
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442540233 | MEDIC ADULT,s.r.o. Tehelná 7, 05601 Gelnica |
36586692 | Úhrada zdravotných úkonov | 55,76 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 16.6.2025 | 17.06.2025 | 27.6.2025 | |
1442540232 | Železničné zdravotníctvo Masarykova 9, 04001 Košice |
36582433 | Úhrada zdravotných úkonov | 104,55 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 16.6.2025 | 17.06.2025 | 27.6.2025 | |
1442540231 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 4.3.-2.6.2025 SNV 55 | 378,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 64/271/15P | 16.6.2025 | 26.06.2025 | 27.6.2025 | |
1442540230 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 12.3.-2.6.2025 SNV 53 | 889,76 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 16.6.2025 | 26.06.2025 | 27.6.2025 | |
1442540229 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 | slovanet 06/2025 | 32,62 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č. 503831 | 16.6.2025 | 17.06.2025 | 27.6.2025 | |
1442540228 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 05/2025 SN+GL+KR | 974,20 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 13.6.2025 | 26.06.2025 | 27.6.2025 | |
1442540227 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčt.opr.zákl.dane plyn 05/25-SNV 53,55, | 2039,27 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 13.6.2025 | 26.06.2025 | 27.6.2025 | |
1442540226 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.el., 05/25 SNV53,55,Gl,Kr | 1432,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 11.6.2025 | 26.06.2025 | 27.6.2025 | |
1442540225 | TELECOM ALARM s.r.o. Papraďová 1A, 82101 Bratislava 2 |
31349854 | Kontrola el.pož.sig 05/25 SNV,GL | 166,05 vrátane DPH |
1442540028 | 11.6.2025 | 26.06.2025 | 27.6.2025 | |
1442540224 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | zneškod.odpadu 200307-objem. odpad | 109,04 vrátane DPH |
1442540029 | 11.6.2025 | 17.06.2025 | 27.6.2025 | |
1442540223 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 05/25 | 97,91 vrátane DPH |
1442540004 | 11.6.2025 | 17.06.2025 | 27.6.2025 | |
1442540222 | Colonnade Insurance S.A. Moldavská cesta 8 B, 04280 Košice |
50013602 | poistenie majetku od 01.07.25 do 31.12.25 | 1563,14 bez DPH |
PZ č. 8-813-002177 | 06.6.2025 | 11.06.2025 | 27.6.2025 | |
1442540221 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 06/25 Hovory SNV | 97,10 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 06.6.2025 | 11.06.2025 | 27.6.2025 | |
1442540220 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 05/2025 | 4006,18 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 06.6.2025 | 17.06.2025 | 27.6.2025 | |
1442540219 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 05/2025 | 5,12 vrátane DPH |
zmluva | 06.6.2025 | 11.06.2025 | 27.6.2025 | |
1442540216 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.05.-31.05.2025 | 910,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 05.6.2025 | 11.06.2025 | 27.6.2025 | |
1442540215 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 06/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie | 3381,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 04.6.2025 | 11.06.2025 | 27.6.2025 | |
1442540214 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 05/25 hovory+internet | 249,62 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 04.6.2025 | 11.06.2025 | 27.6.2025 | |
1442540213 | Termokomplex,spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 05/2025 Krompachy | 1778,84 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 03.6.2025 | 05.06.2025 | 27.6.2025 | |
1442540212 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 06/25-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie | 2258,66 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 03.6.2025 | 05.06.2025 | 27.6.2025 | |
1442540211 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 06/25-Gelnica,-Fa za opakov.plnenie | 4646,89 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber312/OVS/2019 | 03.6.2025 | 05.06.2025 | 27.6.2025 | |
1442540209 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dispoz.služba Storno | 1,00 vrátane DPH |
zmluva | 02.6.2025 | 05.06.2025 | 27.6.2025 | |
1442540208 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž. 23.04.-21.05.25 Gelnica | 411,68 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P | 30.5.2025 | 05.06.2025 | 27.6.2025 | |
1442540194 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 04/2025 | 7113,80 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 15.5.2025 | 05.06.2025 | 27.6.2025 | |
1442540193 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 04/2025 SN+GL+KR | 755,75 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 14.5.2025 | 05.06.2025 | 27.6.2025 | |
1442505305 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 | ochrana objek.SNV 55 6/2025 | 4,08 bez DPH |
zmluva | 02.6.2025 | 05.06.2025 | 27.6.2025 | |
1442505304 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 | ochrana objek.SNV 53 6/2025 | 8,16 bez DPH |
zmluva | 02.6.2025 | 05.06.2025 | 27.6.2025 | |
1442505303 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 | och.obj. Krompachy 06/25 | 4,08 bez DPH |
zmluva | 02.6.2025 | 05.06.2025 | 27.6.2025 | |
Jún 2025 | |||||||||
1442540203 | MEDTECH s.r.o. Šturova 6, 05342 Krompachy |
45291713 | Úhrada zdravotných úkonov | 132,43 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 27.5.2025 | 28.05.2025 | 2.6.2025 | |
1442540202 | Pedina s.r.o. Nová 814, 04925 Dobšiná |
45697558 | úhrada zdravotných úkonov | 6,97 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 26.5.2025 | 28.05.2025 | 2.6.2025 | |
1442540201 | Železničné zdravotníctvo Masarykova 9, 04001 Košice |
36582433 | Úhrada zdravotných úkonov | 97,58 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 26.5.2025 | 28.05.2025 | 2.6.2025 | |
1442540200 | VIAMED, s.r.o. Hviezdoslavova 460/27, 05201 Spišská Nová Ves |
50091212 | Úhrada zdravotných úkonov | 13,94 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 26.5.2025 | 28.05.2025 | 2.6.2025 | |
1442540199 | KOMEDIC s. r. o. Ľaliová 3204/4, 05201 Spišská Nová Ves |
46924639 | Úhrada zdravotných úkonov | 97,58 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 26.5.2025 | 28.05.2025 | 2.6.2025 | |
1442540198 | G and T s.r.o. 136 Sadová 5310/39,05801 Poprad |
44510535 | Úhrada zdravotných úkonov | 6,97 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 26.5.2025 | 28.05.2025 | 2.6.2025 | |
1442540197 | Tomašková Slávka, MUDr. Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 | úhrada zdrav.úkonov | 48,79 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 26.5.2025 | 28.05.2025 | 2.6.2025 | |
1442540196 | MEDI-PRA s.r.o. Prakovce 260,05562 |
36600075 | Úhrada zdravotných úkonov | 202,13 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 26.5.2025 | 28.05.2025 | 2.6.2025 | |
1442540195 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 1.5.-15.5.2025 | 179,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 20.5.2025 | 28.05.2025 | 2.6.2025 | |
1442540192 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 | slovanet 05/2025 | 32,62 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č. 503831 | 14.5.2025 | 16.05.2025 | 2.6.2025 | |
1442540191 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 04/25 | 97,91 vrátane DPH |
1442540004 | 13.5.2025 | 16.05.2025 | 2.6.2025 |