
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250325 | Ing. Peter Švec - ATIS Robotnícka 54/3, 905 01 Senica |
11838132 | oprava kabeláže HO | 345,63 bez DPH |
75/2025 | 27.11.2025 | 28.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 20250319 | SLOVNAFT a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 1.11.-15.11.2025 | 175,31 bez DPH |
002863/73120/2004 | 18.11.2025 | 28.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 20250290 | MUDr. Balážová Mária ZS Pod Hájkom 37, 909 01 Skalica |
34049657 | zdravotné výkony 6-8/2025 | 48,79 bez DPH |
6/2005/Ústredie | 04.11.2025 | 28.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 20250318 | Goldrein Plus s. r. o. Včelince 3, Včelince 980 50 |
48070408 | hygienický materiál | 511,68 bez DPH |
452/OVS/2022 | 74/2025 | 18.11.2025 | 27.11.2025 | 1.12.2025 |
| 20250317 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 09 |
45960478 | servis SMV SE-221BJ | 2174,85 bez DPH |
134/OVS/2025 | 52/2025 | 17.11.2025 | 27.11.2025 | 1.12.2025 |
| 20250316 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 09 |
45960478 | servis a prezutie SMV BL-267KU | 887,22 bez DPH |
134/OVS/2025 | 56/2025 | 17.11.2025 | 27.11.2025 | 1.12.2025 |
| 20250315 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 09 |
45960478 | servis a prezutie SMV BL-227KU | 268,90 bez DPH |
134/OVS/2025 | 57/2025 | 17.11.2025 | 27.11.2025 | 1.12.2025 |
| 20250314 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 09 |
45960478 | prezutie SMV SE-050BM | 184,50 bez DPH |
134/OVS/2025 | 59/2025 | 17.11.2025 | 27.11.2025 | 1.12.2025 |
| 20250313 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 09 |
45960478 | prezutie a nové pneu SMV BL-030KV | 536,28 bez DPH |
134/OVS/2025 | 58/2025 | 17.11.2025 | 27.11.2025 | 1.12.2025 |
| 20250312 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 09 |
45960478 | prezutie SMV BT-322EK | 196,80 bez DPH |
134/OVS/2025 | 55/2025 | 17.11.2025 | 27.11.2025 | 1.12.2025 |
| 20250310 | Provimed s. r. o. Sobotište 153, 906 05 |
45965358 | zdravotné výkony 7-9/2025 | 55,76 bez DPH |
6/2005/Ústredie | 17.11.2025 | 27.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 20250307 | Slovenská pošta Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica, 975 99 |
36631124 | P.O.BOX 10/2025 | 12,50 bez DPH |
9-13/2004 | 13.11.2025 | 27.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 20250286 | OZS Skalica s. r. o. Pod Hájkom 37/2006, 909 01 Skalica |
36227072 | zdravotné výkony 7-8/2025 | 41,82 bez DPH |
6/2005/Ústredie | 04.11.2025 | 27.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 3 | Newport Group, a. s. Lazaretská 2419/23, 811 09 Bratislava-Staré Mesto |
46279610 | Vzdelávací program Operátor výroby v zmysle Rámcovej dohody č. 94/OAOTP/2025 | 15240,00 bez DPH |
č. 94/OAOTP/2025 | č. 25/07/54O/63 | 10.11.2025 | 21.11.2025 | 21.11.2025 |
| 20250309 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné, zrážky SI 9.10.-8.11.2025 | 76,09 bez DPH |
345/107/2015 | 13.11.2025 | 20.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 20250308 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné HO 6.10.-5.11.2025 | 45,87 bez DPH |
344/107/2015 | 13.11.2025 | 20.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 20250306 | TELECOM ALARM s. r. o. Papraďová 1A, 821 01 Bratislava 2 |
31349854 | výmena batérií a akumulátora EZS v HO | 497,29 bez DPH |
70/2025 | 12.11.2025 | 20.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 20250303 | PT ENERGIE a. s. J. Čabelku 1469/1, 908 51 Holíč |
56181167 | teplo HO 10/2025 | 2214,31 bez DPH |
143/107/2025 | 10.11.2025 | 20.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 20250302 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina ŠS, SI, HO 10/2025 | 133,08 bez DPH |
323/OVS/2024 | 10.11.2025 | 20.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 20250301 | Slovenská pošta Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica, 975 99 |
36631124 | spracovanie PPP U 10/2025 | 3,20 bez DPH |
žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet | 10.11.2025 | 20.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 20250293 | Mestský podnik služieb Hviezdoslavova 477, Senica, 905 01 |
