 20.05.2025 | 19.6.2025 | |
1122540197 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa | 5929,94 [$EUR] vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | 15.05.2025 | 06.06.2025 | 19.6.2025 | |
1122540196 | SALUBER SK s.r.o. Trenčianske Jastrabie 536, 91322 |
36350524 | zdravotné výkony | 6,97 [$EUR] bez DPH |
124398/14.5.2025 | 14.05.2025 | 21.05.2025 | 10.6.2025 | |
1122540194 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina, vyúčtovanie 4/25 | 620,80 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024 | 14.05.2025 | 21.05.2025 | 10.6.2025 | |
1122540193 | Hlobiková Iveta, MUDr. Hečkova 12, 97251 Handlová |
36131881 | zdravotné výkony | 55,76 [$EUR] bez DPH |
94449/9.4.2025 | 14.05.2025 | 21.05.2025 | 10.6.2025 | |
1122540192 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX 4/25 | 12,50 [$EUR] vrátane DPH |
31/2021/PkZaK-ORAP, účinné 1.1.2021 | 14.05.2025 | 21.05.2025 | 10.6.2025 | |
1122540191 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | preplatok | -1404,71 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 12.05.2025 | 10.6.2025 | ||
1122540187 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP U 4/25 | 2,40 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 10.6.2025 | |
1122540185 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovanie 4/25 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 07.05.2025 | 15.05.2025 | 10.6.2025 | |
1122540184 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 36,65 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 07.05.2025 | 15.05.2025 | 10.6.2025 | |
1122540183 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | nájom 4/25 | 899,50 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT (186/112/2024) zo dňa 7.8.2024 | 07.05.2025 | 15.05.2025 | 10.6.2025 | |
1122540182 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP SD 4/25 | 3853,62 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 07.05.2025 | 10.6.2025 | ||
1122540181 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | -5,61 [$EUR] vrátane DPH |
07.05.2025 | 10.6.2025 | |||
1122540180 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 631,77 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 06.05.2025 | 09.05.2025 | 10.6.2025 | |
1122540179 | CARE+,s.r.o. Partizánska 1471/48, 972 71 Nováky |
36330990 | zdravotné výkony | 13,94 [$EUR] bez DPH |
90107/3.4.2025 | 05.05.2025 | 15.05.2025 | 10.6.2025 | |
1122540178 | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach Nemocničná 2, 97201 Bojnice |
17335795 | zdravotné výkony | 27,88 [$EUR] bez DPH |
106418/24.4.2025 | 05.05.2025 | 16.05.2025 | 10.6.2025 |