
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1302540084 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 2/2025 | 334,60 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 06.03.2025 | 07.04.2025 | 16.4.2025 | |
| 1302540051 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 1/2025 | 502,27 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 06.02.2025 | 10.03.2025 | 18.3.2025 | |
| 1302540017 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za 12/2024 | 297,32 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010 | 09.01.2025 | 05.02.2025 | 18.2.2025 | |
| 1302540154 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVR za 4/2025 | 2195,70 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 15.05.2025 | 06.06.2025 | 18.6.2025 | |
| 1302540106 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | dodanie práškových hasiacich prístrojov | 370,11 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 15/2025 | 02.04.2025 | 24.04.2025 | 22.5.2025 |
| 1302540098 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava kabínových dverí výťahu | 110,70 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 14/2025 | 31.03.2025 | 24.04.2025 | 22.5.2025 |
| 1302540124 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov ÚPSVR za 3/2025 | 2195,70 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 16.04.2025 | 07.05.2025 | 15.5.2025 | |
| 1302540093 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVR za 2/2025 | 2195,70 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 14.03.2025 | 10.04.2025 | 16.4.2025 | |
| 1302540064 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVR za 1/2025 | 2195,70 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 14.02.2025 | 12.03.2025 | 19.3.2025 | |
| 1302540031 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov ÚPSVR za 12/2024 | 2142,14 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 16.01.2025 | 07.02.2025 | 18.2.2025 | |
| 1302440362 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVR za 11/2024 | 2142,14 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 13.12.2024 | 08.01.2025 | 24.1.2025 | |
| 1302540370 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 11/2025 | 8057,87 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 08.12.2025 | 18.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 1302540339 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 10/2025 | 7271,16 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 12.11.2025 | 21.11.2025 | 26.11.2025 | |
| 1302540300 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 9/2025 | 3230,36 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 10.10.2025 | 20.10.2025 | 23.10.2025 | |
| 1302540273 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 8/2025 | 3249,50 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 10.09.2025 | 17.09.2025 | 23.9.2025 | |
| 1302540246 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 7/2025 | 3304,84 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 12.08.2025 | 21.08.2025 | 28.8.2025 | |
| 1302540214 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 6/2025 | 3296,97 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 09.07.2025 | 21.07.2025 | 24.7.2025 | |
| 1302540180 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 5/2025 | 4281,67 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 09.06.2025 | 19.06.2025 | 24.6.2025 | |
| 1302540148 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 4/2025 | 5495,55 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 13.05.2025 | 26.05.2025 | 27.5.2025 | |
| 1302540118 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 3/2025 | 7098,61 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 10.04.2025 | 22.04.2025 | 24.4.2025 | |
| 1302540092 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 2/2025 | 9251,90 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 14.03.2025 | 26.03.2025 | 8.4.2025 | |
| 1302540059 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 1/2025 | 10224,33 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 11.02.2025 | 21.02.2025 | 24.2.2025 | |
| 1302540020 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 12/2024 | 8498,88 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 10.01.2025 | 22.01.2025 | 27.1.2025 | |
| 1302540020 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 12/2024 | 8498,88 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 10.01.2025 | 22.01.2025 | 27.1.2025 | |
| 1302540117 | Portas, spol. s r.o. Rákoš 8818/20, 960 01 Zvolen |
36029289 | oprava služobného motorového vozidla Hyundai I30 BT188EI | 185,00 vrátane DPH |
13/2025 | 09.04.2025 | 10.04.2025 | 16.4.2025 | |
| 1302540096 | Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
36021211 | odvoz vyradeného majetku | 50,26 vrátane DPH |
2/2025 | 17.03.2025 | 24.03.2025 | 8.4.2025 | |
| 1302540150 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
35919001 | 365-dňová diaľničná známka 2025 | 90,00 bez DPH |
7250005216 | PP | 16.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 1302540129 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
35919001 | 365-dňová diaľničná známka 2025 | 90,00 bez DPH |
7250004712 | PP | 24.04.2025 | 28.4.2025 | |
| 1302540030 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
35919001 | 365-dňové diaľničné známky 2025 | 360,00 bez DPH |
7250000762 | PP | 23.01.2025 | 28.1.2025 | |
| 1302540368 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 11/2025 | 45,14 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 05.12.2025 | 17.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 1302540334 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 10/2025 | 45,14 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 06.11.2025 | 18.11.2025 | 24.11.2025 | |
| 1302540297 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 9/2025 | 45,14 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 08.10.2025 | 17.10.2025 | 23.10.2025 | |
| 1302540270 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 8/2025 | 45,14 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 05.09.2025 | 17.09.2025 | 23.9.2025 | |
| 1302540243 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 7/2025 | 45,14 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 07.08.2025 | 18.08.2025 | 21.8.2025 | |
| 1302540207 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 6/2025 | 45,14 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 07.07.2025 | 17.07.2025 | 24.7.2025 | |
| 1302540176 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 5/2025 | 45,14 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 06.06.2025 | 17.06.2025 | 24.6.2025 | |
| 1302540144 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 4/2025 | 45,14 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 07.05.2025 | 19.05.2025 | 20.5.2025 | |
| 1302540116 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 3/2025 | 45,14 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 09.04.2025 | 17.04.2025 | 22.4.2025 | |
| 1302540086 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 2/2025 | 45,14 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 07.03.2025 | 17.03.2025 | 19.3.2025 | |
| 1302540052 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za 1/2025 | 45,14 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb | 06.02.2025 | 17.02.2025 | 19.2.2025 |