Faktúry 2026 (ÚPSVR Prievidza)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1122640010   Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Tomášikova 48 832 37 Bratislava
00151653  predaj nábytku  4,30 [$EUR] 
vrátane DPH
KZ 117/112/2025 zo dňa 9.10.2025, účinná 14.10.2025    09.01.2026  21.01.2026  10.3.2026 
1122640189   Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2, 97201 Bojnice
17335795  zdravotné výkony  174,25 [$EUR] 
bez DPH
111294/24.4.2026    07.05.2026  15.05.2026  28.5.2026 
1122640039   Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2, 97201 Bojnice
17335795  zdravotné výkony  90,61 [$EUR] 
bez DPH
10421/13.1.2026    22.01.2026  29.01.2026  10.3.2026 
1122640186   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  882,40 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    05.05.2026  14.05.2026  28.5.2026 
1122640160   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  245,14 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    20.04.2026  23.04.2026  5.5.2026 
1122640136   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  855,93 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    07.04.2026  13.04.2026  5.5.2026 
1122640120   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  156,82 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    18.03.2026  27.03.2026  8.4.2026 
1122640094   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  631,14 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    04.03.2026  13.03.2026  8.4.2026 
1122640083   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  257,13 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    18.02.2026  23.02.2026  10.3.2026 
1122640057   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  744,73 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    04.02.2026  09.02.2026  10.3.2026 
1122640036   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  pohonné hmoty  122,56 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 01.07.2004    20.01.2026  26.01.2026  10.3.2026 
1122640005   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  pohonné hmoty  591,10 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 01.07.2004    05.01.2026  16.01.2026  10.3.2026 
1122640049   TELECOM ALARM s.r.o.
Papraďová 1A, 82101 Bratislava 2
31349854  kontrola požiarnej signalizácie 1/26  88,56 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 003/2026 zo dňa 13.1.2026  30.01.2026  04.02.2026  10.3.2026 
1122640121   Špleha Ján, MUDr.
Morovnianska cesta 26/5, 97251 Handlová
31913598  zdravotné výkony  41,82 [$EUR] 
bez DPH
179581/19.3.2026    19.03.2026  27.03.2026  8.4.2026 
1122640152   MUDr. Viera Čentíková
Morovnianska cesta, 972 51 Handlová
31934544  zdravotné výkony  125,46 [$EUR] 
bez DPH
98815/13.4.2026    13.04.2026  16.04.2026  5.5.2026 
1122640081   MUDr. Viera Čentíková
Morovnianska cesta, 972 51 Handlová
31934544  zdravotné výkony  104,55 [$EUR] 
bez DPH
51075/19.1.2026    17.02.2026  23.02.2026  10.3.2026 
1122640040   MUDr. Ľubomír Kováčik
Krátka 443/20, 972 23 Dolné Vestenice
35657821  zdravotné výkony  313,65 [$EUR] 
bez DPH
5667/8.1.2026    22.01.2026  29.01.2026  10.3.2026 
1122640070   MUDr. Takáčová Jana
B.Nemcovej 406/58, Z.Kostoľany
35662581  zdravotné výkony  6,97 [$EUR] 
bez DPH
41114/9.2.2026    09.02.2026  16.02.2026  10.3.2026 
1122640023   MUDr. Takáčová Jana
B.Nemcovej 406/58, Z.Kostoľany
35662581  zdravotné výkony  6,97 [$EUR] 
bez DPH
10426/13.1.2026    16.01.2026  26.01.2026  10.3.2026 
1122640119   MUDr. Modory Vojtech
A. Hlinku 960, 97271 Nováky
35664487  zdravotné výkony  306,68 [$EUR] 
bez DPH
31307/29.1.2026    17.03.2026  19.03.2026  8.4.2026 
1122640179   DIGI Slovakia s.r.o.
Bajkalská 28, 821 09, Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,77 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a dodatok č.1 zo dňa 20.12.2004    29.04.2026  06.05.2026  28.5.2026 
1122640134   DIGI Slovakia s.r.o.
Bajkalská 28, 821 09, Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,77 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a dodatok č.1 zo dňa 20.12.2004    02.04.2026  07.04.2026  5.5.2026 
1122640093   DIGI Slovakia s.r.o.
Bajkalská 28, 821 09, Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,77 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a dodatok č.1 zo dňa 20.12.2004    04.03.2026  09.03.2026  8.4.2026 
1122640048   DIGI Slovakia s.r.o.
Bajkalská 28, 821 09, Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,77 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a dodatok č.1 zo dňa 20.12.2004    29.01.2026  04.02.2026  10.3.2026 
1122640002   DIGI Slovakia s.r.o.
Bajkalská 28, 821 09, Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,77 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a dodatok č.1 zo dňa 20.12.2004    02.01.2026  09.01.2026  10.3.2026 
1122640174   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica 3, Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  61,04 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013    23.04.2026  29.04.2026  5.5.2026 
1122640124   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica 3, Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  61,04 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013    25.03.2026  02.04.2026  20.4.2026 
1122640098   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica 3, Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  85,53 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013    05.03.2026  13.03.2026  8.4.2026 
1122640056   Lindström s.r.o.
Orešianska ulica 3, Trnava
35742364  prenájom rohoží  61,04 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013    04.02.2026  09.02.2026  10.3.2026 
1122640003   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica 3, Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  61,04 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013    02.01.2026  21.01.2026  10.3.2026 
1122640035   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie, elektrina 12/25  1091,75 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.P-5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024    19.01.2026  26.01.2026  10.3.2026 
1122640187   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763439  hlasové služby  18,33 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava    06.05.2026  14.05.2026  28.5.2026 
1122640145   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763439  hlasové služby  18,33 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava    09.04.2026  15.04.2026  5.5.2026 
1122640059   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763439  hlasové služby  36,65 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava    05.02.2026  11.02.2026  10.3.2026 
1122640013   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763439  hlasové služby  36,65 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava    12.01.2026  16.01.2026  10.3.2026 
1122640097   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hlasové služby 2/26  36,65 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom BA    05.03.2026  13.03.2026  8.4.2026 
1122640191   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  -5,61 [$EUR] 
vrátane DPH
    07.05.2026    28.5.2026 
1122640143   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  -5,61 [$EUR] 
vrátane DPH
    08.04.2026  09.04.2026  5.5.2026 
1122640090   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  -5,61 [$EUR] 
vrátane DPH
    26.02.2026  27.02.2026  23.3.2026 
1122640073   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  -5,61 [$EUR] 
vrátane DPH
    10.02.2026  10.02.2026  10.3.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prievidza

Tlačiť