Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1302540352   Ing. Igor Dacho, Ing. Štefánia Dachová
Mokrá Lúka 167, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 12/2025  40,- 
bez DPH
zmluva č. 1/2022 zo dňa 23.06.2022    PP  10.12.2025  15.12.2025 
1302540319   Ing. Igor Dacho, Ing. Štefánia Dachová
Mokrá Lúka 167, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 11/2025  40,- 
bez DPH
zmluva č. 1/2022 zo dňa 23.06.2022    PP  14.11.2025  24.11.2025 
1302540280   Ing. Igor Dacho, Ing. Štefánia Dachová
Mokrá Lúka 167, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 10/2025   40,- 
bez DPH
zmluva č. 1/2022 zo dňa 23.06.2022    PP  15.10.2025  22.10.2025 
1302540252   Ing. Igor Dacho, Ing. Štefánia Dachová
Mokrá Lúka 167, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 9/2025  40,00 
bez DPH
zmluva č. 1/2022 zo dňa 23.06.2022    PP  16.09.2025  23.9.2025 
1302540228   Ing. Igor Dacho, Ing. Štefánia Dachová
Mokrá Lúka 167, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 8/2025  40,00 
bez DPH
zmluva č. 1/2022 zo dňa 23.06.2022    PP  15.08.2025  20.8.2025 
1302540189   Ing. Igor Dacho, Ing. Štefánia Dachová
Mokrá Lúka 167, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 7/2025  40,00 
bez DPH
zmluva č. 1/2022 zo dňa 23.06.2022    PP  15.07.2025  23.7.2025 
1302540160   Ing. Igor Dacho, Ing. Štefánia Dachová
Mokrá Lúka 167, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 6/2025  40,00 
bez DPH
zmluva č. 1/2022 zo dňa 23.06.2022    PP  16.06.2025  23.6.2025 
1302540131   Ing. Igor Dacho, Ing. Štefánia Dachová
Mokrá Lúka 167, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 5/2025  40,00 
bez DPH
zmluva č. 1/2022 zo dňa 23.06.2022    PP  15.05.2025  19.5.2025 
1302540099   Ing. Igor Dacho, Ing. Štefánia Dachová
Mokrá Lúka 167, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 4/2025  40,00 
bez DPH
zmluva č. 1/2022 zo dňa 23.06.2022    PP  15.04.2025  17.4.2025 
1302540072   Ing. Igor Dacho, Ing. Štefánia Dachová
Mokrá Lúka 167, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 3/2025  40,00 
bez DPH
zmluva č. 1/2022 zo dňa 23.06.2022    PP  14.03.2025  19.3.2025 
1302540039   Ing. Igor Dacho, Ing. Štefánia Dachová
Mokrá Lúka 167, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 2/2025  40,00 
bez DPH
zmluva č. 1/2022 zo dňa 23.06.2022    PP  14.02.2025  18.2.2025 
1302540001   Ing. Igor Dacho, Ing. Štefánia Dachová
Mokrá Lúka 167, 050 01 Revúca
  nájom garáže za 1/2025  40,00 
bez DPH
zmluva č. 1/2022 zo dňa 23.06.2022    PP  15.01.2025  24.1.2025 
1302540374   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  vyprázdnenie zberných nádob  24,60 
vrátane DPH
  58/2025  08.12.2025  19.12.2025  12.1.2026 
1302540184   Green Wave Recycling, s.r.o.
Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa
45539197  vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob, odvoz a likvidácia vyradených registratúrnych záznamov  193,73 
