Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442540060   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 01/25 Gelnica,Hlavná 1-FA vyúčtovanie  1015,30 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    10.2.2025  21.02.2025  4.3.2025 
1442540178   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 15.04.25-30.04.25  982,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    07.5.2025  09.05.2025  2.6.2025 
1442540011   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  vyúčt.opr. zákl.dane plyn 12/24 GL  956,49 
vrátane DPH
zmluva č. P1463/2024    9.1.2025  04.02.2025  29.4.2025 
1442540011   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčt.opr.zákl.dane plyn 12/24-Gl.  956,49 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    09.1.2025  04.02.2025  4.2.2025 
1442540084   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  hygienický materiál  930,97 
vrátane DPH
  1442540007  25.2.2025  26.02.2025  4.3.2025 
1442540075   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúč. elekt..01/25 SNV 53,55,KR,GL  920,15 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024    14.2.2025  21.02.2025  4.3.2025 
1442540133   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 15.03.-31.03.2025  912,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    04.4.2025  09.04.2025  29.4.2025 
1442540023   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 12/2024 Krompachy  897,43 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    14.1.2025  28.01.2025  4.2.2025 
1442540157   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 03/2025 SN+GL+KR  842,25 
vrátane DPH
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004    14.4.2025  06.05.2025  2.6.2025 
1442540054   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 15.01.-31.01.2025  830,87 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    05.2.2025  12.02.2025  4.3.2025 
1442540113   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  oprava kotla Viessmann-SNV 55  829,64 
vrátane DPH
  1442540012  11.3.2025  14.03.2025  2.4.2025 
1442540185   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  hygienický materiál  796,14 
vrátane DPH
  1442540023  12.5.2025  16.05.2025  2.6.2025 
1442540135   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  hygienický materiál  796,14 
vrátane DPH
  1442540015  04.4.2025  17.04.2025  29.4.2025 
1442540063   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 01/2025 SN+GL+KR  795,35 
bez DPH
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004    11.2.2025  21.02.2025  4.3.2025 
1442540125   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 2.1.-11.3.2025 SNV 53  777,45 
vrátane DPH
Zmluva č. 65/271/15P    18.3.2025  19.03.2025  2.4.2025 
1442540107   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 15.02.-28.02.2025  713,55 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    10.3.2025  11.03.2025  2.4.2025 
1442540180   COMPEKO TREND, s.r.o
Pribinova 1109/27, 05311 Smižany
31676596  Batéria so UPS - RBC17, RBC7  712 
vrátane DPH
  1442540022  07.5.2025  09.05.2025  2.6.2025 
1442540098   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 15.02.-28.02.2025  712,47 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    05.3.2025  10.03.2025  2.4.2025 
1442540018   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštový úver 12/24 GL,KR SNV  702,10 
bez DPH
úver poštovného-povolenie č.24/78,79-PP-2004    14.1.2025  04.02.2025  29.4.2025 
1442540018   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 12/2024 GL+KR+SNV  702,10 
vrátane DPH
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004    13.1.2025  04.02.2025  4.2.2025 
1442540090   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 02.01.-24.02.25 Gelnica  660,17 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    04.3.2025  05.03.2025  2.4.2025 
1442540097   Mesto Krompachy
Námestie Slobody 115/1, 05342 Krompachy
00329282  komun.odpad Krompachy r.2025,1.splátka  629,20 
bez DPH
Rozhodnutie č.2010500187    04.3.2025  05.03.2025  2.4.2025 
1442540190   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúč. elekt..04/25 SNV 53,55,KR,GL-vyúčt. nedoplat  544,95 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024    13.5.2025  28.05.2025  2.6.2025 
1442500871   Národná diaľničná spoločnosť
Dúbravská cesta 14,84104 Bratislava
35919001  dialnič. známka r. 2025  540,00 
bez DPH
  7250002192  27.1.2025  28.01.2025  4.2.2025 
1442540026   FINAL-CD Bratoslava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  príprava na STK výmena oleja filtrov BL129RJ  504,07 
vrátane DPH
  1442540005  20.1.2025  04.02.2025  29.4.2025 
1442540026   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  príprava na STK, vým. oleja, filtrov BL129RJ  504,07 
vrátane DPH
  1442540005  20.1.2025  04.02.2025  4.2.2025 
1442540081   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  oprava brzd, opak.STK SN962BX  476,37 
vrátane DPH
  1442540009  17.2.2025  21.02.2025  4.3.2025 
1442540001   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 17.12.-27.12.2024  462,55 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    07.1.2025  13.01.2025  4.2.2025 
1442540105   Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie 1843/7, 05201 Spišská Nová Ves
00329614  daň z nehnut.r.2024 SNV 1.splátka 50280/2025/275  456,26 
bez DPH
reg.č.17199/2025    10.3.2025  11.03.2025  2.4.2025 
1442540160   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 04.04.25-14.04.25  431,74 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    22.4.2025  28.04.2025  29.4.2025 
1442540082   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 01.02.2025-15.02.2025  398,63 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    19.2.2025  21.02.2025  4.3.2025 
1442540169   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 25.03.-22.04.25 Gelnica  363,92 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    30.4.2025  06.05.2025  2.6.2025 
1442540129   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 25.02.-24.03.2025  315,89 
vrátane DPH
zml.o dod.pitnej vody 67/216/15P    31.03.2025  03.04.2025  29.4.2025 
1442540117   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 2.1.-3.3.2025 SNV 55  296,85 
vrátane DPH
Zmluva č. 64/271/15P    12.3.2025  19.03.2025  2.4.2025 
1442540161   Rastislav Tomala TATRY -ALAMOT
Kúpeľná 740/40, 059 01 Spišská Belá
37239881  kompl.skúš.filtroventil.zariad. údržba FVZ-prac.GL  292,49 
vrátane DPH
  1442540021  22.4.2025  28.04.2025  29.4.2025 
1442540010   Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves
31659641  výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za4Q24  286,56 
vrátane DPH
  1442340113  08.1.2025  13.01.2025  4.2.2025 
1442540167   Džubák Ján
Tatranská 393,05311 Smižany
10756817  výmena pneumatík pre 9 ks SMV  281,25 
vrátane DPH
  1442540024  29.4.2025  06.05.2025  2.6.2025 
1442540080   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  výmena akumulátora SN672BM  275,83 
vrátane DPH
  1442540010  17.2.2025  21.02.2025  4.3.2025 
1442540027   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  odstrán. poruchy EZS Výmena akumul.SNV 53  272,57 
vrátane DPH
  1442540003  21.1.2025  04.02.2025  29.4.2025 
1442540027   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  odstrán. poruchy EZS,výmena akum.SNV53  272,57 
vrátane DPH
  1442540003  21.1.2025  04.02.2025  4.2.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na

Print