Faktúry 2026 (ÚPSVR Prievidza)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1122640168   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  prezutie pneu  425,58 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025  Objednávka č.035/2026 zo dňa 13.4.2026  21.04.2026  27.04.2026  5.5.2026 
1122640167   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  prezutie pneu  425,58 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025  Objednávka č.033/2026 zo dňa 13.4.2026  21.04.2026  27.04.2026  5.5.2026 
1122640166   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  prezutie pneu  425,58 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025  Objednávka č.034/2026 zo dňa 13.4.2026  21.04.2026  27.04.2026  5.5.2026 
1122640165   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  prezutie pneu  73,80 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025  Objednávka č.025/2026 zo dňa 13.4.2026  21.04.2026  27.04.2026  5.5.2026 
1122640164   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  prehodenie kolies  61,50 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025  Objednávka č.029/2026 zo dňa 13.4.2026  21.04.2026  27.04.2026  5.5.2026 
1122640163   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  prezutie pneu  460,02 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025  Objednávka č.030/2026 zo dňa 13.4.2026  21.04.2026  27.04.2026  5.5.2026 
1122640113   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  doplatok spolúčasť  66,39 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 a poistná zmluva č.6563954972/2 zo dňa 29.3.2023    10.03.2026  13.03.2026  8.4.2026 
1122640108   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  diagnostika, oprava  796,77 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025  Objednávka č.017/2026 zo dňa 2.3.2026  10.03.2026  13.03.2026  8.4.2026 
1122640085   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  servis auta  441,48 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025  Objednávka č.013/2026 zo dňa 18.2.2026  24.02.2026  04.03.2026  23.3.2026 
1122640062   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  servis  205,79 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025  Objednávka č.006/2026 zo dňa 27.01.2026  06.02.2026  11.02.2026  10.3.2026 
1122640061   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  servis  198,01 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025  Objednávka č.005/2026 zo dňa 27.01.2026  06.02.2026  11.02.2026  10.3.2026 
1122640060   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  servisná prehliadka  1660,44 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025  Objednávka č.007/2026 zo dňa 28.01.2026  06.02.2026  11.02.2026  10.3.2026 
1122640055   FENIX Security s.r.o.
Nábr. Sv. Metoda 106/1, 97101 Prievidza
46749896  výmena PIR snímača  98,41 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.009/2026 20.1.2026  04.02.2026  09.02.2026  10.3.2026 
1122640054   FENIX Security s.r.o.
Nábr. Sv. Metoda 106/1, 97101 Prievidza
46749896  výmena displeja EZS  135,30 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.008/2026 20.1.2026  04.02.2026  09.02.2026  10.3.2026 
1122640063   EVROFIN Int. spol. s.r.o.-org.zložka
Jarošova 1, 83103 Bratislava
44563485  servis stroja Neopost  190,65 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.010/2026 zo dňa 20.01.2026  06.02.2026  11.02.2026  10.3.2026 
1122640038   EVROFIN Int. spol. s.r.o.-org.zložka
Jarošova 1, 83103 Bratislava
44563485  kreditačný poplatok  159,90 [$EUR] 
vrátane DPH
Evidenčný list externého výplatného stroja a podmienky prevádzkovania systému diaľkového kreditovania frank. Strojov    20.01.2026  26.01.2026  10.3.2026 
