Faktúry 2026 (ÚPSVR Prievidza)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1122640026   MEDSAN PD s.r.o.
Zlatná 754/18, 97217 Kanianka
50603892  zdravotné výkony  167,28 [$EUR] 
bez DPH
376/2024    19.01.2026  26.01.2026  10.3.2026 
1122640025   REOMED SK, s.r.o.
Mierové nám.250/13, 972 51 Handlová
47077298  zdravotné výkony  104,55 [$EUR] 
bez DPH
15775/16.1.2026    19.01.2026  26.01.2026  10.3.2026 
1122640024   AKUMED s.r.o.
Ľ.Ondrejova 851/34, 971 01 Prievidza
45512493  zdravotné výkony  174,25 [$EUR] 
bez DPH
15777/16.1.2026    16.01.2026  26.01.2026  10.3.2026 
1122640023   MUDr. Takáčová Jana
B.Nemcovej 406/58, Z.Kostoľany
35662581  zdravotné výkony  6,97 [$EUR] 
bez DPH
10426/13.1.2026    16.01.2026  26.01.2026  10.3.2026 
1122640020   BAMBULANCIA s.r.o., MUDr.Hrnková Silvia
Gramantika 30, 97101 Prievidza
52297799  zdravotné výkony  27,88 [$EUR] 
bez DPH
252/2.1.2026    16.01.2026  26.01.2026  10.3.2026 
1122640009   MUDr. Zuzana Tatayová, s.r.o.
M. Rázusa 885/48, 971 01 Prievidza
44844069  zdravotné výkony  160,31 [$EUR] 
bez DPH
Zák. 447/2008    08.01.2026  21.01.2026  10.3.2026 
1122640008   MUDr.Stanová Renáta s.r.o.
Sitnianskeho 222/19, 97101 Prievidza
45589313  zdravotné výkony  20,91 [$EUR] 
bez DPH
8654/2.1.2026    08.01.2026  21.01.2026  10.3.2026 
1122640001   M-KLUB s.r.o
A. Škarvana 10365/4, 97101 Prievidza, prevádzka : Nábrežná 5, 97101 Prievidza
36301370  zdravotné výkony  90,61 [$EUR] 
bez DPH
95/2.1.2026    02.01.2026  21.01.2026  10.3.2026 
1122640116   Alza.sk s.r.o.
Karadžičova 8, 821 08 Bratislava
36562939  Wifi router Mercusys MR25BE, WiFi 7 BE3600  45,75 [$EUR] 
bez DPH
    13.03.2026  10.03.2026  8.4.2026 
1122640035   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie, elektrina 12/25  1091,75 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.P-5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024    19.01.2026  26.01.2026  10.3.2026 
1122640139   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  vyúčtovanie UK za rok 2025  -331,19 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024    08.04.2026  20.04.2026  5.5.2026 
1122640029   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1
46113177  vyúčtovanie plyn, Červeňa  -1293,40 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 191/OVS/2025 zo dňa 6.11.2025    19.01.2026  19.02.2026  10.3.2026 
1122640140   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  vyúčtovanie elektrina-3/26-Nováky  -5,77 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025    08.04.2026    5.5.2026 
1122640141   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  vyúčtovanie elektrina-3/26-Červeňa  -139,33 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025    08.04.2026    5.5.2026 
1122640055   FENIX Security s.r.o.
Nábr. Sv. Metoda 106/1, 97101 Prievidza
46749896  výmena PIR snímača  98,41 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.009/2026 20.1.2026  04.02.2026  09.02.2026  10.3.2026 
1122640054   FENIX Security s.r.o.
Nábr. Sv. Metoda 106/1, 97101 Prievidza
46749896  výmena displeja EZS  135,30 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.008/2026 20.1.2026  04.02.2026  09.02.2026  10.3.2026 
1122640019   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  voda IV.štvrťrok 12/25  525,64 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024    15.01.2026  16.01.2026  10.3.2026 
1122640147   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  voda I. štvrťrok  409,42 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024    09.04.2026  16.04.2026  5.5.2026 