vrátane DPH
  17/2025  12.06.2025  27.06.2025  30.6.2025 
1302540062   Green Wave Recycling, s.r.o.
Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa
45539197  vyprázdnenie obsahu bezpečnostných nádob a skartácia  29,52 
vrátane DPH
  1/2025  13.02.2025  28.02.2025  3.3.2025 
1302540359   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 11/025  1167,43 
vrátane DPH
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    01.12.2025  23.12.2025  13.1.2026 
1302540328   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 10/2025  1167,43 
vrátane DPH
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    03.11.2025  01.12.2025  9.12.2025 
1302540291   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre objekt UPSVR Revúca za 9/2025  1167,43 
vrátane DPH
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    03.10.2025  31.10.2025  3.11.2025 
1302540261   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 8/2025   1167,43 
vrátane DPH
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    03.09.2025  01.10.2025  20.10.2025 
1302540240   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 7/2025  1167,43 
vrátane DPH
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    05.08.2025  28.08.2025  1.10.2025 
1302540199   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 6/2025  1167,43 
vrátane DPH
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    03.07.2025  31.07.2025  1.8.2025 
1302540170   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 5/2025  1167,43 
vrátane DPH
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    04.06.2025  01.07.2025  22.7.2025 
1302540156   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  dodávka hygienického materiálu   2266,89 
vrátane DPH
  18/2025  19.05.2025  19.06.2025  24.6.2025 
1302540145   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 4/2025  1167,43 
vrátane DPH
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    09.05.2025  30.05.2025  18.6.2025 
1302540108   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 3/2025  1167,43 
vrátane DPH
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    03.04.2025  30.04.2025  5.5.2025 
1302540079   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 2/2025  1167,43 
vrátane DPH
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    03.03.2025  31.03.2025  8.4.2025 
1302540053   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 1/2025  1167,43 
vrátane DPH
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    16.02.2025  03.03.2025  18.3.2025 
1302540008   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 12/2024  1138,96 
vrátane DPH
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    02.01.2025  31.01.2025  3.2.2025 
1302540349   Full Cars Slovakia s.r.o.
Prvého slovenského gymnázia 535/24, 050 01 Revúca
50234129  odťah služobného motorového vozidla Škoda Superb RA366AP  240,- 
vrátane DPH
  62/2025  26.11.2025  03.12.2025  9.12.2025 
1302540188   Full Cars Slovakia s.r.o.
Prvého slovenského gymnázia 535/24, 050 01 Revúca
50234129  záručný servis pre služobné motorové vozidlo Hyundai i30 BT188EI  407,10 
bez DPH
  25/2025  30.06.2025  01.07.2025  22.7.2025 
1302540167   Full Cars Slovakia s.r.o.
Prvého slovenského gymnázia 535/24, 050 01 Revúca
50234129  prezutie zimných pneumatík na letné na služobných motorových vozidlách   198,00 
bez DPH
  24/2025  02.06.2025  09.06.2025  18.6.2025 
1302540168   Full Cars Slovakia s.r.o.
Prvého slovenského gymnázia 535/24, 050 01 Revúca
50234129  oprava služobného motorového vozidla Hyundai i30 BT387AB   263,30 
bez DPH
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020  21/2025  02.06.2025  06.06.2025  18.6.2025 
1302540389   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava služobného motorového vozidla Peugeot 308 BL078KU  2019,91 
vrátane DPH
  79/2025  23.12.2025  30.12.2025  13.1.2026 
1302540373   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  príprava služobného motorového vozidla na STK a prezutie letných pneumatík Škoda Octavia BL013KV  355,81 
vrátane DPH
  71/2025  08.12.2025  19.12.2025  13.1.2026 
1302540387   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava služobného motorového vozidla ŠKODA Fabia BL153RJ  3315,64 
vrátane DPH
  73/2025  15.12.2025  18.12.2025  29.12.2025 
1302540386   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava služobného motorového vozidla HYUNDAI i30 Kombi BT387AB  854,32 
vrátane DPH
  74/2025  15.12.2025  18.12.2025  29.12.2025 
1302540382   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava služobného motorového vozidla HYUNDAI i30 BT188EI  417,95 
vrátane DPH
  72/2025  15.12.2025  18.12.2025  29.12.2025 
1302540383   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie letných pneumatík a nová sada pneumatík na služobnom motorovom vozidle Škoda Fabia BL153RJ  435,42 
vrátane DPH
  77/2025  15.12.2025  18.12.2025  29.12.2025 
1302540384   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie letných pneumatík a oprava defektu na služobnom motorovom vozidle Peugeot 308 BL078KU  98,40 
vrátane DPH
  76/2025  15.12.2025  18.12.2025  29.12.2025 
1302540385   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie letných pneumatík na služobnom motorovom vozidle HYUNDAI i30 BT188EI  73,80 
vrátane DPH
  75/2025  15.12.2025  18.12.2025  29.12.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na

Print