Faktúry 2024 (ÚPSVR Revúca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1302440088   RADHAMED s.r.o.
Chyžné 70, 049 18
51887606  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    27.03.2024  08.04.2024  11.4.2024 
1302440061   RADHAMED s.r.o.
Chyžné 70, 049 18
51887606  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    23.02.2024  08.03.2024  19.3.2024 
1302440029   RADHAMED s.r.o.
Chyžné 70, 049 18
51887606  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    26.01.2024  09.02.2024  21.2.2024 
1302440073   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 2/2024  2678,57 
vrátane DPH
zmluva č. 472/OVS/2022    05.03.2024  03.04.2024  11.4.2024 
1302440049   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 1/2024  2755,33 
vrátane DPH
zmluva č. 472/OVS/2022    07.02.2024  07.03.2024  19.3.2024 
1302440012   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektriny za 12/2023  3054,36 
vrátane DPH
zmluva č. 472/OVS/2022    08.01.2024  06.02.2024  20.2.2024 
1302440028   JADAMED s.r.o.
Železničná 1390/21, 050 01 Revúca
51438810  zdravotné výkony  104,55 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    26.01.2024  30.01.2024  5.2.2024 
1302440106   MUDr. Katarína Šafárová s.r.o.
Poštová 11, 982 01 Tornaľa
50193112  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    10.04.2024  18.04.2024  25.4.2024 
1302440034   MUDr. Katarína Šafárová s.r.o.
Poštová 11, 982 01 Tornaľa
50193112  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    26.01.2024  30.01.2024  5.2.2024 
1302440026   LE-MED s.r.o.
Francisciho 372, 981 01 Hnúšťa
48283606  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    26.01.2024  30.01.2024  5.2.2024 
1302440071   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 2/2024  1138,96 
vrátane DPH
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    04.03.2024  28.03.2024  10.4.2024 
1302440053   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 1/2024  1138,96 
vrátane DPH
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    12.02.2024  01.03.2024  6.3.2024 
1302440007   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 12/2023  1138,96 
vrátane DPH
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    03.01.2024  31.01.2024  6.2.2024 
1302440030   VIKMED s.r.o.
Litovelská 635/25, 050 01 Revúca
47822805  zdravotné výkony  69,70 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    26.01.2024  02.02.2024  20.2.2024 
1302440057   JADI, s.r.o.
Zochova 769/5, 050 01 Revúca
46657151  čistenie, tepovanie služobného motorového vozidla Škoda Octavia BL013KV  60,00 
vrátane DPH
  3/2024  16.02.2024  19.02.2024  21.2.2024 
1302440084   Green Wave Recycling, s.r.o.
Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa
45539197  vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob  26,40 
vrátane DPH
  2/2024  14.03.2024  28.03.2024  10.4.2024 
1302440083   Green Wave Recycling, s.r.o.
Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa
45539197  zakúpenie bezpečnostnej nádoby 240L  163,20 
vrátane DPH
  4/2024  14.03.2024  28.03.2024  10.4.2024 
1302440100   BEVIN s.r.o.
Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica
45322210  preddavky za služby spojené s nájmom za 4/2024  4426,26 
bez DPH
Dodatok č. 3 k zmluve č. 2012/2 zo dňa 16.02.2012    08.04.2024  10.04.2024  24.4.2024 
1302440070   BEVIN s.r.o.
Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica
45322210  preddavky na služby spojené s nájmom za 3/2024  4426,26 
bez DPH
Dodatok č. 3 k zmluve č. 2012/2 zo dňa 16.02.2022    04.03.2024  08.03.2024  19.3.2024 
1302440044   BEVIN s.r.o.
Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica
45322210  preddavky na služby spojené s nájmom za 2/2024  4426,26 
bez DPH
Dodatok č. 3 k zmluve č. 2012/2 zo dňa 16.02.2022    05.02.2024  09.02.2024  21.2.2024 
1302440009   BEVIN s.r.o.
Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica
45322210  preddavky na služby spojené s nájmom za 01/2024  3980,34 
bez DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 2011/02 zo dňa 27.02.2011    04.01.2024  10.01.2024  17.1.2024 
1302440023   Kooperativa poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1
37949578  poistenie majetku - Tornaľa  587,21 
bez DPH
poistná zmluva č. 6517884280     15.01.2024  26.01.2024  5.2.2024 
1302440107   MUDr. Magura Ján
Sládkovičova 60/4, 050 01 Revúca
37823035  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    10.04.2024  16.04.2024  24.4.2024 
1302440032   MUDr. Magura Ján
Sládkovičova 60/4, 050 01 Revúca
37823035  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    26.01.2024  30.01.2024  5.2.2024 
1302440059   ELEKTRO-TECHNIK, s.r.o. OR BB 11710/S
Muránska 1332/6, 050 01 Revúca 1
36649694  nákup kávovaru DeLonghi ECAM  549,00 
vrátane DPH
  5/2024  19.02.2024  04.03.2024  6.3.2024 
1302440081   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 2/2024  33,30 
bez DPH
zmluva o poskytnutí poštového úveru    11.03.2024  15.04.2024  24.4.2024 
1302440077   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za 2/2024  2,40 
bez DPH
zmluva o poskytnutí poštového úveru    07.03.2024  12.04.2024  24.4.2024 
1302440052   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 1/2024  46,85 
bez DPH
zmluva o poskytnutí poštového úveru    12.02.2024  15.03.2024  20.3.2024 
1302440050   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu U za 1/2024  2,24 
bez DPH
zmluva o poskytnutí poštového úveru    08.02.2024  15.03.2024  20.3.2024 
1302440018   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 12/2023  46,20 
bez DPH
zmluva o poskytnutí poštového úveru    12.01.2024  15.02.2024  21.2.2024 
1302440011   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za 12/2023  1,28 
bez DPH
zmluva o poskytnutí poštového úveru    05.01.2024  09.02.2024  21.2.2024 
1302440087   MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.
Priemyselná 306, 050 01 Revúca
36627348  nákup vriec LDPE  62,69 
vrátane DPH
  6/2024  20.03.2024  02.04.2024  11.4.2024 
1302440033   OCHRANA ZDRAVIA s.r.o.
Poštová 11, 982 01 Tornaľa
36620734  zdravotné výkony  104,55 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    26.01.2024  01.02.2024  20.2.2024 
1302440074   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné za 2/2024  294,13 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    06.03.2024  08.04.2024  11.4.2024 
1302440045   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné za 1/2024  465,95 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    05.02.2024  06.03.2024  8.3.2024 
1302440013   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné za 12/2023  308,77 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    08.01.2024  06.02.2024  20.2.2024 
1302440082   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa budov ÚPSVR za 2/2024  2142,14 
vrátane DPH
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020    14.03.2024  05.04.2024  11.4.2024 
1302440054   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR za 1/2024  2142,14 
vrátane DPH
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020    14.02.2024  08.03.2024  19.3.2024 
1302440022   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR za 12/2023  2142,14 
vrátane DPH
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020    15.01.2024  08.02.2024  20.2.2024 
1302440101   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody za 3/2024  6619,60 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    08.04.2024  18.04.2024  25.4.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť