
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122640018 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo, kúria 12/25 | 1845,61 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 14.01.2026 | 16.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640017 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | P.O.BOX 12/25, poštovné | 20,00 [$EUR] vrátane DPH |
31/2021/PKZaK-ORaP od 1.1.2021 | 14.01.2026 | 21.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640016 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS za mesiac 12/25 | -6,72 [$EUR] bez DPH |
Evidenčný list externého výplatného stroja zo dňa 07.08.2019 | 13.01.2026 | 23.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640015 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 |
46113177 | plyn, Šumperská 12/25 | 6370,99 [$EUR] vrátane DPH |
RD č. 22483/2025-M-OdPS, z.č. 92306/2025 zo dňa 9.10.2025 | 13.01.2026 | 21.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640014 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP SD 12/25 | 4424,00 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 12.01.2026 | 10.3.2026 | ||
| 1122640013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763439 | hlasové služby | 36,65 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 12.01.2026 | 16.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640012 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 12/25 | 899,50 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 12.01.2026 | 16.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640011 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | PP U 12/25 | 2,56 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 08.01.2026 | 21.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640010 | Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48 832 37 Bratislava |
00151653 | predaj nábytku | 4,30 [$EUR] vrátane DPH |
KZ 117/112/2025 zo dňa 9.10.2025, účinná 14.10.2025 | 09.01.2026 | 21.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640009 | MUDr. Zuzana Tatayová, s.r.o. M. Rázusa 885/48, 971 01 Prievidza |
44844069 | zdravotné výkony | 160,31 [$EUR] bez DPH |
Zák. 447/2008 | 08.01.2026 | 21.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640008 | MUDr.Stanová Renáta s.r.o. Sitnianskeho 222/19, 97101 Prievidza |
45589313 | zdravotné výkony | 20,91 [$EUR] bez DPH |
8654/2.1.2026 | 08.01.2026 | 21.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640007 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina, Šumperská | 1837,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025 | 07.01.2026 | 15.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640006 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 |
46113177 | plyn, Červeňa | 1018,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD č. 22483/2025-M-OdPS, z.č. 92306/2025 zo dňa 9.10.2025 | 07.01.2026 | 15.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640005 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 591,10 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 01.07.2004 | 05.01.2026 | 16.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640004 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 2/24 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 02.01.2026 | 21.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640003 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 61,04 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 02.01.2026 | 21.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640002 | DIGI Slovakia s.r.o. Bajkalská 28, 821 09, Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,77 [$EUR] vrátane DPH |
č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a dodatok č.1 zo dňa 20.12.2004 | 02.01.2026 | 09.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640001 | M-KLUB s.r.o A. Škarvana 10365/4, 97101 Prievidza, prevádzka : Nábrežná 5, 97101 Prievidza |
36301370 | zdravotné výkony | 90,61 [$EUR] bez DPH |
95/2.1.2026 | 02.01.2026 | 21.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 2026/30435 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava 811 09 |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne od 26.11.2025 do 09.01.2026 za skupinu 19 účastníkov . | 20 520,00 bez DPH |
RD č.94/OATP/2025 | 25/12/54O/158 | 21.01.2026 | 04.02.2026 | 4.2.2026 |
| 2026/59202 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava 811 09 |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne od 12.1.2026 do 09.02.2026 za skupinu 19 účastníkov | 23940 bez DPH |
RD č.94/OATP/2025 | 25/12/54O/181 | 25.02.2026 | 16.03.2026 | 16.3.2026 |
