Faktúry 2026 (ÚPSVR Prievidza)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1122640117   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa  6847,14 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 11556/2025-M, odPS 114213/2025    16.03.2026  20.03.2026  8.4.2026 
1122640052   MED-LEA, s.r.o.
Námestie SNP  397/73, 97213 Nitrianske Pravno
36354198  zdravotné výkony  154,34 [$EUR] 
bez DPH
10432/13.1.2026    03.02.2026  11.02.2026  10.3.2026 
1122640295   Praktimed s.r.o.
Bojnická cesta 26/11, 972 17 Kanianka
36351181  zdravotné výkony  118,49 [$EUR] 
bez DPH
171355/30.6.2026    04.08.2026  14.08.2026  7.9.2026 
1122640030   Praktimed s.r.o.
Bojnická cesta 26/11, 972 17 Kanianka
36351181  zdravotné výkony  125,46 [$EUR] 
bez DPH
338738/29.12.2025    19.01.2026  26.01.2026  10.3.2026 
1122640287   MANUS-MED, s.r.o.
Š. Závodníka 506/41, 97101 Prievidza
36333379  zdravotné výkony  669,12 [$EUR] 
bez DPH
203200/29.7.2026    29.07.2026  14.08.2026  1.9.2026 
1122640254   CARE+, s.r.o.
Partizánska 1471/48, 972 71 Nováky
36330990  zdravotné výkony  55,76 [$EUR] 
bez DPH
07-01-26    06.07.2026  14.07.2026  27.7.2026 
1122640161   CARE+, s.r.o.
Partizánska 1471/48, 972 71 Nováky
36330990  zdravotné výkony  69,70 [$EUR] 
bez DPH
105680/20.4.2024    20.04.2026  27.04.2026  5.5.2026 
1122640239   HAS centrum, s.r.o.
Nedožerská cesta 7 971 01 Prievidza
36325520  Likvidácia PHP  322,26 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.050/2026 zo dňa 23.6.2026  24.06.2026  03.07.2026  27.7.2026 
1122640242   M-KLUB, s.r.o.
A.Škarvana 10365/4, 97101, prevádzka: Nábrežná č. 5, 97101 Prievidza
36301370  zdravotné výkony  97,58 [$EUR] 
bez DPH
171411/1.7.2026    01.07.2026  14.07.2026  27.7.2026 
1122640132   M-KLUB s.r.o
A. Škarvana 10365/4, 97101 Prievidza, prevádzka : Nábrežná 5, 97101 Prievidza
36301370  zdravotné výkony  76,67 [$EUR] 
bez DPH
03-31-26    01.04.2026  13.04.2026  5.5.2026 
1122640001   M-KLUB s.r.o
A. Škarvana 10365/4, 97101 Prievidza, prevádzka : Nábrežná 5, 97101 Prievidza
36301370  zdravotné výkony  90,61 [$EUR] 
bez DPH
95/2.1.2026    02.01.2026  21.01.2026  10.3.2026 
1122640344   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo, kúria 8/26  510,82 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024    15.09.2026  21.09.2026  25.9.2026 
1122640343   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  výmena sifónu  65,57 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024    15.09.2026  21.09.2026  25.9.2026 
1122640323   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  nájom 8/26  935,48 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024    28.08.2026  04.09.2026  21.9.2026 
1122640315   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  spotreba tepla 7/26  510,82 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024    17.08.2026  19.08.2026  7.9.2026 
1122640290   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  nájom 7/2026  935,48 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024    03.08.2026  07.08.2026  1.9.2026 
1122640269   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  spotreba tepla 6/26  510,82 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024    13.07.2026  20.07.2026  27.7.2026 
1122640266   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  voda II.štvrťrok  576,98 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024    10.07.2026  15.07.2026  27.7.2026 
1122640247   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  nájom 6/2026  935,48 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024    01.07.2026  07.07.2026  27.7.2026 
1122640230   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo, kúria 5/26  576,98 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024    10.06.2026  15.06.2026  10.7.2026 
1122640219   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  nájom 5/2026  935,48 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024    01.06.2026  08.06.2026  10.7.2026 
1122640195   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo, kúria 4/26  1294,83 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024    12.05.2026  18.05.2026  28.5.2026 
1122640188   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  nájom 4/26  935,48 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024    06.05.2026  12.05.2026  28.5.2026 
1122640148   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo, kúria 3/26  1615,95 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024    10.04.2026  16.04.2026  5.5.2026 
1122640147   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  voda I. štvrťrok  409,42 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024    09.04.2026  16.04.2026  5.5.2026 
1122640139   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  vyúčtovanie UK za rok 2025  -331,19 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024    08.04.2026  20.04.2026  5.5.2026 
1122640131   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  nájom 3/26  935,48 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024    01.04.2026  07.04.2026  5.5.2026 
1122640105   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo, Nováky kúria 2/26  1852,86 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024    09.03.2026  13.03.2026  8.4.2026 
1122640096   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  nájom 2/26  935,48 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024    04.03.2026  09.03.2026  8.4.2026 
1122640079   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  nájom 1/26  935,48 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024    12.02.2026  18.02.2026  10.3.2026 
1122640078   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo, kúria 1/26  2346,13 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024    12.02.2026  18.02.2026  10.3.2026 
1122640019   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  voda IV.štvrťrok 12/25  525,64 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024    15.01.2026  16.01.2026  10.3.2026 
1122640018   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo, kúria 12/25  1845,61 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024    14.01.2026  16.01.2026  10.3.2026 
1122640012   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  nájom 12/25  899,50 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024    12.01.2026  16.01.2026  10.3.2026 
1122640234   MUDr. Iveta Hlobíková
SNP 26, 97251 Handlová
36131881  zdravotné výkony  76,67 [$EUR] 
bez DPH
    16.06.2026  07.07.2026  27.7.2026 
1122640043   Hlobiková Iveta, MUDr.
Hečkova 12, 97201 Bojnice
36131881  zdravotné výkony  13,94 [$EUR] 
bez DPH
4860/8.1.2026    26.01.2026  29.01.2026  10.3.2026 
1122640319   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  -5,61 [$EUR] 
vrátane DPH
    20.08.2026    7.9.2026 
1122640256   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  -5,61 [$EUR] 
vrátane DPH
    07.07.2026  08.07.2026  27.7.2026 
1122640222   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  -5,61 [$EUR] 
vrátane DPH
    05.06.2026    10.7.2026 
1122640191   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  -5,61 [$EUR] 
vrátane DPH
    07.05.2026    28.5.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prievidza

Tlačiť