1122640075   Smartys s.r.o.
I. Bukovčana 30, 97101 Prievidza
55740448  videovrátnik  474,66 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.004/2026 zo dňa 13.1.2026  11.02.2026  16.02.2026  10.3.2026 
1122640137   Goldrein plus s r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince
48070408  upratovacie služby 3/26  2774,18 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    07.04.2026  13.04.2026  5.5.2026 
1122640095   Goldrein plus s r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince
48070408  upratovacie služby 2/26  2774,18 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    04.03.2026  09.03.2026  8.4.2026 
1122640004   Goldrein plus s r.o.
Včelince 3
48070408  upratovacie služby 2/24  2774,18 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    02.01.2026  21.01.2026  10.3.2026 
1122640053   Goldrein plus s r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 1/26  2774,18 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    03.02.2026  09.02.2026  10.3.2026 
1122640105   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo, Nováky kúria 2/26  1852,86 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024    09.03.2026  13.03.2026  8.4.2026 
1122640148   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo, kúria 3/26  1615,95 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024    10.04.2026  16.04.2026  5.5.2026 
1122640018   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo, kúria 12/25  1845,61 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024    14.01.2026  16.01.2026  10.3.2026 
1122640078   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo, kúria 1/26  2346,13 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024    12.02.2026  18.02.2026  10.3.2026 
1122640088   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, B.Bystrica
36644030  stočné, vodné - Šumperská  2134,75 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 306200897 zo dňa 22.06.2006    25.02.2026  04.03.2026  23.3.2026 
1122640087   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, B.Bystrica
36644030  stočné, vodné - Červeňa  312,00 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 306200897 zo dňa 22.06.2006    25.02.2026  04.03.2026  23.3.2026 
1122640091   Alza.sk s.r.o.
Karadžičova 8, 821 08 Bratislava
36562939  spotrebiče  70,04 [$EUR] 
bez DPH
  Objednávka č.014/2026 zo dňa 23.2.2026  27.02.2026  26.02.2026  23.3.2026 
1122640067   Alza.sk s.r.o.
Karadžičova 8, 821 08 Bratislava
36562939  spotrebiče  148,20 [$EUR] 
bez DPH
  Objednávka č.011/2026 zo dňa 04.02.2026  09.02.2026  06.02.2026  10.3.2026 
1122640060   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  servisná prehliadka  1660,44 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025  Objednávka č.007/2026 zo dňa 28.01.2026  06.02.2026  11.02.2026  10.3.2026 
1122640044   EKO výťahy s.r.o.
Na závaží 858/9, 01001 Žilina
50428381  servis výťahov 12/25 Šumperská  88,56 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.106/2025 zo dňa 3.12.2025  27.01.2026  04.02.2026  10.3.2026 
1122640045   EKO výťahy s.r.o.
Na závaží 858/9, 01001 Žilina
50428381  servis výťahov 12/25 Červeňa  51,66 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.105/2025 zo dňa 3.12.2025  27.01.2026  04.02.2026  10.3.2026 
1122640047   EKO výťahy s.r.o.
Na závaží 858/9, 01001 Žilina
50428381  servis výťahov 1/26 Šumperská  88,56 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.001/2026 zo dňa 9.1.2026  28.01.2026  04.02.2026  10.3.2026 
1122640046   EKO výťahy s.r.o.
Na závaží 858/9, 01001 Žilina
50428381  servis výťahov 1/26 Červeňa  51,66 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.002/2026 zo dňa 9.1.2026  27.01.2026  04.02.2026  10.3.2026 
1122640063   EVROFIN Int. spol. s.r.o.-org.zložka
Jarošova 1, 83103 Bratislava
44563485  servis stroja Neopost  190,65 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.010/2026 zo dňa 20.01.2026  06.02.2026  11.02.2026  10.3.2026 
1122640085   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  servis auta  441,48 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025  Objednávka č.013/2026 zo dňa 18.2.2026  24.02.2026  04.03.2026  23.3.2026 
1122640062   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  servis  205,79 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025  Objednávka č.006/2026 zo dňa 27.01.2026  06.02.2026  11.02.2026  10.3.2026 
1122640061   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  servis  198,01 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025  Objednávka č.005/2026 zo dňa 27.01.2026  06.02.2026  11.02.2026  10.3.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prievidza

Tlačiť