Faktúry 2026 (ÚPSVR Prievidza)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2026/86220   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, Bratislava 811 09
46279610  realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne od 10.2.2026 do 10.03.2026 za skupinu 20 účastníkov  23280 
bez DPH
RD č.94/OATP/2025  26/12/54O/2  26.03.2026  20.04.2026  20.4.2026 
2026/59202   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, Bratislava 811 09
46279610  realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne od 12.1.2026 do 09.02.2026 za skupinu 19 účastníkov   23940 
bez DPH
RD č.94/OATP/2025  25/12/54O/181  25.02.2026  16.03.2026  16.3.2026 
2026/30435   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, Bratislava 811 09
46279610  realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne od 26.11.2025 do 09.01.2026 za skupinu 19 účastníkov .   20 520,00 
bez DPH
RD č.94/OATP/2025  25/12/54O/158  21.01.2026  04.02.2026  4.2.2026 
2026/113739   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, Bratislava 811 09
46279610  realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne od 11.3.2026 do 10.04.2026 za skupinu 18 účastníkov   21600 
bez DPH
RD č.94/OATP/2025  26/12/54O/29  27.04.2026  07.05.2026  7.5.2026 
1122640195   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo, kúria 4/26  1294,83 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024    12.05.2026  18.05.2026  28.5.2026 
1122640194   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, B.Bystrica
36631124  PP U 4/26  3,68 [$EUR] 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014    11.05.2026  15.05.2026  28.5.2026 
1122640193   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  výmena oleja, filtrov  641,79 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025  Objednávka č.040/2026 zo dňa 27.4.2026  08.05.2026  15.05.2026  28.5.2026 
1122640192   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  PP SD 4/26  4338,00 [$EUR] 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014    08.05.2026    28.5.2026 
1122640191   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  -5,61 [$EUR] 
vrátane DPH
    07.05.2026    28.5.2026 
1122640190   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1
46113177  plyn, Šumperská 4/26  3988,28 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č. 22483/2025-M-OdPS, z.č. 92306/2025 zo dňa 9.10.2025    07.05.2026  14.05.2026  28.5.2026 
1122640189   Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2, 97201 Bojnice
17335795  zdravotné výkony  174,25 [$EUR] 
bez DPH
111294/24.4.2026    07.05.2026  15.05.2026  28.5.2026 
1122640188   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  nájom 4/26  935,48 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024    06.05.2026  12.05.2026  28.5.2026 
1122640187   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763439  hlasové služby  18,33 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava    06.05.2026  14.05.2026  28.5.2026 
1122640186   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  882,40 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    05.05.2026  14.05.2026  28.5.2026 
1122640185   Goldrein plus s r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince
48070408  upratovacie služby 4/26  2774,18 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    05.05.2026  14.05.2026  28.5.2026 
1122640184   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina, Šumperská 5/26  1563,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025    05.05.2026  07.05.2026  28.5.2026 
1122640183   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina, Červeňa 5/26  167,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025    05.05.2026  07.05.2026  28.5.2026 
1122640182   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina, Nováky 5/26  315,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 210/OVS/2025 20.12.2025    05.05.2026  07.05.2026  28.5.2026 
1122640181   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1
46113177  plyn, Červeňa 5/26  1018,00 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č. 22483/2025-M-OdPS, z.č. 92306/2025 zo dňa 9.10.2025    05.05.2026  07.05.2026  28.5.2026 
1122640179   DIGI Slovakia s.r.o.
Bajkalská 28, 821 09, Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,77 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a dodatok č.1 zo dňa 20.12.2004    29.04.2026  06.05.2026  28.5.2026 
1122640178   MEDIRUDNO s.r.o.
Hlavná 530, 97226 Nitrianske Rudno
54742463  zdravotné výkony  146,37 [$EUR] 
bez DPH
113600/27.4.2026    27.04.2026  07.05.2026  28.5.2026 
1122640177   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  diagnostika a výmena  559,28 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025  Objednávka č.038/2026 zo dňa 20.4.2026  27.04.2026  29.04.2026  28.5.2026 
1122640176   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  diagnostika a výmena  685,57 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025  Objednávka č.037/2026 zo dňa 20.4.2026  27.04.2026  29.04.2026  28.5.2026 
1122640175   MADAMED s.r.o.
Družstevná 367, 97212 Nedožery-Brezany
45934100  zdravotné výkony  83,64 [$EUR] 
bez DPH
94712/8.4.2026    27.04.2026  07.05.2026  28.5.2026 
1122640174   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica 3, Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  61,04 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013    23.04.2026  29.04.2026  5.5.2026 
1122640173   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  prezutie pneu  425,58 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025  Objednávka č.031/2026 zo dňa 13.4.2026  21.04.2026  27.04.2026  5.5.2026 
1122640172   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  prezutie pneu  61,50 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025  Objednávka č.028/2026 zo dňa 13.4.2026  21.04.2026  27.04.2026  5.5.2026 
1122640171   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  prezutie pneu  73,80 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025  Objednávka č.027/2026 zo dňa 13.4.2026  21.04.2026  27.04.2026  5.5.2026 
1122640170   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  prezutie pneu  73,80 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025  Objednávka č.026/2026 zo dňa 13.4.2026  21.04.2026  27.04.2026  5.5.2026 
1122640169   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  prezutie pneu  442,80 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025  Objednávka č.032/2026 zo dňa 13.4.2026  21.04.2026  27.04.2026  5.5.2026 
1122640168   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  prezutie pneu  425,58 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025  Objednávka č.035/2026 zo dňa 13.4.2026  21.04.2026  27.04.2026  5.5.2026 
1122640167   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  prezutie pneu  425,58 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025  Objednávka č.033/2026 zo dňa 13.4.2026  21.04.2026  27.04.2026  5.5.2026 
1122640166   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  prezutie pneu  425,58 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025  Objednávka č.034/2026 zo dňa 13.4.2026  21.04.2026  27.04.2026  5.5.2026 
1122640165   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  prezutie pneu  73,80 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025  Objednávka č.025/2026 zo dňa 13.4.2026  21.04.2026  27.04.2026  5.5.2026 
1122640164   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  prehodenie kolies  61,50 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025  Objednávka č.029/2026 zo dňa 13.4.2026  21.04.2026  27.04.2026  5.5.2026 
1122640163   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  prezutie pneu  460,02 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025  Objednávka č.030/2026 zo dňa 13.4.2026  21.04.2026  27.04.2026  5.5.2026 
1122640162   MUDr. VIČANOVÁ K.
Ul. J. Kráľa 15-ZS, 97201 Bojnice
44622775  zdravotné výkony  132,43 [$EUR] 
bez DPH
97063/8.4.2026    20.04.2026  27.04.2026  5.5.2026 
1122640161   CARE+, s.r.o.
Partizánska 1471/48, 972 71 Nováky
36330990  zdravotné výkony  69,70 [$EUR] 
bez DPH
105680/20.4.2024    20.04.2026  27.04.2026  5.5.2026 
1122640160   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  245,14 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    20.04.2026  23.04.2026  5.5.2026 
1122640159   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, B.Bystrica
36631124  kredit frankostroj  9000,00 [$EUR] 
bez DPH
Evidenčný list externého výplatného stroja zo dňa 07.08.2019    20.04.2026    5.5.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prievidza

Tlačiť