Faktúry 2025 (ÚPSVR Revúca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1302540161   Ivan Ištók
Šafarikova 340/23, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 6/2025  30,00 
bez DPH
zmluva č. 3/2015 zo dňa 18.01.2016    PP  16.06.2025  23.6.2025 
1302540132   Ivan Ištók
Šafarikova 340/23, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 5/2025  30,00 
bez DPH
zmluva č. 3/2015 zo dňa 18.01.2016    PP  15.05.2025  19.5.2025 
1302540100   Ivan Ištók
Šafarikova 340/23, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 4/2025  30,00 
bez DPH
zmluva č. 3/2015 zo dňa 18.01.2016    PP  15.04.2025  17.4.2025 
1302540073   Ivan Ištók
Šafarikova 340/23, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 3/2025  30,00 
bez DPH
zmluva č. 3/2015 zo dňa 18.01.2016    PP  14.03.2025  19.3.2025 
1302540041   Ivan Ištók
Šafarikova 340/23, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 2/2025  30,00 
bez DPH
zmluva č. 3/2015 zo dňa 18.01.2016    PP  14.02.2025  18.2.2025 
1302540002   Ivan Ištók
Šafarikova 340/23, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 1/2025  30,00 
bez DPH
zmluva č. 3/2015 zo dňa 18.01.2016    PP  15.01.2025  24.1.2025 
1302540239   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 8/2025  953,96 
vrátane DPH
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024    05.08.2025  15.08.2025  19.8.2025 
1302540215   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 6/2025  126,46 
vrátane DPH
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024    09.07.2025  12.08.2025  19.8.2025 
1302540200   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 7/2025  953,96 
vrátane DPH
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024    03.07.2025  15.07.2025  23.7.2025 
1302540181   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 5/2025  193,20 
vrátane DPH
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024    11.06.2025  10.07.2025  23.7.2025 
1302540172   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 6/2025   944,62 
vrátane DPH
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024    04.06.2025  13.06.2025  20.6.2025 
1302540146   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 4/2025  183,19 
vrátane DPH
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024    09.05.2025  11.06.2025  20.6.2025 
1302540140   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 5/2025  944,62 
vrátane DPH
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024    05.05.2025  15.05.2025  19.5.2025 
1302540119   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 3/2025  227,95 
vrátane DPH
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024    10.04.2025  13.05.2025  15.5.2025 
1302540109   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 4/2025  944,62 
vrátane DPH
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024    03.04.2025  15.04.2025  17.4.2025 
1302540088   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 2/2025  196,58 
vrátane DPH
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024    10.03.2025  10.04.2025  16.4.2025 
1302540081   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 3/2025  951,73 
vrátane DPH
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024    05.03.2025  14.03.2025  19.3.2025 
1302540063   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 1/2025  420,78 
vrátane DPH
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024    14.02.2025  14.03.2025  19.3.2025 
1302540047   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 2/2025  951,73 
vrátane DPH
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024    05.02.2025  14.02.2025  18.2.2025 
1302540021   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 1/2025  951,73 
vrátane DPH
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024    10.01.2025  15.01.2025  24.1.2025 
1302540232   Miroslav Lamper
Komenského 1094/2, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 8/2025  30,00 
bez DPH
zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016    PP  15.08.2025  20.8.2025 
1302540193   Miroslav Lamper
Komenského 1094/2, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 7/2025  30,00 
bez DPH
zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016    PP  15.07.2025  23.7.2025 
1302540164   Miroslav Lamper
Komenského 1094/2, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 6/2025  30,00 
bez DPH
zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016    PP  16.06.2025  23.6.2025 
1302540135   Miroslav Lamper
Komenského 1094/2, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 5/2025  30,00 
bez DPH
zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016    PP  15.05.2025  19.5.2025 
1302540103   Miroslav Lamper
Komenského 1094/2, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 4/2025  30,00 
bez DPH
zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016    PP  15.04.2025  17.4.2025 
1302540076   Miroslav Lamper
Komenského 1094/2, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 3/2025  30,00 
bez DPH
zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016    PP  14.03.2025  19.3.2025 
1302540043   Miroslav Lamper
Komenského 1094/2, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 2/2025  30,00 
bez DPH
zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016    PP  14.02.2025  18.2.2025 
1302540005   Miroslav Lamper
Komenského 1094/2, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 1/2025  30,00 
bez DPH
zmluva č. 4/2015 zo dňa 18.01.2016    PP  15.01.2025  24.1.2025 
1302540199   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 6/2025  1167,43 
vrátane DPH
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    03.07.2025  31.07.2025  1.8.2025 
1302540170   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 5/2025  1167,43 
vrátane DPH
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    04.06.2025  01.07.2025  22.7.2025 
1302540145   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 4/2025  1167,43 
vrátane DPH
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    09.05.2025  30.05.2025  18.6.2025 
1302540108   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 3/2025  1167,43 
vrátane DPH
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    03.04.2025  30.04.2025  5.5.2025 
1302540079   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 2/2025  1167,43 
vrátane DPH
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    03.03.2025  31.03.2025  8.4.2025 
1302540053   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 1/2025  1167,43 
vrátane DPH
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    16.02.2025  03.03.2025  18.3.2025 
1302540008   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 12/2024  1138,96 
vrátane DPH
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    02.01.2025  31.01.2025  3.2.2025 
1302540029   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 12/2024  2846,56 
vrátane DPH
zmluva č. 472/OVS/2022    15.01.2025  10.02.2025  18.2.2025 
1302540236   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 7/2025 - II. časť  673,78 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    05.08.2025  18.08.2025  21.8.2025 
1302540221   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 7/2025 - I. časť  167,75 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    18.07.2025  30.07.2025  1.8.2025 
1302540201   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 6/2025 - II. časť  736,56 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    04.07.2025  17.07.2025  24.7.2025 
1302540185   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 6/2025 - I. časť  375,55 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    18.06.2025  01.07.2025  22.7.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť