
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122640225 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763439 | poplatky za služby | 18,33 [$EUR] vrátane DPH |
zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 08.06.2026 | 15.06.2026 | 10.7.2026 | |
| 1122640223 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP SD 5/26 | 4262,00 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 05.06.2026 | 10.7.2026 | ||
| 1122640222 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | -5,61 [$EUR] vrátane DPH |
05.06.2026 | 10.7.2026 | |||
| 1122640221 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 804,73 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 04.06.2026 | 09.06.2026 | 10.7.2026 | |
| 1122640220 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 5/26 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 02.06.2026 | 09.06.2026 | 10.7.2026 | |
| 1122640219 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 5/2026 | 935,48 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 01.06.2026 | 08.06.2026 | 10.7.2026 | |
| 1122640218 | DIGI Slovakia s.r.o. Bajkalská 28, 821 09, Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,77 [$EUR] vrátane DPH |
č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a dodatok č.1 zo dňa 20.12.2004 | 01.06.2026 | 08.06.2026 | 10.7.2026 | |
| 1122640217 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina 6/26-Červeňa | 58,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 01.06.2026 | 08.06.2026 | 10.7.2026 | |
| 1122640216 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina 6/26-Nováky | 282,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 01.06.2026 | 08.06.2026 | 10.7.2026 | |
| 1122640215 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina 6/26-Šumperská | 1477,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 01.06.2026 | 08.06.2026 | 10.7.2026 | |
| 1122640214 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 |
46113177 | plyn, Červeňa 6/26 | 1018,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD č. 22483/2025-M-OdPS, z.č. 92306/2025 zo dňa 9.10.2025 | 01.06.2026 | 08.06.2026 | 10.7.2026 | |
| 1122640212 | MUDr. Dominika Vlčková, s.r.o. Ul. M.Gorkého 316/1, 97101 Prievidza |
56620713 | zdravotné výkony | 118,49 [$EUR] bez DPH |
143834/29.5.2026 | 29.05.2026 | 08.06.2026 | 10.7.2026 | |
| 1122640211 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | výmena mechaniky okna | 315,95 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.045/2026 zo dňa 15.5.2026 | 26.05.2026 | 08.06.2026 | 26.6.2026 |
| 1122640210 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, B.Bystrica |
36644030 | vodné,stočné - Šumperská | 1876,77 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 306200897 zo dňa 22.6.2006 | 22.05.2026 | 08.06.2026 | 26.6.2026 | |
| 1122640209 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, B.Bystrica |
36644030 | vodné,stočné - Červeňa | 316,66 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 306200897 zo dňa 22.6.2006 | 22.05.2026 | 08.06.2026 | 26.6.2026 | |
| 1122640208 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 85,53 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 21.05.2026 | 28.05.2026 | 26.6.2026 | |
| 1122640207 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | STK kontrola | 75,01 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.044/2026 zo dňa 12.5.2026 | 19.05.2026 | 25.05.2026 | 26.6.2026 |
| 1122640206 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 327,68 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 19.05.2026 | 25.05.2026 | 26.6.2026 | |
| 1122640205 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS za mesiac 4/26 | -8,32 [$EUR] bez DPH |
Evidenčný list externého výplatného stroja zo dňa 07.08.2019 | 19.05.2026 | 26.6.2026 | ||
| 1122640204 | Smartys s.r.o. I. Bukovčana 30, 97101 Prievidza |
55740448 | EZS týždenné ovládanie | 181,79 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.041/2026 zo dňa 4.5.2026 | 18.05.2026 | 25.05.2026 | 26.6.2026 | |
| 1122640203 | Smartys s.r.o. I. Bukovčana 30, 97101 Prievidza |
55740448 | EZS vzdialené ovládanie | 492,02 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.039/2026 zo dňa 20.04.2026 | 18.05.2026 | 25.05.2026 | 26.6.2026 | |
| 1122640202 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa | 6847,14 [$EUR] vrátane DPH |
15.05.2026 | 27.05.2026 | 26.6.2026 | ||
| 1122640201 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | orez kríkov a živých plotov | 0,62 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 14.05.2026 | 25.05.2026 | 26.6.2026 | |
| 1122640200 | Peter Kňaze VZDUCHOTECHNIKA Bezručova 718/21, 958 03 Partizánske |
11981652 | kontrola FVZ | 229,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 042/2026 zo dňa 7.5.2026 | 14.05.2026 | 25.05.2026 | 26.6.2026 | |
| 1122640199 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | P.O.BOX 3/26, poštovné | 20,00 [$EUR] vrátane DPH |
31/2021/PKZaK-ORaP od 1.1.2021 | 13.05.2026 | 27.05.2025 | 26.6.2026 | |
| 1122640198 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina, vyúčtovanie Červeňa 4/26 | 48,79 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 13.05.2026 | 27.05.2026 | 26.6.2026 | |
| 1122640197 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina, vyúčtovanie Šumperská 4/26 | 464,87 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 13.05.2026 | 27.05.2026 | 26.6.2026 | |
| 1122640196 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina, vyúčtovanie Nováky 4/26 | -19,82 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 13.05.2026 | 26.6.2026 | ||
| 2026/145400 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava 811 09 |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne od 13.4.2026 do 12.5.2026 za skupinu 18 účastníkov | 19380 bez DPH |
RD č.94/OATP/2025 | 26/12/54O/55 | 01.06.2026 | 23.06.2026 | 23.6.2026 |
| 1122640195 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo, kúria 4/26 | 1294,83 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 12.05.2026 | 18.05.2026 | 28.5.2026 | |
| 1122640194 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | PP U 4/26 | 3,68 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 11.05.2026 | 15.05.2026 | 28.5.2026 | |
| 1122640193 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | výmena oleja, filtrov | 641,79 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.040/2026 zo dňa 27.4.2026 | 08.05.2026 | 15.05.2026 | 28.5.2026 |
| 1122640192 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP SD 4/26 | 4338,00 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 08.05.2026 | 28.5.2026 | ||
| 1122640191 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | -5,61 [$EUR] vrátane DPH |
07.05.2026 | 28.5.2026 | |||
| 1122640190 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 |
46113177 | plyn, Šumperská 4/26 | 3988,28 [$EUR] vrátane DPH |
RD č. 22483/2025-M-OdPS, z.č. 92306/2025 zo dňa 9.10.2025 | 07.05.2026 | 14.05.2026 | 28.5.2026 | |
| 1122640189 | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach Nemocničná 2, 97201 Bojnice |
17335795 | zdravotné výkony | 174,25 [$EUR] bez DPH |
111294/24.4.2026 | 07.05.2026 | 15.05.2026 | 28.5.2026 | |
| 1122640188 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 4/26 | 935,48 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 06.05.2026 | 12.05.2026 | 28.5.2026 | |
| 1122640187 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763439 | hlasové služby | 18,33 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 06.05.2026 | 14.05.2026 | 28.5.2026 | |
| 1122640186 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 882,40 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 05.05.2026 | 14.05.2026 | 28.5.2026 | |
| 1122640185 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 4/26 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 05.05.2026 | 14.05.2026 | 28.5.2026 |