Faktúry 2025 (ÚPSVR Senica)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20250156   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrina ŠS, SI, HO 5/2025  73,75 
vrátane DPH
323/OVS/2024    10.06.2025  10.07.2025  4.8.2025 
20250148   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn ŠS, SI 6/2025  1153,90 
vrátane DPH
10495/2024-M_ODP, 57278/2024    03.06.2025  13.06.2025  30.6.2025 
20250146   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina ŠS, SI, HO 6/2025  620,59 
vrátane DPH
323/OVS/2024    03.06.2025  13.06.2025  30.6.2025 
20250130   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrina ŠS, SI, HO 4/2025  81,76 
vrátane DPH
323/OVS/2024    12.05.2025  10.06.2025  30.6.2025 
20250122   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn ŠS, SI 5/2025  1153,90 
vrátane DPH
10495/2024-M_ODP, 57278/2024    05.05.2025  15.05.2025  29.5.2025 
20250121   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina ŠS, SI, HO 5/2025  620,59 
vrátane DPH
323/OVS/2024    05.05.2025  15.05.2025  29.5.2025 
20250108   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrina ŠS, SI, HO 3/2025  44,97 
vrátane DPH
323/OVS/2024    10.04.2025  12.05.2025  29.5.2025 
20250098   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn ŠS, SI 4/2025  1153,90 
vrátane DPH
10495/2024-M_ODP, 57278/2024    04.04.2025  14.04.2025  30.4.2025 
20250095   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina ŠS, SI, HO 4/2025  620,59 
vrátane DPH
323/OVS/2024    02.04.2025  14.04.2025  30.4.2025 
20250082   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrina ŠS, SI, HO 2/2025  76,10 
bez DPH
323/OVS/2024    11.03.2025  09.04.2025  30.4.2025 
20250074   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina ŠS, SI, HO 3/2025  703,74 
vrátane DPH
323/OVS/2024    04.03.2025  14.03.2025  31.3.2025 
20250073   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn ŠS, SI 3/2025  1153,90 
vrátane DPH
10495/2024-M_ODP, 57278/2024    04.03.2025  14.03.2025  31.3.2025 
20250060   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrina ŠS, SI, HO 2/2025  141,62 
vrátane DPH
323/OVS/2024    13.02.2025  14.03.2025  31.3.2025 
20250045   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina ŠS, SI, HO 2/2025  703,74 
vrátane DPH
323/OVS/2024    05.02.2025  14.02.2025  3.3.2025 
20250044   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn ŠS, SI 2/2025  1153,90 
vrátane DPH
10495/2024-M_ODP, 57278/2024    04.02.2025  14.02.2025  3.3.2025 
20250005   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina ŠS, SI, HO 1/2025  703,74 
vrátane DPH
323/OVS/2024    08.01.2025  13.01.2025  11.2.2025 
20250004   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn ŠS, SI 1/2025  1153,90 
