Faktúry 2026 (ÚPSVR Prievidza)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1122640038   EVROFIN Int. spol. s.r.o.-org.zložka
Jarošova 1, 83103 Bratislava
44563485  kreditačný poplatok  159,90 [$EUR] 
vrátane DPH
Evidenčný list externého výplatného stroja a podmienky prevádzkovania systému diaľkového kreditovania frank. Strojov    20.01.2026  26.01.2026  10.3.2026 
1122640055   FENIX Security s.r.o.
Nábr. Sv. Metoda 106/1, 97101 Prievidza
46749896  výmena PIR snímača  98,41 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.009/2026 20.1.2026  04.02.2026  09.02.2026  10.3.2026 
1122640054   FENIX Security s.r.o.
Nábr. Sv. Metoda 106/1, 97101 Prievidza
46749896  výmena displeja EZS  135,30 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.008/2026 20.1.2026  04.02.2026  09.02.2026  10.3.2026 
1122640173   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  prezutie pneu  425,58 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025  Objednávka č.031/2026 zo dňa 13.4.2026  21.04.2026  27.04.2026  5.5.2026 
1122640172   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  prezutie pneu  61,50 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025  Objednávka č.028/2026 zo dňa 13.4.2026  21.04.2026  27.04.2026  5.5.2026 
1122640171   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  prezutie pneu  73,80 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025  Objednávka č.027/2026 zo dňa 13.4.2026  21.04.2026  27.04.2026  5.5.2026 
1122640170   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  prezutie pneu  73,80 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025  Objednávka č.026/2026 zo dňa 13.4.2026  21.04.2026  27.04.2026  5.5.2026 
1122640169   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  prezutie pneu  442,80 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025  Objednávka č.032/2026 zo dňa 13.4.2026  21.04.2026  27.04.2026  5.5.2026 
1122640168   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  prezutie pneu  425,58 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025  Objednávka č.035/2026 zo dňa 13.4.2026  21.04.2026  27.04.2026  5.5.2026 
1122640167   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  prezutie pneu  425,58 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025  Objednávka č.033/2026 zo dňa 13.4.2026  21.04.2026  27.04.2026  5.5.2026 
1122640166   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  prezutie pneu  425,58 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025  Objednávka č.034/2026 zo dňa 13.4.2026  21.04.2026  27.04.2026  5.5.2026 
1122640165   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  prezutie pneu  73,80 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025  Objednávka č.025/2026 zo dňa 13.4.2026  21.04.2026  27.04.2026  5.5.2026 
1122640164   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  prehodenie kolies  61,50 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025  Objednávka č.029/2026 zo dňa 13.4.2026  21.04.2026  27.04.2026  5.5.2026 
1122640163   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  prezutie pneu  460,02 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025  Objednávka č.030/2026 zo dňa 13.4.2026  21.04.2026  27.04.2026  5.5.2026 
1122640113   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  doplatok spolúčasť  66,39 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 a poistná zmluva č.6563954972/2 zo dňa 29.3.2023    10.03.2026  13.03.2026  8.4.2026 
1122640108   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  diagnostika, oprava  796,77 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025  Objednávka č.017/2026 zo dňa 2.3.2026  10.03.2026  13.03.2026  8.4.2026 
1122640085   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  servis auta  441,48 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025  Objednávka č.013/2026 zo dňa 18.2.2026  24.02.2026  04.03.2026  23.3.2026 
1122640062   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  servis  205,79 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025  Objednávka č.006/2026 zo dňa 27.01.2026  06.02.2026  11.02.2026  10.3.2026 
1122640061   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  servis  198,01 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025  Objednávka č.005/2026 zo dňa 27.01.2026  06.02.2026  11.02.2026  10.3.2026 
1122640060   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  servisná prehliadka  1660,44 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025  Objednávka č.007/2026 zo dňa 28.01.2026  06.02.2026  11.02.2026  10.3.2026 
1122640156   Goldrein plus s r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince
48070408  hygienický materiál  819,67 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023  Objednávka č. 023/2026  15.04.2026  23.04.2026  5.5.2026 
1122640137   Goldrein plus s r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince
48070408  upratovacie služby 3/26  2774,18 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    07.04.2026  13.04.2026  5.5.2026 
1122640095   Goldrein plus s r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince
48070408  upratovacie služby 2/26  2774,18 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    04.03.2026  09.03.2026  8.4.2026 
1122640053   Goldrein plus s r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 1/26  2774,18 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    03.02.2026  09.02.2026  10.3.2026 
