Faktúry 2025 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442540038   Hovancová Rita, MUDr. 137
Kostolná 35, 053 61 Spišské Vlachy
31982450  Úhrada zdravotných úkonov  257,89 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    29.1.2025  30.01.2025  4.2.2025 
1442540037   Lazor Stanislav MUDr. 144
Hviezdoslavova 43, 053 61 Spišské Vlachy
31982743  Úhrada zdravotných úkonov  48,79 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    29.1.2025  30.01.2025  4.2.2025 
1442540036   LOGAR-MED, s.r.o.
Jánskeho 18/3325, 05201 Spišská Nová Ves
53959485  Úhrada zdravotných úkonov  125,46 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    29.1.2025  30.01.2025  4.2.2025 
1442540035   MEDTECH s.r.o.
Šturova 6, 05342 Krompachy
45291713  Úhrada zdravotných úkonov  132,43 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    29.1.2025  30.01.2025  4.2.2025 
1442540034   LEKAM., s.r.o.MUDr.Kamenická L
Lipová 2027/7, 05201 Spišská Nová Ves
48246743  Úhrada zdravotných úkonov  125,46 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    29.1.2025  30.01.2025  4.2.2025 
1442540033   HOMED,s.r.o.
Hlavná 4, 05342 Krompachy
36699314  Úhrada zdravotných úkonov  160,31 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    29.1.2025  30.01.2025  4.2.2025 
1442540032   PRIMA MEDIC,s.r.o.
Dubová 2024/12, 05201 Spišská Nová Ves
36717584  Úhrada zdravotných úkonov  118,49 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    29.1.2025  30.01.2025  4.2.2025 
1442540029   HOMED,s.r.o.
Hlavná 4, 05342 Krompachy
36699314  Úhrada zdravotných úkonov  6,97 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    27.1.2025  30.01.2025  4.2.2025 
1442540078   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie za 01/2025  4322,04 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    14.2.2025  19.02.2025  4.3.2025 
1442540119   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie za 02/2025  4322,04 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    13.3.2025  19.03.2025  2.4.2025 
1442540134   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie za 03/2025  4322,04 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    04.4.2025  28.04.2025  29.4.2025 
1442540186   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie za 04/2025  4006,18 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    12.5.2025  28.05.2025  2.6.2025 
1442540220   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie za 05/2025  4006,18 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    06.6.2025  17.06.2025  27.6.2025 
1442540263   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie za 06/2025   
bez DPH
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    09.7.2025  14.07.2025  4.8.2025 
1442540303   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie za 07/2025  4466,40 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    08.8.2025  12.08.2025  1.9.2025 
1442540344   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie za 08/2025  4143,94 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    12.9.2025  18.09.2025  2.10.2025 
1442540373   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie za 09/2025  4624,48 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    09.10.2025  10.10.2025  4.11.2025 
1442540427   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie za 10/2025  4006,18 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    11.11.2025  13.11.2025  1.12.2025 
1442540455   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie za 11/2025  4322,04 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    03.12.2025  04.12.2025  2.1.2026 
1442540005   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie za 12/2024  4216,62 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    08.1.2025  13.01.2025  4.2.2025 
1442540484   PROGRUP SK, s.r.o.
Klincová 35, 82108 Bratislava-Ružinov
51014751  vianočné pozdravy s potlačou  383,27 
vrátane DPH
  1442540086  19.12.2025  23.12.2025  2.1.2026 
1442540043   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod,stoč,zráž.03.12.2024 do 01.01..2025 SNV 55  151,45 
vrátane DPH
Zmluva č. 64/271/15P    30.1.2025  04.02.2025  4.2.2025 
1442540090   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 02.01.-24.02.25 Gelnica  660,17 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    04.3.2025  05.03.2025  2.4.2025 
1442540477   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 06.09. do 05.12.2025 Odbor.53 SN  1163,06 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.65/271/15P    15.12.2025  18.12.2025  2.1.2026 
1442540496   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 18.11. do 11.12.2025 Gelnica  321,25 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    29.12.2025  31.12.2025  2.1.2026 
1442540286   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 20.06.-22.07.25 Gelnica  363,97 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    31.7.2025  07.08.2025  1.9.2025 
1442540452   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 21.10. do 27.11.2025 Gelnica  509,15 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    27.11.2025  04.12.2025  2.1.2026 
1442540253   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 22.05..-19.06..25 Gelnica   
bez DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    02.7.2025  14.07.2025  4.8.2025 
1442540208   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 23.04.-21.05.25 Gelnica  411,68 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    30.5.2025  05.06.2025  27.6.2025 
1442540338   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 23.7.-25.8.2025 Gelnica  629,93 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    08.9.2025  18.09.2025  2.10.2025 
1442540404   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 24.9.-20.10.25 Gelnica  368,40 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    30.10.2025  06.11.2025  1.12.2025 
1442540169   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 25.03.-22.04.25 Gelnica  363,92 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    30.4.2025  06.05.2025  2.6.2025 
1442540361   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 26.08.-23.09.25 Gelnica  374,55 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    02.10.2025  08.10.2025  4.11.2025 
1442540352   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 03.06. do 05.09.2025 SNV 53  1164,15 
vrátane DPH
Zmluva č. 65/271/15P    16.9.2025  22.09.2025  2.10.2025 
1442540340   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 03.06.25 do 02.09.2025 SNV 55  402,68 
vrátane DPH
Zmluva č. 64/271/15P    10.9.2025  18.09.2025  2.10.2025 
1442540478   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 03.09.25 do 08.12.2025 SNV 55  449,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 64/271/15P    15.12.2025  18.12.2025  2.1.2026 
1442540046   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 08.10.2024-1.1.2025 KR  167,98 
vrátane DPH
zmluva č. 65/271/15P    30.1.2025  04.02.2025  29.4.2025 
1442540230   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 12.3.-2.6.2025 SNV 53  889,76 
vrátane DPH
Zmluva č. 65/271/15P    16.6.2025  26.06.2025  27.6.2025 
1442540045   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 14.12.2024-1.1.2025 GL  124,92 
vrátane DPH
zmluva č. 65/271/15P    30.1.2025  04.02.2025  29.4.2025 
1442540125   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 2.1.-11.3.2025 SNV 53  777,45 
vrátane DPH
Zmluva č. 65/271/15P    18.3.2025  19.03.2025  2.4.2025 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť