Faktúry 2025 (ÚPSVR Prievidza)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1122540126   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina 4/25  2032,36 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024    03.04.2025  08.04.2025  22.4.2025 
1122540125   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  plyn 4/25 Červeňa  509,98 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    03.04.2025  08.04.2025  22.4.2025 
1122540124   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  plyn 4/25 Šumperská  4532,11 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    03.04.2025  08.04.2025  22.4.2025 
1122540127   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  793,25 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    04.04.2025  09.04.2025  22.4.2025 
1122540131   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  PP U 2/25  2,88 [$EUR] 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014    07.04.2025  15.04.2025  22.4.2025 
1122540130   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  PP SD 3/25  3867,84 [$EUR] 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014    07.04.2025    22.4.2025 
1122540129   REOMED SK s.r.o.
Mierové námestie 250/13, 97251 Handlová
47077298  zdravotné výkony  111,52 [$EUR] 
bez DPH
88943/9.4.2025    07.04.2025  15.04.2025  22.4.2025 
1122540128   M-Klub s.r.o.
A.Škarvana 10365/4, 97101 Prievidza
36301370  zdravotné výkony  111,52 [$EUR] 
bez DPH
82109/26.3.2025    07.04.2025  15.04.2025  22.4.2025 
1122540134   B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2, 811 06 Bratislava
44413467  policové regály  1777,45 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.013/2025 zo dňa 7.3.2025  08.04.2025  15.04.2025  5.5.2025 
1122540133   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hlasové služby  36,65 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava    08.04.2025  14.04.2025  5.5.2025 
1122540132   MUDr. Viera Čentíková
Morovnianska cesta, 972 51 Handlová
31934544  zdravotné výkony  62,73 [$EUR] 
bez DPH
88925/3.4.2025    08.04.2025  15.04.2025  5.5.2025 
1122540136   Šutinsky s.r.o.
Mladých budovateľov 227, 97226 Nitrianske Rudno
51732220  výroba dverí s okienkom č.d.25  799,50 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 014/2025 zo dňa 19.3.2025  09.04.2025  15.04.2025  5.5.2025 
1122540135   Hlobiková Iveta, MUDr.
Hečkova 12, 97251 Handlová
36131881  zdravotné výkony  13,94 [$EUR] 
bez DPH
282676/13.12.2024    09.04.2025  17.04.2025  5.5.2025 
1122540137   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina-vyúčtovanie 3/25  528,56 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024    10.04.2025  17.04.2025  5.5.2025 
1122540141   MUDr. Revesová Michaela, MED-GP, s.r.o.
SNP 2, 97251 Handlová
36867918  zdravotné výkony  55,76 [$EUR] 
bez DPH
88943/3.4.2025    11.04.2025  17.04.2025  5.5.2025 
1122540140   Detský úsmev, s.r.o.
Š. Králika 20429/26, 97101 Prievidza
52012468  zdravotné výkony  20,91 [$EUR] 
bez DPH
85983/1.4.2025    11.04.2025  17.04.2025  5.5.2025 
1122540139   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  zľava k DEKVS za 2/25  -9,46 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č. 53-SPP/2004 z 8.1.2004 a finančné podmienky SP, postupy pri uplatňovaní zliav, účinné od 1.6.2021    11.04.2025    5.5.2025 
1122540138   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  plyn 3/25,vyúčtovanie,preplatok  -133,84 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    11.04.2025    5.5.2025 
1122540144   Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2, 97201 Bojnice
17335795  zdravotné výkony  34,85 [$EUR] 
bez DPH
90287/4.4.2025    14.04.2025  17.04.2025  5.5.2025 
1122540143   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplexná správa  5929,94 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020    14.04.2025  17.04.2025  5.5.2025 
1122540142   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOX 3/25  12,50 [$EUR] 
vrátane DPH
31/2021/PkZaK-ORAP, účinné 1.1.2021    14.04.2025  17.04.2025  5.5.2025 
1122540146   Ladislav Vasko Sklona
Hodžu 394/8, 97101 Prievidza
30431182  zasklievanie okien  330,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.016/2025 zo dňa 3.4.2025  15.04.2025  17.04.2025  5.5.2025 
1122540145   MUDr. FALATOVÁ s.r.o.
Hurbana 20, 97101 Prievidza
44001398  zdravotné výkony  27,88 [$EUR] 
bez DPH
88907/3.4.2025    15.04.2025  28.04.2025  5.5.2025 
1122540150   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  vyúčtovanie tepla za rok 2024  -1946,73 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT (186/112/2024) zo dňa 7.8.2025    17.04.2025  22.04.2025  5.5.2025 
1122540149   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  voda za I.štvrťrok, kúria  208,46 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT (186/112/2024) zo dňa 7.8.2025    17.04.2025  22.04.2025  5.5.2025 
1122540148   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo-kúria, 3/25  1437,74 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT (186/112/2024) zo dňa 7.8.2025    17.04.2025  22.04.2025  5.5.2025 
1122540147   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky
36299219  nájom 3/25  899,50 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT (186/112/2024) zo dňa 7.8.2024    17.04.2025  22.04.2025  5.5.2025 
1122540153   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
31432484  servis PD882CS  426,71 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.019/2025 zo dňa 17.4.2025  22.04.2025  28.04.2025  19.5.2025 
1122540152   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  393,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    22.04.2025  28.04.2025  19.5.2025 
1122540151   MED-LEA, s.r.o.
Nitrianske Pravno 97213
36354198  zdravotné výkony  13,94 [$EUR] 
bez DPH
93441/8.4.2025    22.04.2025  28.04.2025  19.5.2025 
1122540164   BAMBULANCIA s.r.o., MUDr.Hrnková Silvia
Gramantíka 30, 97101 Prievidza
52297799  zdravotné výkony  20,91 [$EUR] 
bez DPH
99275/14.4.2025    24.04.2025  28.04.2025  19.5.2025 
1122540163   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
31432484  servis BT185EI  336,26 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.020/2025 zo dňa 22.4.2025  24.04.2025  07.05.2025  19.5.2025 
1122540162   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
31432484  servis BL685UR  544,68 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.021/2025 zo dňa 22.4.2025  24.04.2025  07.05.2025  19.5.2025 
1122540161   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
31432484  prehodenie kolies  36,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.022/2025 zo dňa 22.4.2025  24.04.2025  07.05.2025  19.5.2025 
1122540160   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
31432484  prehodenie kolies  36,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.022/2025 zo dňa 22.4.2025  24.04.2025  07.05.2025  19.5.2025 
1122540159   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
31432484  prehodenie kolies  36,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.023/2025 zo dňa 22.4.2025  24.04.2025  07.05.2025  19.5.2025 
1122540158   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
31432484  prehodenie kolies  36,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.022/2025 zo dňa 22.4.2025  24.04.2025  07.05.2025  19.5.2025 
1122540157   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
31432484  prehodenie kolies  36,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.023/2025 zo dňa 22.4.2025  24.04.2025  07.05.2025  19.5.2025 
1122540155   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
31432484  prehodenie kolies  45,99 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.023/2025 zo dňa 22.4.2025  24.04.2025  07.05.2025  19.5.2025 
1122540154   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
31432484  prehodenie kolies  36,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.022/2025 zo dňa 22.4.2025  24.04.2025  07.05.2025  19.5.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prievidza

Tlačiť