
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1302540032 | Bytové hospodárstvo, s.r.o. Terézie Vansovej 1231/23, 050 01 Revúca |
31674020 | nájomné za nebytové priestory - archív za 1/2025 | 52,75 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2014 zo dňa 27.3.2014 | 17.01.2025 | 23.01.2025 | 28.1.2025 | |
1302540068 | Ivan Šoltýs Svätého Quirina 1535/23, 050 01 Revúca |
32958706 | výmena skla vchodových dverí na budove ÚPSVR Revúca | 279,21 vrátane DPH |
6/2025 | 19.02.2025 | 04.03.2025 | 18.3.2025 | |
1302540028 | MUDr. Peter Konc 049 64 Sirk |
35519886 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 14.01.2025 | 31.01.2025 | 3.2.2025 | |
1302540012 | MUDr. Erika Ferenczová Sládkovičova 1, 982 01 Tornaľa |
35662921 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 08.01.2025 | 13.01.2025 | 24.1.2025 | |
1302540109 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 4/2025 | 944,62 vrátane DPH |
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 03.04.2025 | 15.04.2025 | 17.4.2025 | |
1302540088 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 2/2025 | 196,58 vrátane DPH |
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 10.03.2025 | 10.04.2025 | 16.4.2025 | |
1302540081 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 3/2025 | 951,73 vrátane DPH |
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 05.03.2025 | 14.03.2025 | 19.3.2025 | |
1302540063 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 1/2025 | 420,78 vrátane DPH |
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 14.02.2025 | 14.03.2025 | 19.3.2025 | |
1302540047 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 2/2025 | 951,73 vrátane DPH |
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 18.2.2025 | |
1302540021 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 1/2025 | 951,73 vrátane DPH |
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 10.01.2025 | 15.01.2025 | 24.1.2025 | |
1302540116 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 3/2025 | 45,14 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 09.04.2025 | 17.04.2025 | 22.4.2025 | |
1302540086 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 2/2025 | 45,14 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 07.03.2025 | 17.03.2025 | 19.3.2025 | |
1302540052 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 1/2025 | 45,14 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 06.02.2025 | 17.02.2025 | 19.2.2025 | |
1302540048 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 1/2025 | 0,52 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 05.02.2025 | 17.02.2025 | 19.2.2025 | |
1302540019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 12/2024 | 44,04 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 09.01.2025 | 17.01.2025 | 27.1.2025 | |
1302540129 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
35919001 | 365-dňová diaľničná známka 2025 | 90,00 bez DPH |
7250004712 | PP | 24.04.2025 | 28.4.2025 | |
1302540030 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
35919001 | 365-dňové diaľničné známky 2025 | 360,00 bez DPH |
7250000762 | PP | 23.01.2025 | 28.1.2025 | |
1302540096 | Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
36021211 | odvoz vyradeného majetku | 50,26 vrátane DPH |
2/2025 | 17.03.2025 | 24.03.2025 | 8.4.2025 | |
1302540117 | Portas, spol. s r.o. Rákoš 8818/20, 960 01 Zvolen |
36029289 | oprava služobného motorového vozidla Hyundai I30 BT188EI | 185,00 vrátane DPH |
13/2025 | 09.04.2025 | 10.04.2025 | 16.4.2025 | |
1302540118 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 3/2025 | 7098,61 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 10.04.2025 | 22.04.2025 | 24.4.2025 | |
1302540092 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 2/2025 | 9251,90 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 14.03.2025 | 26.03.2025 | 8.4.2025 | |
1302540059 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 1/2025 | 10224,33 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 11.02.2025 | 21.02.2025 | 24.2.2025 | |
1302540020 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 12/2024 | 8498,88 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 10.01.2025 | 22.01.2025 | 27.1.2025 | |
1302540020 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 12/2024 | 8498,88 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 10.01.2025 | 22.01.2025 | 27.1.2025 | |
1302540093 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVR za 2/2025 | 2195,70 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 14.03.2025 | 10.04.2025 | 16.4.2025 | |
1302540064 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVR za 1/2025 | 2195,70 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 14.02.2025 | 12.03.2025 | 19.3.2025 | |
1302540031 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov ÚPSVR za 12/2024 | 2142,14 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 16.01.2025 | 07.02.2025 | 18.2.2025 | |
1302440362 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVR za 11/2024 | 2142,14 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 13.12.2024 | 08.01.2025 | 24.1.2025 | |
1302540084 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 2/2025 | 334,60 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 06.03.2025 | 07.04.2025 | 16.4.2025 | |
1302540051 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 1/2025 | 502,27 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 06.02.2025 | 10.03.2025 | 18.3.2025 | |
1302540017 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 12/2024 | 297,32 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 09.01.2025 | 05.02.2025 | 18.2.2025 | |
1302540025 | OCHRANA ZDRAVIA s.r.o. Poštová 11, 982 01 Tornaľa |
36620734 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 13.01.2025 | 06.02.2025 | 18.2.2025 | |
1302540023 | DOKIKA s.r.o. P. Dobšinského 830/16, 050 01 Revúca |
36623512 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 13.01.2025 | 27.01.2025 | 28.1.2025 | |
1302540090 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 2/2025 | 43,40 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 12.03.2025 | 17.04.2025 | 22.4.2025 | |
1302540087 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 2/2025 | 2,40 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 10.03.2025 | 10.04.2025 | 16.4.2025 | |
1302540060 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 1/2025 | 41,45 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 12.02.2025 | 20.03.2025 | 21.3.2025 | |
1302540054 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 1/2025 | 1,92 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 07.02.2025 | 14.03.2025 | 19.3.2025 | |
1302540022 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 12/2024 | 41,40 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 13.01.2025 | 17.02.2025 | 19.2.2025 | |
1302540018 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu typu U za 12/2024 | 1,76 bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru | 09.01.2025 | 14.02.2025 | 18.2.2025 | |
1302540024 | MUDr. Magura Ján Sládkovičova 60/4, 050 01 Revúca |
37823035 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 13.01.2025 | 15.01.2025 | 24.1.2025 |