
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1302540352 | Ing. Igor Dacho, Ing. Štefánia Dachová Mokrá Lúka 167, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 12/2025 | 40,- bez DPH |
zmluva č. 1/2022 zo dňa 23.06.2022 | PP | 10.12.2025 | 15.12.2025 | ||
| 1302540319 | Ing. Igor Dacho, Ing. Štefánia Dachová Mokrá Lúka 167, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 11/2025 | 40,- bez DPH |
zmluva č. 1/2022 zo dňa 23.06.2022 | PP | 14.11.2025 | 24.11.2025 | ||
| 1302540280 | Ing. Igor Dacho, Ing. Štefánia Dachová Mokrá Lúka 167, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 10/2025 | 40,- bez DPH |
zmluva č. 1/2022 zo dňa 23.06.2022 | PP | 15.10.2025 | 22.10.2025 | ||
| 1302540252 | Ing. Igor Dacho, Ing. Štefánia Dachová Mokrá Lúka 167, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 9/2025 | 40,00 bez DPH |
zmluva č. 1/2022 zo dňa 23.06.2022 | PP | 16.09.2025 | 23.9.2025 | ||
| 1302540228 | Ing. Igor Dacho, Ing. Štefánia Dachová Mokrá Lúka 167, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 8/2025 | 40,00 bez DPH |
zmluva č. 1/2022 zo dňa 23.06.2022 | PP | 15.08.2025 | 20.8.2025 | ||
| 1302540189 | Ing. Igor Dacho, Ing. Štefánia Dachová Mokrá Lúka 167, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 7/2025 | 40,00 bez DPH |
zmluva č. 1/2022 zo dňa 23.06.2022 | PP | 15.07.2025 | 23.7.2025 | ||
| 1302540160 | Ing. Igor Dacho, Ing. Štefánia Dachová Mokrá Lúka 167, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 6/2025 | 40,00 bez DPH |
zmluva č. 1/2022 zo dňa 23.06.2022 | PP | 16.06.2025 | 23.6.2025 | ||
| 1302540131 | Ing. Igor Dacho, Ing. Štefánia Dachová Mokrá Lúka 167, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 5/2025 | 40,00 bez DPH |
zmluva č. 1/2022 zo dňa 23.06.2022 | PP | 15.05.2025 | 19.5.2025 | ||
| 1302540099 | Ing. Igor Dacho, Ing. Štefánia Dachová Mokrá Lúka 167, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 4/2025 | 40,00 bez DPH |
zmluva č. 1/2022 zo dňa 23.06.2022 | PP | 15.04.2025 | 17.4.2025 | ||
| 1302540072 | Ing. Igor Dacho, Ing. Štefánia Dachová Mokrá Lúka 167, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 3/2025 | 40,00 bez DPH |
zmluva č. 1/2022 zo dňa 23.06.2022 | PP | 14.03.2025 | 19.3.2025 | ||
| 1302540039 | Ing. Igor Dacho, Ing. Štefánia Dachová Mokrá Lúka 167, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 2/2025 | 40,00 bez DPH |
zmluva č. 1/2022 zo dňa 23.06.2022 | PP | 14.02.2025 | 18.2.2025 | ||
| 1302540001 | Ing. Igor Dacho, Ing. Štefánia Dachová Mokrá Lúka 167, 050 01 Revúca |
nájom garáže za 1/2025 | 40,00 bez DPH |
zmluva č. 1/2022 zo dňa 23.06.2022 | PP | 15.01.2025 | 24.1.2025 | ||
| 1302540374 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie zberných nádob | 24,60 vrátane DPH |
58/2025 | 08.12.2025 | 19.12.2025 | 12.1.2026 | |
| 1302540184 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob, odvoz a likvidácia vyradených registratúrnych záznamov | 193,73 vrátane DPH |
17/2025 | 12.06.2025 | 27.06.2025 | 30.6.2025 | |
| 1302540062 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa |
45539197 | vyprázdnenie obsahu bezpečnostných nádob a skartácia | 29,52 vrátane DPH |
1/2025 | 13.02.2025 | 28.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1302540359 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 11/025 | 1167,43 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 01.12.2025 | 23.12.2025 | 13.1.2026 | |
| 1302540328 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 10/2025 | 1167,43 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.11.2025 | 01.12.2025 | 9.12.2025 | |
| 1302540291 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt UPSVR Revúca za 9/2025 | 1167,43 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.10.2025 | 31.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1302540261 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 8/2025 | 1167,43 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.09.2025 | 01.10.2025 | 20.10.2025 | |
| 1302540240 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 7/2025 | 1167,43 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 05.08.2025 | 28.08.2025 | 1.10.2025 | |
