Faktúry 2025 (ÚPSVR Revúca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1302540143   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné za 4/2025  406,70 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    07.05.2025  09.06.2025  18.6.2025 
1302540111   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné za 3/2025  349,41 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    04.04.2025  05.05.2025  15.5.2025 
1302540084   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné za 2/2025  334,60 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    06.03.2025  07.04.2025  16.4.2025 
1302540051   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné za 1/2025  502,27 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    06.02.2025  10.03.2025  18.3.2025 
1302540017   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné za 12/2024  297,32 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k zmluve č. 60-000017148PO2008 zo dňa 6.4.2010    09.01.2025  05.02.2025  18.2.2025 
1302540152   VIKMED s.r.o.
Litovelská 635/25, 050 01 Revúca
47822805  zdravotné výkony  118,49 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    15.05.2025  30.05.2025  18.6.2025 
1302540016   VIKMED s.r.o.
Litovelská 635/25, 050 01 Revúca
47822805  zdravotné výkony  69,70 
bez DPH
zákon NR č. 447/2008    08.01.2025  31.01.2025  3.2.2025 
1302540154   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVR za 4/2025  2195,70 
vrátane DPH
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020    15.05.2025  06.06.2025  18.6.2025 
1302540106   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  dodanie práškových hasiacich prístrojov  370,11 
vrátane DPH
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020   15/2025  02.04.2025  24.04.2025  22.5.2025 
1302540098   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava kabínových dverí výťahu  110,70 
vrátane DPH
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020   14/2025  31.03.2025  24.04.2025  22.5.2025 
1302540124   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa budov ÚPSVR za 3/2025  2195,70 
vrátane DPH
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020    16.04.2025  07.05.2025  15.5.2025 
1302540093   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVR za 2/2025  2195,70 
vrátane DPH
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020    14.03.2025  10.04.2025  16.4.2025 
1302540064   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVR za 1/2025  2195,70 
vrátane DPH
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020    14.02.2025  12.03.2025  19.3.2025 
1302540031   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa budov ÚPSVR za 12/2024  2142,14 
vrátane DPH
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020    16.01.2025  07.02.2025  18.2.2025 
1302440362   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVR za 11/2024  2142,14 
vrátane DPH
zmluva č. 16515/2020-M zo dňa 16.07.2020    13.12.2024  08.01.2025  24.1.2025 
1302540148   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody za 4/2025  5495,55 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    13.05.2025  26.05.2025  27.5.2025 
1302540118   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody za 3/2025  7098,61 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    10.04.2025  22.04.2025  24.4.2025 
1302540092   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody za 2/2025  9251,90 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    14.03.2025  26.03.2025  8.4.2025 
1302540059   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody za 1/2025  10224,33 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    11.02.2025  21.02.2025  24.2.2025 
1302540020   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody za 12/2024  8498,88 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    10.01.2025  22.01.2025  27.1.2025 
1302540020   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody za 12/2024  8498,88 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008/STEFETHS/RA zo dňa 19.11.2008    10.01.2025  22.01.2025  27.1.2025 
1302540029   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 12/2024  2846,56 
vrátane DPH
zmluva č. 472/OVS/2022    15.01.2025  10.02.2025  18.2.2025 
1302540159   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 5/2025 - I. časť  256,18 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    20.05.2025  02.06.2025  18.6.2025 
1302540141   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 4/2025 - II. časť  477,92 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    06.05.2025  19.05.2025  20.5.2025 
1302540128   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 4/2025 - I. časť  607,83 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    22.04.2025  02.05.2025  15.5.2025 
1302540110   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 3/2025 - II. časť  522,37 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    04.04.2025  17.04.2025  22.4.2025 
1302540097   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 3/2025 - I. časť  406,39 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    19.03.2025  31.03.2025  8.4.2025 
1302540082   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 2/2025 - II. časť  550,01 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    06.03.2025  19.03.2025  21.3.2025 
1302540066   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 2/25 - I. časť  347,41 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    18.02.2025  03.03.2025  18.3.2025 
1302540049   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 1/2025 - II. časť  765,87 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    05.02.2025  17.02.2025  19.2.2025 
1302540033   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 1/2025 - I. časť  208,51 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    20.01.2025  31.01.2025  3.2.2025 
1302540011   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 12/2024 - II. časť  318,72 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    07.01.2025  17.01.2025  27.1.2025 
1302540125   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 3/2025  76,90 
bez DPH
zmluva o poskytnutí poštového úveru    16.04.2025  16.05.2025  19.5.2025 
1302540113   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za 3/2025  2,24 
bez DPH
zmluva o poskytnutí poštového úveru    07.04.2025  12.05.2025  15.5.2025 
1302540090   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 2/2025  43,40 
bez DPH
zmluva o poskytnutí poštového úveru    12.03.2025  17.04.2025  22.4.2025 
1302540087   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za 2/2025  2,40 
bez DPH
zmluva o poskytnutí poštového úveru    10.03.2025  10.04.2025  16.4.2025 
1302540060   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 1/2025  41,45 
bez DPH
zmluva o poskytnutí poštového úveru    12.02.2025  20.03.2025  21.3.2025 
1302540054   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za 1/2025  1,92 
bez DPH
zmluva o poskytnutí poštového úveru    07.02.2025  14.03.2025  19.3.2025 
1302540022   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 12/2024  41,40 
bez DPH
zmluva o poskytnutí poštového úveru    13.01.2025  17.02.2025  19.2.2025 
1302540018   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu typu U za 12/2024  1,76 
bez DPH
zmluva o poskytnutí poštového úveru    09.01.2025  14.02.2025  18.2.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť