
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1442540410 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | plyn 11/2025 SNV 55, opakovaná platba | 1338,00 vrátane DPH |
zmluva | 03.11.2025 | 06.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540323 | Mesto Gelnica Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica |
00329061 | daň z neh. r.2025 GL 2. splátka | 1326,74 bez DPH |
rozhodnutie | 02.9.2025 | 18.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540140 | Mesto Gelnica Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica |
00329061 | daň z neh. r.2025/1 splátka | 1326,75 bez DPH |
07.4.2025 | 09.04.2025 | 29.4.2025 | ||
| 1442540022 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 12/2024 SN55 | 1218,06 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 14.1.2025 | 28.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1442540352 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 03.06. do 05.09.2025 SNV 53 | 1164,15 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 16.9.2025 | 22.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540477 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž. 06.09. do 05.12.2025 Odbor.53 SN | 1163,06 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.65/271/15P | 15.12.2025 | 18.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 1442540100 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčt.opr.zákl.dane plyn 2/25 GL | 1139,70 vrátane DPH |
zmluva č. P1463/2024 | 6.3.2025 | 03.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1442540322 | Mesto Gelnica Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica |
00329061 | komunál.odpad Gelnica r.2025- 2.splátka | 1135,00 bez DPH |
rozhodnutie | 02.9.2025 | 18.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540095 | Mesto Gelnica Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica |
00329061 | komunál.odpad Gelnica r.2025-1.splátka | 1135,00 bez DPH |
Rozhodnutie č.1163 | 04.3.2025 | 05.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1442540475 | Hoval SK spol. s.r.o. Teplická 65, 058 01 Poprad |
35711051 | servisná prehliadka plynových kotlov GL | 1118,99 vrátane DPH |
1442540084 | 15.12.2025 | 18.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 1442540470 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 11/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie | 1088,98 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 11.12.2025 | 18.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 1442540468 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 11/25 SNV53,55,Gl,Kr -vyúčtovanie | 1088,98 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 09.12.2025 | 12.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 1442540350 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál | 1029,37 vrátane DPH |
1442540043 | 12.9.2025 | 18.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540115 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštový úver 2/25 SNV,GL,KR | 1022,00 bez DPH |
úver poštovného-povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 12.03.2025 | 03.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1442540060 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 01/25 Gelnica,Hlavná 1-FA vyúčtovanie | 1015,30 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 10.2.2025 | 21.02.2025 | 4.3.2025 | |
| 1442540310 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 07/2025 SN+GL+KR | 998,10 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 11.8.2025 | 28.08.2025 | 1.9.2025 | |
| 1442540178 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.04.25-30.04.25 | 982,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 07.5.2025 | 09.05.2025 | 2.6.2025 | |
| 1442540228 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 05/2025 SN+GL+KR | 974,20 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 13.6.2025 | 26.06.2025 | 27.6.2025 | |
| 1442540011 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčt.opr. zákl.dane plyn 12/24 GL | 956,49 vrátane DPH |
zmluva č. P1463/2024 | 9.1.2025 | 04.02.2025 | 29.4.2025 | |
| 1442540011 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčt.opr.zákl.dane plyn 12/24-Gl. | 956,49 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 09.1.2025 | 04.02.2025 | 4.2.2025 | |
| 1442540084 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál | 930,97 vrátane DPH |
1442540007 | 25.2.2025 | 26.02.2025 | 4.3.2025 | |
| 1442540408 | Džubák Ján Tatranská 393, 05311 Smižany |
10756817 | poistná udalosť Hyundai I30BL181US | 926,63 vrátane DPH |
zmluva | 03.11.2025 | 06.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540436 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 10/2025 SN+GL+KR | 920,50 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 12.11.2025 | 21.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540075 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúč. elekt..01/25 SNV 53,55,KR,GL | 920,15 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 14.2.2025 | 21.02.2025 | 4.3.2025 | |
| 1442540133 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.03.-31.03.2025 | 912,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 04.4.2025 | 09.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1442540216 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.05.-31.05.2025 | 910,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 05.6.2025 | 11.06.2025 | 27.6.2025 | |
| 1442540466 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.11.-30.11.25 | 908,14 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 08.12.2025 | 12.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 1442540365 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.10.25-30.10.25 | 904,35 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 06.10.2025 | 10.10.2025 | 4.11.2025 | |
| 1442540023 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 12/2024 Krompachy | 897,43 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 14.1.2025 | 28.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1442540330 | Termokomplex,spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 08/2025 Krompachy | 895,98 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 03.9.2025 | 08.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540293 | Termokomplex,spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 07/2024 Krompachy | 890,37 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 05.8.2025 | 07.08.2025 | 1.9.2025 | |
| 1442540230 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 12.3.-2.6.2025 SNV 53 | 889,76 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 16.6.2025 | 26.06.2025 | 27.6.2025 | |
| 1442540414 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.10.-31.10.2025 | 881,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 05.11.2025 | 13.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540472 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 11/2025 SN+GL+KR | 858,35 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 11.12.2025 | 18.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 1442540302 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál | 858,45 vrátane DPH |
1442440037 | 08.8.2025 | 12.08.2025 | 1.9.2025 | |
| 1442540375 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 10/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie | 845,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 09.10.2025 | 24.10.2025 | 4.11.2025 | |
| 1442540157 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 03/2025 SN+GL+KR | 842,25 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 14.4.2025 | 06.05.2025 | 2.6.2025 | |
| 1442540290 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM16.07.2025-31.07.2025 | 840,86 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 05.8.2025 | 07.08.2025 | 1.9.2025 | |
| 1442540054 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.01.-31.01.2025 | 830,87 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 05.2.2025 | 12.02.2025 | 4.3.2025 | |
| 1442540113 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | oprava kotla Viessmann-SNV 55 | 829,64 vrátane DPH |
1442540012 | 11.3.2025 | 14.03.2025 | 2.4.2025 |