| 1302540199 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 6/2025 | 1167,43 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.07.2025 | 31.07.2025 | 1.8.2025 | |
| 1302540170 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 5/2025 | 1167,43 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 04.06.2025 | 01.07.2025 | 22.7.2025 | |
| 1302540156 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | dodávka hygienického materiálu | 2266,89 vrátane DPH |
18/2025 | 19.05.2025 | 19.06.2025 | 24.6.2025 | |
| 1302540145 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 4/2025 | 1167,43 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 09.05.2025 | 30.05.2025 | 18.6.2025 | |
| 1302540108 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 3/2025 | 1167,43 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.04.2025 | 30.04.2025 | 5.5.2025 | |
| 1302540079 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 2/2025 | 1167,43 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.03.2025 | 31.03.2025 | 8.4.2025 | |
| 1302540053 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 1/2025 | 1167,43 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 16.02.2025 | 03.03.2025 | 18.3.2025 | |
| 1302540008 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 12/2024 | 1138,96 vrátane DPH |
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 02.01.2025 | 31.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1302540349 | Full Cars Slovakia s.r.o. Prvého slovenského gymnázia 535/24, 050 01 Revúca |
50234129 | odťah služobného motorového vozidla Škoda Superb RA366AP | 240,- vrátane DPH |
62/2025 | 26.11.2025 | 03.12.2025 | 9.12.2025 | |
| 1302540188 | Full Cars Slovakia s.r.o. Prvého slovenského gymnázia 535/24, 050 01 Revúca |
50234129 | záručný servis pre služobné motorové vozidlo Hyundai i30 BT188EI | 407,10 bez DPH |
25/2025 | 30.06.2025 | 01.07.2025 | 22.7.2025 | |
| 1302540167 | Full Cars Slovakia s.r.o. Prvého slovenského gymnázia 535/24, 050 01 Revúca |
50234129 | prezutie zimných pneumatík na letné na služobných motorových vozidlách | 198,00 bez DPH |
24/2025 | 02.06.2025 | 09.06.2025 | 18.6.2025 | |
| 1302540168 | Full Cars Slovakia s.r.o. Prvého slovenského gymnázia 535/24, 050 01 Revúca |
50234129 | oprava služobného motorového vozidla Hyundai i30 BT387AB | 263,30 bez DPH |
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020 | 21/2025 | 02.06.2025 | 06.06.2025 | 18.6.2025 |
| 1302540389 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla Peugeot 308 BL078KU | 2019,91 vrátane DPH |
79/2025 | 23.12.2025 | 30.12.2025 | 13.1.2026 | |
| 1302540373 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | príprava služobného motorového vozidla na STK a prezutie letných pneumatík Škoda Octavia BL013KV | 355,81 vrátane DPH |
71/2025 | 08.12.2025 | 19.12.2025 | 13.1.2026 | |
| 1302540387 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla ŠKODA Fabia BL153RJ | 3315,64 vrátane DPH |
73/2025 | 15.12.2025 | 18.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 1302540386 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla HYUNDAI i30 Kombi BT387AB | 854,32 vrátane DPH |
74/2025 | 15.12.2025 | 18.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 1302540382 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla HYUNDAI i30 BT188EI | 417,95 vrátane DPH |
72/2025 | 15.12.2025 | 18.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 1302540383 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie letných pneumatík a nová sada pneumatík na služobnom motorovom vozidle Škoda Fabia BL153RJ | 435,42 vrátane DPH |
77/2025 | 15.12.2025 | 18.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 1302540384 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie letných pneumatík a oprava defektu na služobnom motorovom vozidle Peugeot 308 BL078KU | 98,40 vrátane DPH |
76/2025 | 15.12.2025 | 18.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 1302540385 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie letných pneumatík na služobnom motorovom vozidle HYUNDAI i30 BT188EI | 73,80 vrátane DPH |
75/2025 | 15.12.2025 | 18.12.2025 | 29.12.2025 |