
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240422 | MUDr. Balážová Mária ZS Pod Hájkom 37, 909 01 Skalica |
34049657 | zdravotné výkony 9-11/2024 | 13,94 bez DPH |
6/2005/Ústredie | 12.12.2024 | 09.01.2025 | 11.2.2025 | |
20250017 | Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 žilina |
51865467 | elektrina SI 12/2024 | 695,34 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 15.01.2025 | 07.02.2025 | 3.3.2025 | |
20250016 | Stredoslovenská energetika a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 žilina |
51865467 | elektrina HO 12/2024 | 498,02 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 15.01.2025 | 07.02.2025 | 3.3.2025 | |
20250151 | Goldrein Plus s. r. o. Včelince 3, Včelince 980 50 |
48070408 | upratovacie služby 5/2025 | 1089,15 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 04.06.2025 | 27.06.2025 | 30.6.2025 | |
20250142 | Goldrein Plus s. r. o. Včelince 3, Včelince 980 50 |
48070408 | orez stromov na pracovisku v ŠS | 0,12 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 22/2025 | 23.05.2025 | 17.06.2025 | 30.6.2025 |
20250141 | Goldrein Plus s. r. o. Včelince 3, Včelince 980 50 |
48070408 | papierové utierky v kotúči | 359,78 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 18/2025 | 23.05.2025 | 10.06.2025 | 30.6.2025 |
20250128 | Goldrein Plus s. r. o. Včelince 3, Včelince 980 50 |
48070408 | upratovacie služby 4/2025 | 1089,15 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 09.05.2025 | 26.05.2025 | 29.5.2025 | |
20250124 | Goldrein Plus s. r. o. Včelince 3, Včelince 980 50 |
48070408 | hygienický materiál | 199,26 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 14/2025 | 07.05.2025 | 26.05.2025 | 29.5.2025 |
20250096 | Goldrein Plus s. r. o. Včelince 3, Včelince 980 50 |
48070408 | upratovacie služby 3/2025 | 1089,15 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 03.04.2025 | 28.04.2025 | 30.4.2025 | |
20250075 | Goldrein Plus s. r. o. Včelince 3, Včelince 980 50 |
48070408 | upratovacie služby 2/2025 | 1089,15 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 04.03.2025 | 26.03.2025 | 31.3.2025 | |
20250068 | Goldrein Plus s. r. o. Včelince 3, Včelince 980 50 |
48070408 | hygienický materiál | 485,36 bez DPH |
452/OVS/2022 | 1/2025 | 20.02.2025 | 14.03.2025 | 31.3.2025 |
20250049 | Goldrein Plus s. r. o. Včelince 3, Včelince 980 50 |
48070408 | upratovacie služby 1/2025 | 1089,15 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 06.02.2025 | 26.02.2025 | 3.3.2025 | |
20250001 | Goldrein Plus s. r. o. Včelince 3, Včelince 980 50 |
48070408 | upratovacie služby 12/2024 | 1062,59 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 02.01.2025 | 30.01.2025 | 11.2.2025 | |
20250155 | Green Wave Recycling, s. r. o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázd. a skartácia nádob ŠS, HO, SI, SE | 14,76 vrátane DPH |
400/107/2022 | 21/2025 | 10.06.2025 | 27.06.2025 | 30.6.2025 |
20250131 | Green Wave Recycling, s. r. o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázd. a skartácia nádob ŠS, HO, SI, SE | 14,76 vrátane DPH |
400/107/2022 | 13/2025 | 13.05.2025 | 26.05.2025 | 29.5.2025 |
20250106 | Green Wave Recycling, s. r. o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázd. a skartácia nádob ŠS, HO, SI, SE 7.3.2025 | 12,30 vrátane DPH |
400/107/2022 | 6/2025 | 08.04.2025 | 28.04.2025 | 30.4.2025 |
20250061 | Green Wave Recycling, s. r. o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázd. a skartácia nádob ŠS, HO, SI, SE 10.1.2025 | 12,30 vrátane DPH |
400/107/2022 | 106/2024 | 14.02.2025 | 27.02.2025 | 3.3.2025 |
20250133 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | vyúčtovanie vodné, stočné, zrážky SI 1.1.-8.5.2025 | 242,65 vrátane DPH |
345/107/2015 | 13.05.2025 | 04.06.2025 | 30.6.2025 | |
20250112 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné, zrážky SI 9.3.-8.4.2025 | 60,87 vrátane DPH |
345/107/2015 | 14.04.2025 | 05.05.2025 | 29.5.2025 | |
20250089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné, zrážky SI 9.2.-8.3.2025 | 60,87 vrátane DPH |
345/107/2015 | 17.03.2025 | 03.04.2025 | 30.4.2025 | |
20250054 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné, zrážky SI 14.1.-8.2.2025 | 60,87 vrátane DPH |
345/107/2015 | 12.02.2025 | 05.03.2025 | 31.3.2025 | |
20250035 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné, zrážky SI 1.1.-13.1.2025 | 60,87 vrátane DPH |
345/107/2015 | 29.01.2025 | 10.02.2025 | 3.3.2025 | |
20250025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | vyúčtovanie vodné, stočné, zrážky SI 9.5.-31.12.2024 | 90,17 vrátane DPH |
345/107/2015 | 22.01.2025 | 10.02.2025 | 3.3.2025 | |
20250132 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné HO 6.4.-5.5.2025 | 36,69 vrátane DPH |
344/107/2015 | 13.05.2025 | 04.06.2025 | 30.6.2025 | |
20250111 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné HO 6.3.-5.4.2025 | 36,69 vrátane DPH |
344/107/2015 | 14.04.2025 | 05.05.2025 | 29.5.2025 | |
20250088 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné HO 6.2.-5.3.2025 | 36,69 vrátane DPH |
344/107/2015 | 17.03.2025 | 03.04.2025 | 30.4.2025 | |
20250053 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné HO 14.1.-5.2.2025 | 36,69 vrátane DPH |
344/107/2015 | 12.02.2025 | 05.03.2025 | 31.3.2025 | |
20250034 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné HO 1.1.-13.1.2025 | 36,69 vrátane DPH |
344/107/2015 | 29.01.2025 | 10.02.2025 | 3.3.2025 | |
20250026 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | vyúčtovanie vodné, stočné HO 6.6.-31.12.2024 | 56,03 vrátane DPH |
344/107/2015 | 22.01.2025 | 10.02.2025 | 3.3.2025 | |
20250140 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné ŠS 14.2.-13.5.2025 | 85,61 vrátane DPH |
325/107/2017 | 20.05.2025 | 10.06.2025 | 30.6.2025 | |
20250067 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné ŠS 1.1.-13.2.2025 | 85,61 vrátane DPH |
325/107/2017 | 20.02.2025 | 14.03.2025 | 31.3.2025 | |
20250036 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné ŠS 14.8.-31.12.2024 | 47,21 vrátane DPH |
325/107/2017 | 29.01.2025 | 10.02.2025 | 3.3.2025 | |
20250146 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina ŠS, SI, HO 6/2025 | 620,59 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 03.06.2025 | 13.06.2025 | 30.6.2025 | |
20250130 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina ŠS, SI, HO 4/2025 | 81,76 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 12.05.2025 | 10.06.2025 | 30.6.2025 | |
20250121 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina ŠS, SI, HO 5/2025 | 620,59 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 05.05.2025 | 15.05.2025 | 29.5.2025 | |
20250108 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina ŠS, SI, HO 3/2025 | 44,97 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 10.04.2025 | 12.05.2025 | 29.5.2025 | |
20250095 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina ŠS, SI, HO 4/2025 | 620,59 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 02.04.2025 | 14.04.2025 | 30.4.2025 | |
20250082 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina ŠS, SI, HO 2/2025 | 76,10 bez DPH |
323/OVS/2024 | 11.03.2025 | 09.04.2025 | 30.4.2025 | |
20250074 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina ŠS, SI, HO 3/2025 | 703,74 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 04.03.2025 | 14.03.2025 | 31.3.2025 | |
20250060 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina ŠS, SI, HO 2/2025 | 141,62 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 13.02.2025 | 14.03.2025 | 31.3.2025 |