
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1302540153 | Bytové hospodárstvo, s.r.o. Terézie Vansovej 1231/23, 050 01 Revúca |
31674020 | nájomné za nebytové priestory - archív za 5/2025 | 70,33 vrátane DPH |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 1/2014 zo dňa 27.3.2014 | 15.05.2025 | 04.06.2025 | 18.6.2025 | |
1302540115 | Bytové hospodárstvo, s.r.o. Terézie Vansovej 1231/23, 050 01 Revúca |
31674020 | nájomné za nebytové priestory - archív za 4/2025 | 70,33 vrátane DPH |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 1/2014 zo dňa 27.3.2014 | 07.04.2024 | 02.05.2025 | 15.5.2025 | |
1302540114 | Bytové hospodárstvo, s.r.o. Terézie Vansovej 1231/23, 050 01 Revúca |
31674020 | nájomné za nebytové priestory - archív za 3/2025 | 52,75 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2014 zo dňa 27.3.2014 | 07.04.2025 | 30.04.2025 | 5.5.2025 | |
1302540061 | Bytové hospodárstvo, s.r.o. Terézie Vansovej 1231/23, 050 01 Revúca |
31674020 | nájomné za nebytové priestory - archív za 2/2025 | 52,75 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2014 zo dňa 27.3.2014 | 12.02.2025 | 21.02.2025 | 24.2.2025 | |
1302540032 | Bytové hospodárstvo, s.r.o. Terézie Vansovej 1231/23, 050 01 Revúca |
31674020 | nájomné za nebytové priestory - archív za 1/2025 | 52,75 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2014 zo dňa 27.3.2014 | 17.01.2025 | 23.01.2025 | 28.1.2025 | |
1302540151 | MUDr. Bindasová Milota Malinovského 5, 980 61 Tisovec |
31929362 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 15.05.2025 | 30.05.2025 | 18.6.2025 | |
1302540068 | Ivan Šoltýs Svätého Quirina 1535/23, 050 01 Revúca |
32958706 | výmena skla vchodových dverí na budove ÚPSVR Revúca | 279,21 vrátane DPH |
6/2025 | 19.02.2025 | 04.03.2025 | 18.3.2025 | |
1302540212 | MUDr. Peter Konc 049 64 Sirk |
35519886 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 09.07.2025 | 31.07.2025 | 1.8.2025 | |
1302540123 | MUDr. Peter Konc 049 64 Sirk |
35519886 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 11.04.2025 | 30.04.2025 | 5.5.2025 | |
1302540028 | MUDr. Peter Konc 049 64 Sirk |
35519886 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 14.01.2025 | 31.01.2025 | 3.2.2025 | |
1302540209 | MUDr. Erika Ferenczová Sládkovičova 1, 982 01 Tornaľa |
35662921 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 09.07.2025 | 16.07.2025 | 24.7.2025 | |
1302540012 | MUDr. Erika Ferenczová Sládkovičova 1, 982 01 Tornaľa |
35662921 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 08.01.2025 | 13.01.2025 | 24.1.2025 | |
1302540158 | MUDr. Valéria Knižková Škultétyho 1, 982 01 Tornaľa |
35665238 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 20.05.2025 | 30.05.2025 | 18.6.2025 | |
1302540157 | MUDr. Valéria Knižková Škultétyho 1, 982 01 Tornaľa |
35665238 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
zákon NR č. 447/2008 | 20.05.2025 | 30.05.2025 | 18.6.2025 | |
1302540175 | INVIZO s.r.o. Sekurisova 16, 841 02 Bratislava |
35706503 | Výmena batérie ESZ | 25,55 vrátane DPH |
22/2025 | 05.06.2025 | 16.06.2025 | 23.6.2025 | |
1302540174 | INVIZO s.r.o. Sekurisova 16, 841 02 Bratislava |
35706503 | Revízia EZS v budove ÚPSVR Revúca | 399,75 vrátane DPH |
20/2025 | 05.06.2025 | 13.06.2025 | 20.6.2025 | |
1302540239 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 8/2025 | 953,96 vrátane DPH |
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 05.08.2025 | 15.08.2025 | 19.8.2025 | |
1302540215 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 6/2025 | 126,46 vrátane DPH |
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 09.07.2025 | 12.08.2025 | 19.8.2025 | |
1302540200 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 7/2025 | 953,96 vrátane DPH |
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 03.07.2025 | 15.07.2025 | 23.7.2025 | |
1302540181 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 5/2025 | 193,20 vrátane DPH |
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 11.06.2025 | 10.07.2025 | 23.7.2025 | |
1302540172 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 6/2025 | 944,62 vrátane DPH |
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 04.06.2025 | 13.06.2025 | 20.6.2025 | |
1302540146 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 4/2025 | 183,19 vrátane DPH |
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 09.05.2025 | 11.06.2025 | 20.6.2025 | |
1302540140 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 5/2025 | 944,62 vrátane DPH |
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 05.05.2025 | 15.05.2025 | 19.5.2025 | |
1302540119 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 3/2025 | 227,95 vrátane DPH |
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 10.04.2025 | 13.05.2025 | 15.5.2025 | |
1302540109 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 4/2025 | 944,62 vrátane DPH |
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 03.04.2025 | 15.04.2025 | 17.4.2025 | |
1302540088 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 2/2025 | 196,58 vrátane DPH |
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 10.03.2025 | 10.04.2025 | 16.4.2025 | |
1302540081 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 3/2025 | 951,73 vrátane DPH |
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 05.03.2025 | 14.03.2025 | 19.3.2025 | |
1302540063 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 1/2025 | 420,78 vrátane DPH |
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 14.02.2025 | 14.03.2025 | 19.3.2025 | |
1302540047 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 2/2025 | 951,73 vrátane DPH |
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 18.2.2025 | |
1302540021 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 1/2025 | 951,73 vrátane DPH |
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 10.01.2025 | 15.01.2025 | 24.1.2025 | |
1302540243 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 7/2025 | 45,14 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 07.08.2025 | 18.08.2025 | 21.8.2025 | |
1302540207 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 6/2025 | 45,14 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 07.07.2025 | 17.07.2025 | 24.7.2025 | |
1302540176 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 5/2025 | 45,14 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 06.06.2025 | 17.06.2025 | 24.6.2025 | |
1302540144 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 4/2025 | 45,14 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 07.05.2025 | 19.05.2025 | 20.5.2025 | |
1302540116 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 3/2025 | 45,14 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 09.04.2025 | 17.04.2025 | 22.4.2025 | |
1302540086 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 2/2025 | 45,14 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 07.03.2025 | 17.03.2025 | 19.3.2025 | |
1302540052 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 1/2025 | 45,14 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 06.02.2025 | 17.02.2025 | 19.2.2025 | |
1302540048 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 1/2025 | 0,52 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 05.02.2025 | 17.02.2025 | 19.2.2025 | |
1302540019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 12/2024 | 44,04 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 09.01.2025 | 17.01.2025 | 27.1.2025 | |
1302540150 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
35919001 | 365-dňová diaľničná známka 2025 | 90,00 bez DPH |
7250005216 | PP | 16.05.2025 | 19.5.2025 |