
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442440279 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 06/2024 KR | 773,14 vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 | 08.7.2024 | 11.07.2024 | 5.8.2024 | |
1442440276 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 06/2024 SN53 | 3094,80 vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 | 08.7.2024 | 11.07.2024 | 5.8.2024 | |
1442440277 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 06/2024 SN55 | 925,94 vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 | 08.7.2024 | 11.07.2024 | 5.8.2024 | |
1442440354 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 08/2024 GL | 3135,50 vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 | 05.9.2024 | 18.09.2024 | 2.10.2024 | |
1442440357 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 08/2024 KR | 734,81 vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 | 05.9.2024 | 18.09.2024 | 2.10.2024 | |
1442440356 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 08/2024 Odborárov 53 SNV | 3393,61 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 05.9.2024 | 18.09.2024 | 2.10.2024 | |
1442440355 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 08/2024 Odborárov 55 SNV | 924,40 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 05.9.2024 | 18.09.2024 | 2.10.2024 | |
1442440397 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 09/2024 Gelnica | 3513,91 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 04.10.2024 | 07.10.2024 | 4.11.2024 | |
1442440398 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 09/2024 Krompachy | 782,98 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 04.10.2024 | 07.10.2024 | 4.11.2024 | |
1442440395 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 09/2024 Odborárov 53 SNV | 3213,59 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 04.10.2024 | 07.10.2024 | 4.11.2024 | |
1442440396 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 09/2024 Odborárov 55 SNV | 992,08 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 04.10.2024 | 07.10.2024 | 4.11.2024 | |
1442440442 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 10/2024 Gelnica | 4358,05 vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 | 08.11.2024 | 21.11.2024 | 2.12.2024 | |
1442440441 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 10/2024 Krompachy | 970,27 vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 | 08.11.2024 | 21.11.2024 | 2.12.2024 | |
1442440440 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 10/2024 SN53 | 3747,80 vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 | 08.11.2024 | 21.11.2024 | 2.12.2024 | |
1442440443 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 10/2024 SN55 | 1054,02 vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 | 08.11.2024 | 21.11.2024 | 2.12.2024 | |
1442440484 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 11/2024 Gelnica | 4657,62 vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 | 06.12.2024 | 11.12.2024 | 3.1.2025 | |
1442440483 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 11/2024 Krompachy | 933,58 vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 | 06.12.2024 | 11.12.2024 | 3.1.2025 | |
1442440482 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 11/2024 SN53 | 3992,81 vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 | 06.12.2024 | 11.12.2024 | 3.1.2025 | |
1442440481 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 11/2024 SN55 | 1299,71 vrátane DPH |
Zmluva 365/OVS/2021 | 06.12.2024 | 11.12.2024 | 3.1.2025 | |
1442440006 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt. 12/2023 GL | 5050,52 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 8.1.2024 | 17.01.2023 | 16.1.2024 | |
1442440007 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt. 12/2023 KR | 1107,73 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 8.1.2024 | 17.01.2023 | 16.1.2024 | |
1442440009 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt. 12/2023 SNV 53 | 4455,05 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 8.1.2024 | 17.01.2023 | 16.1.2024 | |
1442440008 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt. 12/2023 SNV 55 | 1281,30 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 8.1.2024 | 17.01.2023 | 16.1.2024 | |
1442440071 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt.1/2024 GL | 4513,55 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 7.2.2024 | 09.02.2024 | 9.2.2024 | |
1442440072 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt.1/2024 KR | 963,70 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 7.2.2024 | 09.02.2024 | 9.2.2024 | |
1442440069 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt.1/2024 SNV 53 | 3865,02 bez DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 7.2.2024 | 09.02.2024 | 9.2.2024 | |
1442440070 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt.1/2024 SNV 55 | 1158,67 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 7.2.2024 | 09.02.2024 | 9.2.2024 | |
1442440104 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovora a internet 3/2024 | 344,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 5.3.2024 | 06.03.2024 | 6.3.2024 | |
1442440012 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory 12/23 | 94,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 10.1.2024 | 15.01.2024 | 11.1.2024 | |
1442440057 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory 2/2024 | 244,72 bez DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 5.2.2024 | 06.02.2024 | 5.2.2024 | |
1442440075 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory 2/2024 SNV | 94,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 8.2.2024 | 09.02.2024 | 9.2.2024 | |
1442440111 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory 2/24 | 94,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 7.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1442440328 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory 7/24 SNV | 94,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 9.8.2024 | 21.08.2024 | 2.9.2024 | |
1442440024 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory a internet 12/2023 | 244,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 15.1.2024 | 16.01.2024 | 15.1.2024 | |
1442440315 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory a internet 7/24 | 244,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 5.8.2024 | 07.08.2024 | 2.9.2024 | |
1442440513 | SIMA plus Krompachy, s.r.o. Trangusova 346/9, 05342 Krompachy |
47426136 | hydraul.vyregulov.rozvodov Kotolňa GL | 44579,42 vrátane DPH |
288/144/2024 | 19.12.2024 | 23.12.2024 | 3.1.2025 | |
1442440107 | LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygen. materiál | 115,20 vrátane DPH |
1442440011 | 6.3.2024 | 12.03.2024 | 11.3.2024 | |
1442440512 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál | 728,38 vrátane DPH |
1442440096 | 20.12.2024 | 23.12.2024 | 3.1.2025 | |
1442440491 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál | 796,20 vrátane DPH |
objednávka 1442440086 | 09.12.2024 | 11.12.2024 | 3.1.2025 | |
1442440404 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál | 837,51 vrátane DPH |
1442440069 | 07.10.2024 | 15.10.2024 | 4.11.2024 |