1122640126   European Sales Agency, s. r. o. 
Ďurgalova 1, 831 01 Bratislava
54067073  ovládač Nice FLO2RS  79,95 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.20/2026 zo dňa 24.03.2026  31.03.2026  26.03.2026  20.4.2026 
1122640123   ErgoMedic, s.r.o., MUDr. Szedályová Daniela
Nemocničná 9, 97201 Bojnice
36746461  zdravotné výkony  132,43 [$EUR] 
bez DPH
73167/12.3.2026    24.03.2026  07.04.2026  20.4.2026 
1122640149   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1
46113177  plyn, Šumperská 3/26  5167,82 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č. 22483/2025-M-OdPS, z.č. 92306/2025 zo dňa 9.10.2025    10.04.2026  16.04.2026  5.5.2026 
1122640127   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1
46113177  plyn, Červeňa 4/26  1018,00 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č. 22483/2025-M-OdPS, z.č. 92306/2025 zo dňa 9.10.2025    01.04.2026  07.04.2026  20.4.2026 
1122640114   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1
46113177  plyn, Červeňa 3/26  1018,00 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č. 22483/2025-M-OdPS, z.č. 92306/2025 zo dňa 9.10.2025    11.03.2026  13.03.2026  8.4.2026 
1122640103   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1
46113177  plyn, Šumperská 2/26  6181,00 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č. 22483/2025-M-OdPS, z.č. 92306/2025 zo dňa 9.10.2025    06.03.2026  13.03.2026  8.4.2026 
1122640080   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1
46113177  plyn, Šumperská 1/26  7884,46 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č. 22483/2025-M-OdPS, z.č. 92306/2025 zo dňa 9.10.2025    16.02.2026  20.02.2026  10.3.2026 
1122640076   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1
46113177  plyn 2/26, Červeňa  1018,00 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č. 22483/2025-M-OdPS, z.č. 92306/2025 zo dňa 9.10.2025    11.02.2026  16.02.2026  10.3.2026 
1122640029   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1
46113177  vyúčtovanie plyn, Červeňa  -1293,40 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 191/OVS/2025 zo dňa 6.11.2025    19.01.2026  19.02.2026  10.3.2026 
1122640015   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1
46113177  plyn, Šumperská 12/25  6370,99 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č. 22483/2025-M-OdPS, z.č. 92306/2025 zo dňa 9.10.2025    13.01.2026  21.01.2026  10.3.2026 
1122640006   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1
46113177  plyn, Červeňa  1018,00 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č. 22483/2025-M-OdPS, z.č. 92306/2025 zo dňa 9.10.2025    07.01.2026  15.01.2026  10.3.2026 
1122640047   EKO výťahy s.r.o.
Na závaží 858/9, 01001 Žilina
50428381  servis výťahov 1/26 Šumperská  88,56 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.001/2026 zo dňa 9.1.2026  28.01.2026  04.02.2026  10.3.2026 
1122640046   EKO výťahy s.r.o.
Na závaží 858/9, 01001 Žilina
50428381  servis výťahov 1/26 Červeňa  51,66 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.002/2026 zo dňa 9.1.2026  27.01.2026  04.02.2026  10.3.2026 
1122640045   EKO výťahy s.r.o.
Na závaží 858/9, 01001 Žilina
50428381  servis výťahov 12/25 Červeňa  51,66 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.105/2025 zo dňa 3.12.2025  27.01.2026  04.02.2026  10.3.2026 
1122640044   EKO výťahy s.r.o.
Na závaží 858/9, 01001 Žilina
50428381  servis výťahov 12/25 Šumperská  88,56 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.106/2025 zo dňa 3.12.2025  27.01.2026  04.02.2026  10.3.2026 
1122640134   DIGI Slovakia s.r.o.
Bajkalská 28, 821 09, Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,77 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a dodatok č.1 zo dňa 20.12.2004    02.04.2026  07.04.2026  5.5.2026 
1122640093   DIGI Slovakia s.r.o.
Bajkalská 28, 821 09, Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,77 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a dodatok č.1 zo dňa 20.12.2004    04.03.2026  09.03.2026  8.4.2026 
1122640048   DIGI Slovakia s.r.o.
Bajkalská 28, 821 09, Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,77 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a dodatok č.1 zo dňa 20.12.2004    29.01.2026  04.02.2026  10.3.2026 
1122640002   DIGI Slovakia s.r.o.
Bajkalská 28, 821 09, Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,77 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a dodatok č.1 zo dňa 20.12.2004    02.01.2026  09.01.2026  10.3.2026 
1122640161   CARE+, s.r.o.
Partizánska 1471/48, 972 71 Nováky
36330990  zdravotné výkony  69,70 [$EUR] 
bez DPH
105680/20.4.2024    20.04.2026  27.04.2026  5.5.2026 
1122640148   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo, kúria 3/26  1615,95 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024    10.04.2026  16.04.2026  5.5.2026 
1122640147   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  voda I. štvrťrok  409,42 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024    09.04.2026  16.04.2026  5.5.2026 
1122640139   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  vyúčtovanie UK za rok 2025  -331,19 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024    08.04.2026  20.04.2026  5.5.2026 
1122640131   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  nájom 3/26  935,48 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024    01.04.2026  07.04.2026  5.5.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prievidza

Tlačiť