Faktúry 2024 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442440144   Royal Business Corporation, s.r.o.
Mlynská 27, 04001 Košice
45391611  rohož servis  100,80 
vrátane DPH
zmluva o servisnej službe    03.04.2024  10.04.2024  3.5.2024 
1442440098   Royal Business Corporation, s.r.o.
Mlynská 27, 04001 Košice
45391611  prenájom rohoží 2/2024  100,80 
vrátane DPH
zmluva o servisnej službe    4.3.2024  06.03.2024  6.3.2024 
1442440068   Royal Business Corporation, s.r.o.
Mlynská 27, 04001 Košice
45391611  prenájom rohoží 1/2024  126,00 
vrátane DPH
zmluva o servisnej službe    7.2.2024  09.02.2024  9.2.2024 
1442440016   Royal Business Corporation, s.r.o.
Mlynská 27, 04001 Košice
45391611  rohož servis  100,80 
vrátane DPH
zmluva o servisnej službe    10.1.2024  15.01.2024  11.1.2024 
1442440106   LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie 02/24  4216,62 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služieb č.458/OVS/2022    6.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440074   LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie 1/2024  4216,62 
bez DPH
zmluva o poskyt.služieb č.458/OVS/2022    8.2.2024  09.02.2024  9.2.2024 
1442440005   LUX FACILITY MANAGMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie 12/23  4216,62 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služieb č.458/OVS/2022    8.1.2024  15.01.2024  11.1.2024 
1442440149   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie za 03/2024  4216,62 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    05.04.2024  10.04.2024  3.5.2024 
1440440096   Termokomplex, spol.s r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo 2/2024 KR  3418,70 
vrátane DPH
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR    4.3.2024  06.03.2024  6.3.2024 
1442440056   Termokomplex, spol.s r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo 1/2024 KR  4512,17 
vrátane DPH
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR    2.2.2024  06.02.2024  5.2.2024 
1442440001   Termokomplex, spol.s r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo za 12/23 KR  4421,93 
vrátane DPH
Zmluva o dod.tep.2011/ÚPSVR    3.1.2024  10.01.2024  9.1.2024 
1442440033   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž.,7.10.2023-1.1.2024  153,29 
vrátane DPH
Zmluva o dod.pitnej vody č.66/238/15P    15.1.2024  17.01.2023  16.1.2024 
1442440121   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 2.1.-5.3.2024 SNV 55  224,15 
vrátane DPH
zmluva č.65/271/15P    11.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440120   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 2.1.-4.3.2024 SNV 53  542,98 
vrátane DPH
zmluva č.65/271/15P    11.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440022   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 22.11.-31.12.2023 SNV 53  296,15 
vrátane DPH
zmluva č.65/271/15P    10.1.2024  16.01.2024  15.1.2024 
1442440023   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 22.11.-31.12.2023 SNV 55  166,31 
vrátane DPH
zmluva č.64/271/15P zml. o dod. pit.vody    10.1.2024  16.01.2024  15.1.2024 
1442440134   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 1.3.-15.3.2024  274,54 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    20.3.2024  21.03.2024  20.3.2024 
1442440105   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty 15.2.-29.2.24  842,47 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    6.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440092   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 1.2.-15.2.2024  469,17 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    21.2.2024  22.02.2024  21.2.2024 
1442440067   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM  1054,10 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    6.2.2024  09.02.2024  9.2.2024 
1442440002   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karta na odber PHM 15.12.-31.12.2023  357,93 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004    4.1.2024  10.01.2024  9.1.2024 
1442440111   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovory 2/24  94,73 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    7.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440104   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovora a internet 3/2024  344,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    5.3.2024  06.03.2024  6.3.2024 
1442440075   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovory 2/2024 SNV  94,73 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    8.2.2024  09.02.2024  9.2.2024 
1442440057   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovory 2/2024  244,72 
bez DPH
Zmluva č. 1149643003    5.2.2024  06.02.2024  5.2.2024 
1442440024   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovory a internet 12/2023  244,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    15.1.2024  16.01.2024  15.1.2024 
1442440012   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovory 12/23  94,73 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    10.1.2024  15.01.2024  11.1.2024 
1442440178   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 01.04.-15.04.2024  387,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    22.04.2024  25.04.2024  3.5.2024 
1442440146   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 15.03.-31.03.2024  874,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    04.04.2024  10.04.2024  3.5.2024 
1442440037   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1 82412 BA
31322832  palivové karty na odber PHM  134,92 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/3120/2004    19.01.2024  26.01.2024  25.1.2024 
1442440177   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina dodatoč. vyučt. 03/2024 Odborárov 53 SNV  104,84 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    19.04.2024  25.04.2024  3.5.2024 
1442440176   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina dodatoč. vyučt. 03/2024 Odborárov 55 SNV  32,75 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    19.04.2024  25.04.2024  3.5.2024 
1442440175   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina dodatočné vyučt. 03/2024 Gelnica  120,94 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    19.04.2024  25.04.2024  3.5.2024 
1442440152   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 03/2024 Odborárov 53 SNV  3137,06 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    05.04.2024  10.04.2024  3.5.2024 
1442440151   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 03/2024 Odborárov 55 SNV  1032,22 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    05.04.2024  10.04.2024  3.5.2024 
1442440150   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 03/2024 Gelnica  3551,10 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    05.04.2024  10.04.2024  3.5.2024 
1442440103   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  vyúčt.02/24 GL  3871,04 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    5.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442420102   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  vyúčt.02/24 KR  847,61 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    5.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440101   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  vyúčt.02/24 SNV55  1133,03 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    5.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
1442440100   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  vyúčt.02/24 SNV53  3411,10 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    5.3.2024  12.03.2024  11.3.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť