
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250156 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina ŠS, SI, HO 5/2025 | 73,75 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 10.06.2025 | 10.07.2025 | 4.8.2025 | |
| 20250148 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn ŠS, SI 6/2025 | 1153,90 vrátane DPH |
10495/2024-M_ODP, 57278/2024 | 03.06.2025 | 13.06.2025 | 30.6.2025 | |
| 20250146 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina ŠS, SI, HO 6/2025 | 620,59 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 03.06.2025 | 13.06.2025 | 30.6.2025 | |
| 20250130 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina ŠS, SI, HO 4/2025 | 81,76 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 12.05.2025 | 10.06.2025 | 30.6.2025 | |
| 20250122 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn ŠS, SI 5/2025 | 1153,90 vrátane DPH |
10495/2024-M_ODP, 57278/2024 | 05.05.2025 | 15.05.2025 | 29.5.2025 | |
| 20250121 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina ŠS, SI, HO 5/2025 | 620,59 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 05.05.2025 | 15.05.2025 | 29.5.2025 | |
| 20250108 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina ŠS, SI, HO 3/2025 | 44,97 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 10.04.2025 | 12.05.2025 | 29.5.2025 | |
| 20250098 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn ŠS, SI 4/2025 | 1153,90 vrátane DPH |
10495/2024-M_ODP, 57278/2024 | 04.04.2025 | 14.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 20250095 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina ŠS, SI, HO 4/2025 | 620,59 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 02.04.2025 | 14.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 20250082 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina ŠS, SI, HO 2/2025 | 76,10 bez DPH |
323/OVS/2024 | 11.03.2025 | 09.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 20250074 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina ŠS, SI, HO 3/2025 | 703,74 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 04.03.2025 | 14.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 20250073 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn ŠS, SI 3/2025 | 1153,90 vrátane DPH |
10495/2024-M_ODP, 57278/2024 | 04.03.2025 | 14.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 20250060 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina ŠS, SI, HO 2/2025 | 141,62 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 13.02.2025 | 14.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 20250045 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina ŠS, SI, HO 2/2025 | 703,74 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 20250044 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn ŠS, SI 2/2025 | 1153,90 vrátane DPH |
10495/2024-M_ODP, 57278/2024 | 04.02.2025 | 14.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 20250005 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina ŠS, SI, HO 1/2025 | 703,74 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 08.01.2025 | 13.01.2025 | 11.2.2025 | |
| 20250004 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn ŠS, SI 1/2025 | 1153,90 vrátane DPH |
10495/2024-M_ODP, 57278/2024 | 08.01.2025 | 13.01.2025 | 11.2.2025 | |
| 20250136 | KLIMA-KOV s. r. o. Komenského 464/9, 909 01 Skalica |
46239961 | servis klimatizácie | 332,10 vrátane DPH |
17/2025 | 16.05.2025 | 10.06.2025 | 30.6.2025 | |
| 20250188 | KANÁT, s. r. o. Mojín 40, 97901 Rimavská Sobota |
50387669 | čistenie parapetov, hroty proti vtáctvu | 971,21 vrátane DPH |
12/2025 | 16.07.2025 | 18.07.2025 | 4.8.2025 | |
| 20250094 | KAHEPA s. r. o. Šimonoviča 489/13, 907 01 Myjava |
44036469 | zdravotné výkony r. 2024 | 216,07 bez DPH |
6/2005/Ústredie | 26.03.2025 | 10.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 20250215 | Ing. Peter Švec - ATIS Robotnícka 54/3, 905 01 Senica |
11838132 | oprava kabeláže | 855,83 vrátane DPH |
38/2025 | 18.08.2025 | 28.08.2025 | 2.9.2025 | |