| 2026/113739 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava 811 09 |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne od 11.3.2026 do 10.04.2026 za skupinu 18 účastníkov | 21600 bez DPH |
RD č.94/OATP/2025 | 26/12/54O/2 | 27.04.2026 | 07.05.2026 | 7.5.2026 |
| 2026/86220 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava 811 09 |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne od 10.2.2026 do 10.03.2026 za skupinu 20 účastníkov | 23280 bez DPH |
RD č.94/OATP/2025 | 26/12/54O/2 | 26.03.2026 | 20.04.2026 | 20.4.2026 |
| 1122640049 | TELECOM ALARM s.r.o. Papraďová 1A, 82101 Bratislava 2 |
31349854 | kontrola požiarnej signalizácie 1/26 | 88,56 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 003/2026 zo dňa 13.1.2026 | 30.01.2026 | 04.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640150 | Alza.sk s.r.o. Karadžičova 8, 821 08 Bratislava |
36562939 | chladnička | 281,99 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 021/2026 zo dňa 26.3.2026 | 10.04.2026 | 5.5.2026 | ||
| 1122640156 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 819,67 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | Objednávka č. 023/2026 | 15.04.2026 | 23.04.2026 | 5.5.2026 |
| 1122640135 | Jaroslav Arvay Chrenovec 222, 972 32 Chrenovec |
50692411 | odvoz a zneškodnenie odpadu, obj: 024/2026 | 550,00 [$EUR] bez DPH |
Objednávka č. 024/2026 zo dňa 2.4.2026 | 07.04.2026 | 13.04.2026 | 5.5.2026 | |
| 1122640125 | Smartys s.r.o. I. Bukovčana 30, 97101 Prievidza |
55740448 | prístupový systém Atlas | 1580,78 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 16/2026 zo dňa 02.03.2026 | 26.03.2026 | 02.04.2026 | 20.4.2026 | |
| 1122640047 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | servis výťahov 1/26 Šumperská | 88,56 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.001/2026 zo dňa 9.1.2026 | 28.01.2026 | 04.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640046 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | servis výťahov 1/26 Červeňa | 51,66 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.002/2026 zo dňa 9.1.2026 | 27.01.2026 | 04.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640075 | Smartys s.r.o. I. Bukovčana 30, 97101 Prievidza |
55740448 | videovrátnik | 474,66 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.004/2026 zo dňa 13.1.2026 | 11.02.2026 | 16.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640061 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | servis | 198,01 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.005/2026 zo dňa 27.01.2026 | 06.02.2026 | 11.02.2026 | 10.3.2026 |
| 1122640062 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | servis | 205,79 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.006/2026 zo dňa 27.01.2026 | 06.02.2026 | 11.02.2026 | 10.3.2026 |
| 1122640060 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | servisná prehliadka | 1660,44 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.007/2026 zo dňa 28.01.2026 | 06.02.2026 | 11.02.2026 | 10.3.2026 |
| 1122640054 | FENIX Security s.r.o. Nábr. Sv. Metoda 106/1, 97101 Prievidza |
46749896 | výmena displeja EZS | 135,30 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.008/2026 20.1.2026 | 04.02.2026 | 09.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640055 | FENIX Security s.r.o. Nábr. Sv. Metoda 106/1, 97101 Prievidza |
46749896 | výmena PIR snímača | 98,41 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.009/2026 20.1.2026 | 04.02.2026 | 09.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640063 | EVROFIN Int. spol. s.r.o.-org.zložka Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | servis stroja Neopost | 190,65 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.010/2026 zo dňa 20.01.2026 | 06.02.2026 | 11.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640067 | Alza.sk s.r.o. Karadžičova 8, 821 08 Bratislava |
36562939 | spotrebiče | 148,20 [$EUR] bez DPH |
Objednávka č.011/2026 zo dňa 04.02.2026 | 09.02.2026 | 06.02.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122640085 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | servis auta | 441,48 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.013/2026 zo dňa 18.2.2026 | 24.02.2026 | 04.03.2026 | 23.3.2026 |
| 1122640091 | Alza.sk s.r.o. Karadžičova 8, 821 08 Bratislava |
36562939 | spotrebiče | 70,04 [$EUR] bez DPH |
Objednávka č.014/2026 zo dňa 23.2.2026 | 27.02.2026 | 26.02.2026 | 23.3.2026 | |
| 1122640092 | KONDELA, s.r.o. Vojtaššáková 893, 02744 Tvrdošín |
36409154 | ochranná podložka | 68,89 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.015/2026 zo dňa 23.2.2026 | 27.02.2026 | 26.02.2026 | 23.3.2026 |