1122640004   Goldrein plus s r.o.
Včelince 3
48070408  upratovacie služby 2/24  2774,18 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    02.01.2026  21.01.2026  10.3.2026 
1122640043   Hlobiková Iveta, MUDr.
Hečkova 12, 97201 Bojnice
36131881  zdravotné výkony  13,94 [$EUR] 
bez DPH
4860/8.1.2026    26.01.2026  29.01.2026  10.3.2026 
1122640032   IB Medical s.r.o.
A.Hlinku 597/39, 972 01 Bojnice
53702689  zdravotné výkony  397,29 [$EUR] 
bez DPH
339615/30.12.2025    19.01.2026  26.01.2026  10.3.2026 
1122640144   Ing. Silvia Nemcová
Lúčky 1251/17, 97201 Bojnice
37698338  mediácia  125,00 [$EUR] 
bez DPH
Rámcová dohoda o posk.služieb č. 14/OSOD/2026 účinná od 17.3.2026    09.04.2026  23.04.2026  5.5.2026 
1122640135   Jaroslav Arvay
Chrenovec 222, 972 32 Chrenovec
50692411  odvoz a zneškodnenie odpadu, obj: 024/2026  550,00 [$EUR] 
bez DPH
  Objednávka č. 024/2026 zo dňa 2.4.2026  07.04.2026  13.04.2026  5.5.2026 
1122640092   KONDELA, s.r.o.
Vojtaššáková 893, 02744 Tvrdošín
36409154  ochranná podložka  68,89 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.015/2026 zo dňa 23.2.2026  27.02.2026  26.02.2026  23.3.2026 
1122640086   Lavero s.r.o.
Nádražná 686/4, 95801 Partizánske
52362825  zdravotné výkony  13,94 [$EUR] 
bez DPH
376/2024    25.02.2026  05.03.2026  23.3.2026 
1122640174   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica 3, Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  61,04 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013    23.04.2026  29.04.2026  5.5.2026 
1122640124   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica 3, Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  61,04 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013    25.03.2026  02.04.2026  20.4.2026 
1122640098   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica 3, Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  85,53 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013    05.03.2026  13.03.2026  8.4.2026 
1122640056   Lindström s.r.o.
Orešianska ulica 3, Trnava
35742364  prenájom rohoží  61,04 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013    04.02.2026  09.02.2026  10.3.2026 
1122640003   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica 3, Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  61,04 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013    02.01.2026  21.01.2026  10.3.2026 
1122640132   M-KLUB s.r.o
A. Škarvana 10365/4, 97101 Prievidza, prevádzka : Nábrežná 5, 97101 Prievidza
36301370  zdravotné výkony  76,67 [$EUR] 
bez DPH
03-31-26    01.04.2026  13.04.2026  5.5.2026 
1122640001   M-KLUB s.r.o
A. Škarvana 10365/4, 97101 Prievidza, prevádzka : Nábrežná 5, 97101 Prievidza
36301370  zdravotné výkony  90,61 [$EUR] 
bez DPH
95/2.1.2026    02.01.2026  21.01.2026  10.3.2026 
1122640051   MADAMED s.r.o.
Družstevná 367, 97212 Nedožery-Brezany
45934100  zdravotné výkony  104,55 [$EUR] 
bez DPH
10428/13.1.2026    02.02.2026  05.02.2026  10.3.2026 
1122640035   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie, elektrina 12/25  1091,75 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.P-5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024    19.01.2026  26.01.2026  10.3.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prievidza

Tlačiť