
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1302540223 | RE-EDU ACADEMY Kadnárova 9877/85, 831 06 Bratislava |
52138089 | kniha - Z náruče do náruče | 22,00 bez DPH |
32/2025 | 22.07.2025 | 30.07.2025 | 1.8.2025 | |
1302540246 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 7/2025 | 3304,84 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 12.08.2025 | 21.08.2025 | 28.8.2025 | |
1302540214 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 6/2025 | 3296,97 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 09.07.2025 | 21.07.2025 | 24.7.2025 | |
1302540180 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 5/2025 | 4281,67 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 09.06.2025 | 19.06.2025 | 24.6.2025 | |
1302540148 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 4/2025 | 5495,55 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 13.05.2025 | 26.05.2025 | 27.5.2025 | |
1302540118 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 3/2025 | 7098,61 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 10.04.2025 | 22.04.2025 | 24.4.2025 | |
1302540092 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 2/2025 | 9251,90 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 14.03.2025 | 26.03.2025 | 8.4.2025 | |
1302540020 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 12/2024 | 8498,88 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 10.01.2025 | 22.01.2025 | 27.1.2025 | |
1302540020 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 12/2024 | 8498,88 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 10.01.2025 | 22.01.2025 | 27.1.2025 | |
1302540059 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody za 1/2025 | 10224,33 vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008 | 11.02.2025 | 21.02.2025 | 24.2.2025 | |
1302540156 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | dodávka hygienického materiálu | 2266,89 vrátane DPH |
18/2025 | 19.05.2025 | 19.06.2025 | 24.6.2025 | |
1302540239 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 8/2025 | 953,96 vrátane DPH |
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 05.08.2025 | 15.08.2025 | 19.8.2025 | |
1302540200 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 7/2025 | 953,96 vrátane DPH |
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 03.07.2025 | 15.07.2025 | 23.7.2025 | |
1302540215 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 6/2025 | 126,46 vrátane DPH |
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 09.07.2025 | 12.08.2025 | 19.8.2025 | |
1302540172 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 6/2025 | 944,62 vrátane DPH |
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 04.06.2025 | 13.06.2025 | 20.6.2025 | |
1302540181 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 5/2025 | 193,20 vrátane DPH |
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 11.06.2025 | 10.07.2025 | 23.7.2025 | |
1302540140 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 5/2025 | 944,62 vrátane DPH |
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 05.05.2025 | 15.05.2025 | 19.5.2025 | |
1302540146 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 4/2025 | 183,19 vrátane DPH |
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 09.05.2025 | 11.06.2025 | 20.6.2025 | |
1302540109 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 4/2025 | 944,62 vrátane DPH |
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 03.04.2025 | 15.04.2025 | 17.4.2025 | |
1302540119 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 3/2025 | 227,95 vrátane DPH |
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 10.04.2025 | 13.05.2025 | 15.5.2025 | |
1302540081 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 3/2025 | 951,73 vrátane DPH |
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 05.03.2025 | 14.03.2025 | 19.3.2025 | |
1302540088 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 2/2025 | 196,58 vrátane DPH |
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 10.03.2025 | 10.04.2025 | 16.4.2025 | |
1302540047 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 2/2025 | 951,73 vrátane DPH |
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 18.2.2025 | |
1302540029 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 12/2024 | 2846,56 vrátane DPH |
zmluva č. 472/OVS/2022 | 15.01.2025 | 10.02.2025 | 18.2.2025 | |
1302540063 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 1/2025 | 420,78 vrátane DPH |
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 14.02.2025 | 14.03.2025 | 19.3.2025 | |
1302540021 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 1/2025 | 951,73 vrátane DPH |
zmluva č. 323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 10.01.2025 | 15.01.2025 | 24.1.2025 | |
1302540106 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | dodanie práškových hasiacich prístrojov | 370,11 vrátane DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 15/2025 | 02.04.2025 | 24.04.2025 | 22.5.2025 |
1302540071 | Mesto Revúca Nám. slobody 13/17, 050 01 Revúca |
00328693 | daň z nehnuteľností na zdaňovacie obdobie 2025 | 642,60 bez DPH |
Rozhodnutie č. 051582/2025 zo dňa 25.2.2025 | 25.02.2025 | 05.03.2025 | 18.3.2025 | |
1302540034 | JADI, s.r.o. Zochova 769/5, 050 01 Revúca |
46657151 | čistenie, tepovanie služobných motorových vozidiel | 60,00 vrátane DPH |
55/2024 | 20.01.2025 | 22.01.2025 | 27.1.2025 | |
1302540089 | JADI, s.r.o. Zochova 769/5, 050 01 Revúca |
46657151 | čistenie a tepovanie služobných motorových vozidiel | 67,65 vrátane DPH |
12/2025 | 12.03.2025 | 19.03.2025 | 21.3.2025 | |
1302540065 | JADI, s.r.o. Zochova 769/5, 050 01 Revúca |
46657151 | čistenie a tepovanie služobného motorového vozidla | 24,60 vrátane DPH |
10/2025 | 14.02.2025 | 19.02.2025 | 24.2.2025 | |
1302540030 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
35919001 | 365-dňové diaľničné známky 2025 | 360,00 bez DPH |
7250000762 | PP | 23.01.2025 | 28.1.2025 | |
1302540150 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
35919001 | 365-dňová diaľničná známka 2025 | 90,00 bez DPH |
7250005216 | PP | 16.05.2025 | 19.5.2025 | |
1302540129 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
35919001 | 365-dňová diaľničná známka 2025 | 90,00 bez DPH |
7250004712 | PP | 24.04.2025 | 28.4.2025 |