vrátane DPH
10495/2024-M_ODP, 57278/2024    08.01.2025  13.01.2025  11.2.2025 
20250136   KLIMA-KOV s. r. o.
Komenského 464/9, 909 01 Skalica
46239961  servis klimatizácie  332,10 
vrátane DPH
  17/2025  16.05.2025  10.06.2025  30.6.2025 
20250188   KANÁT, s. r. o.
Mojín 40, 97901 Rimavská Sobota
50387669  čistenie parapetov, hroty proti vtáctvu  971,21 
vrátane DPH
  12/2025  16.07.2025  18.07.2025  4.8.2025 
20250094   KAHEPA s. r. o.
Šimonoviča 489/13, 907 01 Myjava
44036469  zdravotné výkony r. 2024  216,07 
bez DPH
6/2005/Ústredie    26.03.2025  10.04.2025  30.4.2025 
20250215   Ing. Peter Švec - ATIS
Robotnícka 54/3, 905 01 Senica
11838132  oprava kabeláže  855,83 
vrátane DPH
  38/2025  18.08.2025  28.08.2025  2.9.2025 
20240442   Ing. Peter Švec - ATIS
Robotnícka 54/3, 905 01 Senica
11838132  oprava kabeláže HO  1171,20 
vrátane DPH
  105/2024  31.12.2024  13.01.2025  11.2.2025 
20250238   Green Wave Recycling, s. r. o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  vyprázd. a skartácia nádob ŠS, HO, SI, SE  14,76 
vrátane DPH
400/107/2022  32/2025  10.09.2025  22.09.2025  29.9.2025 
20250155   Green Wave Recycling, s. r. o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  vyprázd. a skartácia nádob ŠS, HO, SI, SE  14,76 
vrátane DPH
400/107/2022  21/2025  10.06.2025  27.06.2025  30.6.2025 
20250131   Green Wave Recycling, s. r. o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  vyprázd. a skartácia nádob ŠS, HO, SI, SE  14,76 
vrátane DPH
400/107/2022  13/2025  13.05.2025  26.05.2025  29.5.2025 
20250106   Green Wave Recycling, s. r. o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  vyprázd. a skartácia nádob ŠS, HO, SI, SE 7.3.2025  12,30 
vrátane DPH
400/107/2022  6/2025  08.04.2025  28.04.2025  30.4.2025 
20250085   Green Wave Recycling, s. r. o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  bezpečnostná nádoba 240 l  87,95 
vrátane DPH
  4/2025  12.03.2025  26.03.2025  31.3.2025 
20250061   Green Wave Recycling, s. r. o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  vyprázd. a skartácia nádob ŠS, HO, SI, SE 10.1.2025  12,30 
vrátane DPH
400/107/2022  106/2024  14.02.2025  27.02.2025  3.3.2025 
20250227   Goldrein Plus s. r. o.
Včelince 3, Včelince 980 50
48070408  upratovacie služby 8/2025  1089,15 
vrátane DPH
452/OVS/2022    03.09.2025  29.09.2025  29.9.2025 
20250200   Goldrein Plus s. r. o.
Včelince 3, Včelince 980 50
48070408  upratovacie služby 7/2025  1089,15 
vrátane DPH
452/OVS/2022    05.08.2025  27.08.2025  2.9.2025 
20250196   Goldrein Plus s. r. o.
Včelince 3, Včelince 980 50
48070408  hygienický materiál  332,72 
vrátane DPH
452/OVS/2022  33/2025  04.08.2025  27.08.2025  2.9.2025 
20250186   Goldrein Plus s. r. o.
Včelince 3, Včelince 980 50
48070408  hygienický materiál  265,68 
vrátane DPH
452/OVS/2022  31/2025  16.07.2025  08.08.2025  2.9.2025 
20250173   Goldrein Plus s. r. o.
Včelince 3, Včelince 980 50
48070408  upratovacie služby 6/2025  1089,15 
vrátane DPH
452/OVS/2022    03.07.2025  30.07.2025  4.8.2025 
20250165   Goldrein Plus s. r. o.
Včelince 3, Včelince 980 50
48070408  hygienický materiál  246,00 
vrátane DPH
452/OVS/2022  25/2025  19.06.2025  10.07.2025  4.8.2025 
20250151   Goldrein Plus s. r. o.
Včelince 3, Včelince 980 50
48070408  upratovacie služby 5/2025  1089,15 
vrátane DPH
452/OVS/2022    04.06.2025  27.06.2025  30.6.2025 
20250142   Goldrein Plus s. r. o.
Včelince 3, Včelince 980 50
48070408  orez stromov na pracovisku v ŠS  0,12 
vrátane DPH
452/OVS/2022  22/2025  23.05.2025  17.06.2025  30.6.2025 
20250141   Goldrein Plus s. r. o.
Včelince 3, Včelince 980 50
48070408  papierové utierky v kotúči  359,78 
vrátane DPH
452/OVS/2022  18/2025  23.05.2025  10.06.2025  30.6.2025 
20250128   Goldrein Plus s. r. o.
Včelince 3, Včelince 980 50
48070408  upratovacie služby 4/2025  1089,15 
vrátane DPH
452/OVS/2022    09.05.2025  26.05.2025  29.5.2025 
20250124   Goldrein Plus s. r. o.
Včelince 3, Včelince 980 50
48070408  hygienický materiál  199,26 
vrátane DPH
452/OVS/2022  14/2025  07.05.2025  26.05.2025  29.5.2025 
20250096   Goldrein Plus s. r. o.
Včelince 3, Včelince 980 50
48070408  upratovacie služby 3/2025  1089,15 
vrátane DPH
452/OVS/2022    03.04.2025  28.04.2025  30.4.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Senica

Tlačiť