
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442540146 | Lazor Stanislav MUDr. 144 Hviezdoslavova 43, 05361 Spišské Vlachy |
31982743 | Úhrada zdravotných úkonov | 41,82 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 11.4.2025 | 17.04.2025 | 29.4.2025 | |
1442540037 | Lazor Stanislav MUDr. 144 Hviezdoslavova 43, 053 61 Spišské Vlachy |
31982743 | Úhrada zdravotných úkonov | 48,79 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 29.1.2025 | 30.01.2025 | 4.2.2025 | |
1442540034 | LEKAM., s.r.o.MUDr.Kamenická L Lipová 2027/7, 05201 Spišská Nová Ves |
48246743 | Úhrada zdravotných úkonov | 125,46 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 29.1.2025 | 30.01.2025 | 4.2.2025 | |
1442540175 | LOGAR-MED, s.r.o. Jánskeho 18/3325, 05201 Spišská Nová Ves |
53959485 | Úhrada zdravotných úkonov | 62,73 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 05.5.2025 | 09.05.2025 | 2.6.2025 | |
1442540036 | LOGAR-MED, s.r.o. Jánskeho 18/3325, 05201 Spišská Nová Ves |
53959485 | Úhrada zdravotných úkonov | 125,46 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 29.1.2025 | 30.01.2025 | 4.2.2025 | |
1442540039 | Lučivjanská A.MUDr. Zdravotné stredisko, 053 63 Spišský hrušov |
31310567 | úhrada zdrav. výkonov | 48,79 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 29.1.2025 | 30.01.2025 | 4.2.2025 | |
1442540186 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 04/2025 | 4006,18 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 12.5.2025 | 28.05.2025 | 2.6.2025 | |
1442540185 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál | 796,14 vrátane DPH |
1442540023 | 12.5.2025 | 16.05.2025 | 2.6.2025 | |
1442540135 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál | 796,14 vrátane DPH |
1442540015 | 04.4.2025 | 17.04.2025 | 29.4.2025 | |
1442540134 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 03/2025 | 4322,04 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 04.4.2025 | 28.04.2025 | 29.4.2025 | |
1442540119 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 02/2025 | 4322,04 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 13.3.2025 | 19.03.2025 | 2.4.2025 | |
1442540084 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál | 930,97 vrátane DPH |
1442540007 | 25.2.2025 | 26.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540078 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 01/2025 | 4322,04 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 14.2.2025 | 19.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540005 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 12/2024 | 4216,62 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 08.1.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
1442540190 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúč. elekt..04/25 SNV 53,55,KR,GL-vyúčt. nedoplat | 544,95 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 | 13.5.2025 | 28.05.2025 | 2.6.2025 | |
1442540177 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.el., 01/25 SNV53,55,Gl,Kr | 3381,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 05.5.2025 | 09.05.2025 | 2.6.2025 | |
1442540171 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 05/25-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie | 2258,66 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 02.5.2025 | 06.05.2025 | 2.6.2025 | |
1442540170 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 5/25 -GL, opakované plnenie | 4646,89 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 02.5.2025 | 06.05.2025 | 2.6.2025 | |
1442540136 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúč. elekt..04/25 SNV 53,55,KR,GL | 3381,73 vrátane DPH |
zmluva 5361/2024 | 04.4.2025 | 09.04.2025 | 29.4.2025 | |
1442540131 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 04/25-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie | 2258,66 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 01.4.2025 | 03.04.2025 | 29.4.2025 | |
1442540130 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 04/25 Gelnica,Hlavná 1-FA | 5174,43 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 01.4.2025 | 03.04.2025 | 29.4.2025 | |
1442540011 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčt.opr. zákl.dane plyn 12/24 GL | 956,49 vrátane DPH |
zmluva č. P1463/2024 | 9.1.2025 | 04.02.2025 | 29.4.2025 | |
1442540100 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčt.opr.zákl.dane plyn 2/25 GL | 1139,70 vrátane DPH |
zmluva č. P1463/2024 | 6.3.2025 | 03.04.2025 | 29.4.2025 | |
1442540118 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúč. elekt..02/25 SNV 53,55,KR,GL | 182,59 vrátane DPH |
zmluva 5361/24 | 12.03.2025 | 03.04.2025 | 29.4.2025 | |
1442540099 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 03/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie | 4382,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 05.3.2025 | 07.03.2025 | 2.4.2025 | |
1442540089 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 03/25 SNV53,55, 1-FA za opakov.plnenie | 2258,66 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 03.3.2025 | 05.03.2025 | 2.4.2025 | |
1442540088 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 03/25 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie | 5174,43 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 03.3.2025 | 05.03.2025 | 2.4.2025 | |
1442540075 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúč. elekt..01/25 SNV 53,55,KR,GL | 920,15 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 14.2.2025 | 21.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540060 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 01/25 Gelnica,Hlavná 1-FA vyúčtovanie | 1015,30 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 10.2.2025 | 21.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540055 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.el., 02/25 SNV53,55,Gl,Kr | 4382,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 05.2.2025 | 12.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540048 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 02/25-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie | 2258,66 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 03.2.2025 | 04.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540049 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 02/25-Gelnica,-Fa za opakov.plnenie | 5174,43 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber312/OVS/2019 | 03.2.2025 | 04.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 05-12/24 SNV53,55,-Fa za vyúčtovanie-prepl. | 5815,52 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 14.1.2025 | 4.2.2025 | ||
1442540014 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.el., 01/25 SNV53,55,Gl,Kr | 4382,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 09.1.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
1442540011 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčt.opr.zákl.dane plyn 12/24-Gl. | 956,49 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 09.1.2025 | 04.02.2025 | 4.2.2025 | |
1442540007 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 01/25 Gelnica,Hlavná 1-FA vyúčtovanie | 5174,43 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 08.1.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
1442540006 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 01/25-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie | 2258,66 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 08.1.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
1442540196 | MEDI-PRA s.r.o. Prakovce 260,05562 |
36600075 | Úhrada zdravotných úkonov | 202,13 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 26.5.2025 | 28.05.2025 | 2.6.2025 | |
1442540068 | MEDI-PRA s.r.o. Chrapčiková 1, 05201 SNV |
36600075 | Úhrada zdravotných úkonov | 181,22 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 13.2.2025 | 17.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540030 | MEDISEF s.r.o. Pavla Suržina 69/4 05311 Smižany |
36596868 | úhrada zdrav. úkonov | 41,82 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 27.1.2025 | 30.01.2025 | 4.2.2025 |