31424287 | nájomné, služby 11/2025 | 12638,00 bez DPH |
306/107/2021 | 06.11.2025 | 20.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 20250304 | RB-KOMINSERVIS, s. r. o. Pri Štadióne 1535/17, 908 41 Šaštín-Stráže |
47398931 | revízia komínov a dymovodov ŠS | 50,00 bez DPH |
71/2025 | 06.11.2025 | 14.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 20250300 | Green Wave Recycling, s. r. o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázd. a skartácia nádob ŠS, HO, SI, SE | 14,76 bez DPH |
400/107/2022 | 54/2025 | 10.11.2025 | 14.11.2025 | 1.12.2025 |
| 20250299 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 09 |
45960478 | prezutie SMV SE-740BD | 184,50 bez DPH |
134/OVS/2025 | 62/2025 | 10.11.2025 | 14.11.2025 | 1.12.2025 |
| 20250298 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 09 |
45960478 | prezutie SMV SE-331BN | 184,50 bez DPH |
134/OVS/2025 | 61/2025 | 10.11.2025 | 14.11.2025 | 1.12.2025 |
| 20250297 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 09 |
45960478 | príprava na TK, EK, poplatok za STK SMV BL-030KV | 227,60 bez DPH |
134/OVS/2025 | 51/2025 | 10.11.2025 | 14.11.2025 | 1.12.2025 |
| 20250296 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 09 |
45960478 | servis SMV a STK BL-227KU | 269,26 bez DPH |
134/OVS/2025 | 50/2025 | 10.11.2025 | 14.11.2025 | 1.12.2025 |
| 20250295 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 09 |
45960478 | príprava na TK, EK, poplatok za STK SMV BL-267KU | 227,60 bez DPH |
134/OVS/2025 | 49/2025 | 10.11.2025 | 14.11.2025 | 1.12.2025 |
| 20250294 | SLOVNAFT a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.10.-31.10.2025 | 956,39 bez DPH |
002863/73120/2004 | 06.11.2025 | 14.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 20250291 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 09 |
45960478 | prezutie SMV AA-382SB | 196,80 bez DPH |
134/OVS/2025 | 63/2025 | 06.11.2025 | 14.11.2025 | 1.12.2025 |
| 20250288 | SPEDOS-SLOVENSKO, spol. s r. o. Kamenná 2827/4, 010 01 Žilina |
31708587 | oprava automatických dverí HO | 412,05 bez DPH |
67/2025 | 04.11.2025 | 14.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 20250287 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 |
35763469 | telefonické hovory 10/2025 | 15,47 bez DPH |
18/2004, 19/2004, 7/2006 | 04.11.2025 | 14.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 20250284 | SECAR spol. s r. o. Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava |
31325602 | monitorovanie objektu SI 10/2025 | 147,60 bez DPH |
281/107/2022 | 04.11.2025 | 14.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 20250280 | KELCOM INTERNATIONAL, spol. s r. o. Čáčovská cesta 5404/7, 905 01 Senica |
31105742 | výmena akumulátorov, čistenie, nastavenie EZS | 134,69 bez DPH |
69/2025 | 22.10.2025 | 14.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 20250289 | Goldrein Plus s. r. o. Včelince 3, Včelince 980 50 |
48070408 | upratovacie služby 10/2025 | 1089,15 bez DPH |
452/OVS/2022 | 04.11.2025 | 13.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 20250285 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina ŠS, SI, HO 11/2025 | 626,02 bez DPH |
323/OVS/2024 | 04.11.2025 | 13.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 20250283 | Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách V.Paulínyho Tótha 31/5, 905 01 Senica |
00351997 | občerstvenie - Raňajky so zamestnávateľmi | 312,00 bez DPH |
66/2025 | 04.11.2025 | 11.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 20250278 | Goldrein Plus s. r. o. Včelince 3, Včelince 980 50 |
48070408 | hygienický materiál | 281,67 bez DPH |
452/OVS/2022 | 64/2025 | 21.10.2025 | 10.11.2025 | 1.12.2025 |
| 20250274 | STRABAG Property and Facility Services s. r. o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | odborná prehliadka bleskozvodov SI, HO | 541,20 bez DPH |
29/2025 | 15.10.2025 | 10.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 20250267 | Slovenská pošta Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica, 975 99 |
36631124 | P.O.BOX 9/2025 | 12,50 bez DPH |
9-13/2004 | 13.10.2025 | 10.11.2025 | 1.12.2025 |