
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122540369 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | servisná prehliadka | 455,24 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.063/2025 zo dňa 26.9.2025 | 09.10.2025 | 22.10.2025 | 29.10.2025 |
| 1122540082 | HAS centrum s.r.o. Nedožerská cesta 7, 97101 Prievidza |
36325520 | hasiace prístroje | 442,50 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.011/2025 zo dňa 19.2.2025 | 19.02.2025 | 06.03.2025 | 13.3.2025 | |
| 1122540323 | EVROFIN Int. spol. s.r.o.-org.zložka Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | profylaxia-pravidelná prehliadka | 437,39 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 054/2025 zo dňa 26.8.2025 | 05.09.2025 | 16.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540153 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
31432484 | servis PD882CS | 426,71 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.019/2025 zo dňa 17.4.2025 | 22.04.2025 | 28.04.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540039 | BENET s.r.o. Nám.SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | voda IV. štvrťrok 2024, kúria | 425,63 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 21.01.2025 | 27.01.2025 | 17.2.2025 | |
| 1122540412 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | pneumatiky, prezutie PD759AZ | 415,74 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.075/2025 zo dňa 23.10.2025 | 06.11.2025 | 14.11.2025 | 25.11.2025 |
| 1122540414 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | pneumatiky, prezutie BL685UR | 413,28 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.077/2025 zo dňa 23.10.2025 | 06.11.2025 | 14.11.2025 | 25.11.2025 |
| 1122540413 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | pneumatiky, prezutie PD654DD | 413,28 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.076/2025 zo dňa 23.10.2025 | 06.11.2025 | 14.11.2025 | 25.11.2025 |
| 1122540311 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. Bytčianska 112, 01003 Žilina |
44855206 | TP pri 78352km | 409,74 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.051/2025 zo dňa 15.8.2025 | 01.09.2025 | 12.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540251 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie, elektrina 6/25 | 401,99 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024 | 10.07.2025 | 17.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 1122540078 | Pinková Lýdia, MUDr.-PLPD s.r.o J. Kráľa 15, 97101 Prievidza |
47070790 | zdravotné výkony | 398,10 [$EUR] bez DPH |
38578/4.2.2025 | 17.02.2025 | 06.03.2025 | 13.3.2025 | |
| 1122540195 | BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza |
36332151 | náplň lekárničky, zdrav.brašňa | 396,07 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.026/2025 zo dňa 12.05.2025 | 14.05.2025 | 26.05.2025 | 10.6.2025 | |
| 1122540341 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 394,46 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 18.09.2025 | 23.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540057 | STOBER, spol. s.r.o. Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza |
31362249 | zámok, kľučka | 394,50 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 005/2025 zo dňa 24.1.2025 | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1122540152 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 393,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 22.04.2025 | 28.04.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540105 | Slovenská vodárenská prevádzková spoločňosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97599 Banská Bystrica |
36644030 | stočné, Červeňa | 386,81 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 306200897 zo dňa 22.6.2006 | 07.03.2025 | 19.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540086 | MUDr. Modory Vojtech M. Slovenskej 960, 97271 Nováky |
35664487 | zdravotné výkony | 383,35 [$EUR] bez DPH |
33209/4.2.2025 | 25.02.2025 | 14.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540322 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 381,71 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 04.09.2025 | 09.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540390 | Sv.Lujza n.o. M.R.Štefánika 29, 972 51 Handlová |
42146003 | zdravotné výkony | 376,38 [$EUR] bez DPH |
267321, 267343, 267328/13.10.2025 | 22.10.2025 | 29.10.2025 | 25.11.2025 | |
| 1122540306 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97401, Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné - Červeňa | 375,06 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 306200897 zo dňa 22.06.2006 | 27.08.2025 | 03.09.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540081 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 367,83 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 18.02.2025 | 21.02.2025 | 13.3.2025 | |
| 1122540328 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 8/25 vyúčtovanie | 354,36 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024 | 08.09.2025 | 16.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540300 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 352,52 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 19.08.2025 | 27.08.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540425 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | príprava OMV na TKaEK | 338,84 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.084/2025 zo dňa 31.10.2025 | 13.11.2025 | 19.11.2025 | 15.12.2025 |
| 1122540421 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | príprava OMV na TKaEK | 338,84 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.088/2025 zo dňa 31.10.2025 | 13.11.2025 | 19.11.2025 | 15.12.2025 |
| 1122540163 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
31432484 | servis BT185EI | 336,26 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.020/2025 zo dňa 22.4.2025 | 24.04.2025 | 07.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540146 | Ladislav Vasko Sklona Hodžu 394/8, 97101 Prievidza |
30431182 | zasklievanie okien | 330,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.016/2025 zo dňa 3.4.2025 | 15.04.2025 | 17.04.2025 | 5.5.2025 | |
| 1122540284 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 316,86 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 05.08.2025 | 14.08.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540383 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | voda, III.štvrťrok, kúria | 301,29 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 14.10.2025 | 22.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540079 | OBI Slovakia s.r.o. Prievidza Nedožerská cesta 1269/17B, 97101 Prievidza |
48258946 | vysávač/fúkač lístia | 295,96 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 008/2025 zo dňa 10.02.2025 | 17.02.2025 | 20.02.2025 | 13.3.2025 | |
| 112254224 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 292,50 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 18.06.2025 | 20.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 1122540263 | ART TV Elektro s.r.o. Ulica Ľ. Štúra 35/7, 97101 Prievidza |
56069413 | predlžovačky | 279,62 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 043/2025 zo dňa 14.7.2025 | 18.07.2025 | 08.08.2025 | 13.8.2025 | |
| 1122540050 | nu3sane s.r.o. Rad L.N.Tolstého II 1904/13A, 97101 Prievidza |
46032100 | zdravotné výkony | 278,80 [$EUR] bez DPH |
21622/22.1.2025 | 30.01.2025 | 12.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1122540007 | SALUD-MED s.r.o. Hviezdoslavova 719/1, Prievidza |
53126912 | zdravotné výkony | 278,80 [$EUR] bez DPH |
287007/11.12.2024 | 03.01.2025 | 10.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1122540100 | Daffer spol. s r.o. Včelárska 1, P.O.BOX 184, 97101 Prievidza |
36320439 | obal pre vodičov A4 | 270,60 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 10/2025 zo dňa 19.2.2025 | 05.03.2025 | 19.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540436 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 268,53 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 19.11.2025 | 26.11.2025 | 15.12.2025 | |
| 1122540113 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 265,11 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 18.03.2025 | 21.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540273 | CEMEN, s.r.o. Športová 534/21, 97201 Bojnice |
52322688 | servis plastových okien | 260,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.038/2025 zo dňa 9.7.2025 | 28.07.2025 | 05.08.2025 | 1.9.2025 | |
| 1122540450 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | príprava OMV na TKaEK | 253,36 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.101/2025 zo dňa 28.11.2025 | 01.12.2025 | 12.12.2025 | 7.1.2026 |
| 1122540423 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | príprava OMV na TKaEK | 253,36 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.085/2025 zo dňa 31.10.2025 | 13.11.2025 | 19.11.2025 | 15.12.2025 |