| 20240442 | Ing. Peter Švec - ATIS Robotnícka 54/3, 905 01 Senica |
11838132 | oprava kabeláže HO | 1171,20 vrátane DPH |
105/2024 | 31.12.2024 | 13.01.2025 | 11.2.2025 | |
| 20250238 | Green Wave Recycling, s. r. o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázd. a skartácia nádob ŠS, HO, SI, SE | 14,76 vrátane DPH |
400/107/2022 | 32/2025 | 10.09.2025 | 22.09.2025 | 29.9.2025 |
| 20250155 | Green Wave Recycling, s. r. o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázd. a skartácia nádob ŠS, HO, SI, SE | 14,76 vrátane DPH |
400/107/2022 | 21/2025 | 10.06.2025 | 27.06.2025 | 30.6.2025 |
| 20250131 | Green Wave Recycling, s. r. o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázd. a skartácia nádob ŠS, HO, SI, SE | 14,76 vrátane DPH |
400/107/2022 | 13/2025 | 13.05.2025 | 26.05.2025 | 29.5.2025 |
| 20250106 | Green Wave Recycling, s. r. o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázd. a skartácia nádob ŠS, HO, SI, SE 7.3.2025 | 12,30 vrátane DPH |
400/107/2022 | 6/2025 | 08.04.2025 | 28.04.2025 | 30.4.2025 |
| 20250085 | Green Wave Recycling, s. r. o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | bezpečnostná nádoba 240 l | 87,95 vrátane DPH |
4/2025 | 12.03.2025 | 26.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 20250061 | Green Wave Recycling, s. r. o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázd. a skartácia nádob ŠS, HO, SI, SE 10.1.2025 | 12,30 vrátane DPH |
400/107/2022 | 106/2024 | 14.02.2025 | 27.02.2025 | 3.3.2025 |
| 20250227 | Goldrein Plus s. r. o. Včelince 3, Včelince 980 50 |
48070408 | upratovacie služby 8/2025 | 1089,15 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 03.09.2025 | 29.09.2025 | 29.9.2025 | |
| 20250200 | Goldrein Plus s. r. o. Včelince 3, Včelince 980 50 |
48070408 | upratovacie služby 7/2025 | 1089,15 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 05.08.2025 | 27.08.2025 | 2.9.2025 | |
| 20250196 | Goldrein Plus s. r. o. Včelince 3, Včelince 980 50 |
48070408 | hygienický materiál | 332,72 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 33/2025 | 04.08.2025 | 27.08.2025 | 2.9.2025 |
| 20250186 | Goldrein Plus s. r. o. Včelince 3, Včelince 980 50 |
48070408 | hygienický materiál | 265,68 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 31/2025 | 16.07.2025 | 08.08.2025 | 2.9.2025 |
| 20250173 | Goldrein Plus s. r. o. Včelince 3, Včelince 980 50 |
48070408 | upratovacie služby 6/2025 | 1089,15 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 03.07.2025 | 30.07.2025 | 4.8.2025 | |
| 20250165 | Goldrein Plus s. r. o. Včelince 3, Včelince 980 50 |
48070408 | hygienický materiál | 246,00 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 25/2025 | 19.06.2025 | 10.07.2025 | 4.8.2025 |
| 20250151 | Goldrein Plus s. r. o. Včelince 3, Včelince 980 50 |
48070408 | upratovacie služby 5/2025 | 1089,15 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 04.06.2025 | 27.06.2025 | 30.6.2025 | |
| 20250142 | Goldrein Plus s. r. o. Včelince 3, Včelince 980 50 |
48070408 | orez stromov na pracovisku v ŠS | 0,12 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 22/2025 | 23.05.2025 | 17.06.2025 | 30.6.2025 |
| 20250141 | Goldrein Plus s. r. o. Včelince 3, Včelince 980 50 |
48070408 | papierové utierky v kotúči | 359,78 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 18/2025 | 23.05.2025 | 10.06.2025 | 30.6.2025 |
| 20250128 | Goldrein Plus s. r. o. Včelince 3, Včelince 980 50 |
48070408 | upratovacie služby 4/2025 | 1089,15 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 09.05.2025 | 26.05.2025 | 29.5.2025 | |
| 20250124 | Goldrein Plus s. r. o. Včelince 3, Včelince 980 50 |
48070408 | hygienický materiál | 199,26 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 14/2025 | 07.05.2025 | 26.05.2025 | 29.5.2025 |
| 20250096 | Goldrein Plus s. r. o. Včelince 3, Včelince 980 50 |
48070408 | upratovacie služby 3/2025 | 1089,15 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 03.04.2025 | 28.04.2025 | 30.4.2025 |