
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122540186 | Xepap, spol.s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | archívne krabice | 138,01 [$EUR] vrátane DPH |
RD o kúpe kancelárskych potrieb | Objednávka č.024/2025 zo dňa 30.04.2025 | 09.05.2025 | 16.05.2025 | 10.6.2025 |
| 1122540335 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | čistenie žalúzií | 1,85 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | Objednávka č. 032/2025 zo dňa 19.6.2025 | 11.09.2025 | 16.09.2025 | 2.10.2025 |
| 1122540084 | Romana Bakusová - BAROMA Šulekova 21/9, 97101 Prievidza |
44598190 | dezinfekčné prostriedky | 752,50 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.009/2025 zo dňa 19.2.2025 | 20.02.2025 | 26.02.2025 | 13.3.2025 | |
| 1122540313 | TELECOM ALARM s.r.o. Papraďová 1A, 82101 Bratislava 2 |
31349854 | dodanie knihy EPS | 12,30 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 053/2025 zo dňa 25.8.2025 | 01.09.2025 | 12.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540384 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Nadjazdová 12, 97101 Prievidza |
31432484 | doplatok za spoluúčasť | 42,34 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.064/2025 zo dňa 26.9.2025 | 15.10.2025 | 27.10.2025 | 29.10.2025 |
| 1122540034 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 1/25 | 2318,59 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 zo dňa 17.12.2024 | 20.01.2025 | 21.01.2025 | 17.2.2025 | |
| 1122540348 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 10/25 | 2048,14 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540021 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina 12/24, Červeňa | 983,77 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 14.01.2025 | 20.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1122540027 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina 12/24, Nováky | 523,57 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 15.01.2025 | 20.01.2025 | 17.2.2025 | |
| 1122540022 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina 12/24, Šumperská | 4829,72 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 14.01.2025 | 20.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1122540058 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 2/25 | 2318,59 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 zo dňa 17.12.2024 | 05.02.2025 | 11.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1122540098 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 3/25 | 2318,59 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 zo dňa 17.12.2024 | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540126 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 4/25 | 2032,36 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024 | 03.04.2025 | 08.04.2025 | 22.4.2025 | |
| 1122540173 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 5/25 | 2032,36 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024 | 05.05.2025 | 09.05.2025 | 10.6.2025 | |
| 112254207 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 6/25 | 2032,36 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024 | 04.06.2025 | 11.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 1122540233 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 7/25 | 2048,14 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024 | 03.07.2025 | 10.07.2025 | 15.7.2025 | |
| 1122540280 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 8/25 | 2048,14 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024 | 04.08.2025 | 14.08.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540328 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 8/25 vyúčtovanie | 354,36 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024 | 08.09.2025 | 16.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540319 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 9/25 | 2048,14 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024 | 03.09.2025 | 09.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540108 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina vyúčtovanie | 610,15 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 zo dňa 17.12.2024 | 12.03.2025 | 19.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540137 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina-vyúčtovanie 3/25 | 528,56 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024 | 10.04.2025 | 17.04.2025 | 5.5.2025 | |
| 1122540376 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina, vyúčtovanie | 555,57 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024 | 13.10.2025 | 22.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540194 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina, vyúčtovanie 4/25 | 620,80 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024 | 14.05.2025 | 21.05.2025 | 10.6.2025 | |
| 1122540292 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina, vyúčtovanie 7/25 | 473,12 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024 | 11.08.2025 | 19.08.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540082 | HAS centrum s.r.o. Nedožerská cesta 7, 97101 Prievidza |
36325520 | hasiace prístroje | 442,50 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.011/2025 zo dňa 19.2.2025 | 19.02.2025 | 06.03.2025 | 13.3.2025 | |
| 1122540360 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 36,65 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 08.10.2025 | 14.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540325 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 36,65 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 05.09.2025 | 16.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540288 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 36,65 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 07.08.2025 | 14.08.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540241 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 36,65 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 07.07.2025 | 14.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 112254214 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 36,65 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 06.06.2025 | 11.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 1122540184 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 36,65 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 07.05.2025 | 15.05.2025 | 10.6.2025 | |
| 1122540133 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 36,65 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 08.04.2025 | 14.04.2025 | 5.5.2025 | |
| 1122540104 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 36,65 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 07.03.2025 | 12.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540066 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 36,65 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 06.02.2025 | 12.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1122540014 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 35,76 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 09.01.2025 | 16.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1122540122 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | hygien.materiál obj.č.015/2025 | 872,56 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 02.04.2025 | 15.04.2025 | 22.4.2025 | |
| 1122540345 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | hygienický materiál | 940,46 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | Objednávka č. 061/2025 zo dňa 12.9.2026 | 22.09.2025 | 03.10.2025 | 29.10.2025 |
| 1122540094 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | inš.GSM komunikátor | 748,95 [$EUR] vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | Objednávka č.001/2025 zo dňa 9.1.2025 a Objednávka č.003/2025 zo dňa 14.1.2025 | 03.03.2025 | 12.03.2025 | 31.3.2025 |
| 1122540385 | UNIMAT spol. s.r.o. J.I.Bajzu 11, 97101 Prievidza |
30228042 | kalibrácia detektorov plynu | 219,56 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 052/2025 zo dňa 21.8.2025 | 16.10.2025 | 27.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540197 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa | 5929,94 [$EUR] vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | 15.05.2025 | 06.06.2025 | 19.6.2025 |