
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442540138 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 04/2025 hovory+internet | 249,75 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 04.4.2025 | 09.04.2025 | 29.4.2025 | |
1442540102 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 03/2025 Hovory SNV | 97,10 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 07.3.2025 | 14.03.2025 | 2.4.2025 | |
1442540092 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 03/2025 hovory+internet | 249,62 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 04.3.2025 | 05.03.2025 | 2.4.2025 | |
1442540058 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 02/2025 Hovory SNV | 97,10 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 06.2.2025 | 12.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540057 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 02/25 hovory+internet | 249,62 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 06.2.2025 | 12.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 01/2025 hovory SNV | 94,73 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 09.1.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
1442540004 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 12/24, 01/25hovory+internet | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 08.1.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
1442504478 | Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava |
35919001 | dialnič. známka r. 2025 BT165EI | 90 bez DPH |
7250005243 | 15.5.2025 | 16.05.2025 | 2.6.2025 | |
1442500871 | Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14,84104 Bratislava |
35919001 | dialnič. známka r. 2025 | 540,00 bez DPH |
7250002192 | 27.1.2025 | 28.01.2025 | 4.2.2025 | |
1442540192 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 | slovanet 05/2025 | 32,62 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č. 503831 | 14.5.2025 | 16.05.2025 | 2.6.2025 | |
1442540158 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 | slovanet 04/2025 | 32,62 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č. 503831 | 15.4.2025 | 16.04.2025 | 29.4.2025 | |
1442540122 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 | slovanet 03/2025 | 32,62 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č. 503831 | 17.3.2025 | 19.03.2025 | 2.4.2025 | |
1442540077 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 | slovanet 02/2025 | 32,62 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č. 503831 | 14.2.2025 | 19.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540020 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 | slovanet 01/2025 | 32,62 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č. 503831 | 14.1.2025 | 22.01.2025 | 4.2.2025 | |
1442540162 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | výmena prietošk.ohrievač.vody Gl. | 158,3 vrátane DPH |
1442540018 | 22.4.2025 | 06.05.2025 | 2.6.2025 | |
1442540159 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 03/2025 | 7113,80 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 15.4.2025 | 28.04.2025 | 29.4.2025 | |
1442540027 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | odstrán. poruchy EZS Výmena akumul.SNV 53 | 272,57 vrátane DPH |
1442540003 | 21.1.2025 | 04.02.2025 | 29.4.2025 | |
1442540121 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 02/2025 | 7113,80 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 14.3.2025 | 25.03.2025 | 2.4.2025 | |
1442540113 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | oprava kotla Viessmann-SNV 55 | 829,64 vrátane DPH |
1442540012 | 11.3.2025 | 14.03.2025 | 2.4.2025 | |
1442540094 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | soprava stykača dverí výťah GL | 126,08 vrátane DPH |
1442540013 | 04.3.2025 | 05.03.2025 | 2.4.2025 | |
1442540076 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 01/2025 | 7113,80 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 14.2.2025 | 21.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540027 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | odstrán. poruchy EZS,výmena akum.SNV53 | 272,57 vrátane DPH |
1442540003 | 21.1.2025 | 04.02.2025 | 4.2.2025 | |
1442540016 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 12/2024 | 6940,30 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 10.1.2025 | 28.01.2025 | 4.2.2025 | |
1442540169 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž. 25.03.-22.04.25 Gelnica | 363,92 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P | 30.4.2025 | 06.05.2025 | 2.6.2025 | |
1442540165 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.02.01.25 do 07.04.25 Krompachy | 217,69 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 25.4.2025 | 06.05.2025 | 2.6.2025 | |
1442540043 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 3.12.2024-1.1.2025 SNV 55 | 151,45 vrátane DPH |
zmluva č.64/271/15P | 30.1.2025 | 04.02.2025 | 29.4.2025 | |
1442540044 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 7.12.2024-1.1.2025 SNV 53 | 166,35 vrátane DPH |
zmluva č. 65/271/15P | 30.1.2025 | 04.02.2025 | 29.4.2025 | |
1442540045 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 14.12.2024-1.1.2025 GL | 124,92 vrátane DPH |
zmluva č. 65/271/15P | 30.1.2025 | 04.02.2025 | 29.4.2025 | |
1442540046 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 08.10.2024-1.1.2025 KR | 167,98 vrátane DPH |
zmluva č. 65/271/15P | 30.1.2025 | 04.02.2025 | 29.4.2025 | |
1442540129 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 25.02.-24.03.2025 | 315,89 vrátane DPH |
zml.o dod.pitnej vody 67/216/15P | 31.03.2025 | 03.04.2025 | 29.4.2025 | |
1442540125 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 2.1.-11.3.2025 SNV 53 | 777,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 18.3.2025 | 19.03.2025 | 2.4.2025 | |
1442540117 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 2.1.-3.3.2025 SNV 55 | 296,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 64/271/15P | 12.3.2025 | 19.03.2025 | 2.4.2025 | |
1442540090 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž. 02.01.-24.02.25 Gelnica | 660,17 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P | 04.3.2025 | 05.03.2025 | 2.4.2025 | |
1442540046 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,08.10.24 do 01.01.25 Krompachy | 167,98 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 30.1.2025 | 04.02.2025 | 4.2.2025 | |
1442540045 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,14.12.24 do 01.01.25 Gelnica | 124,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 30.1.2025 | 04.02.2025 | 4.2.2025 | |
1442540044 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,07.12.24 do 01.01.25 SNV 53 | 166,35 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 30.1.2025 | 04.02.2025 | 4.2.2025 | |
1442540043 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod,stoč,zráž.03.12.2024 do 01.01..2025 SNV 55 | 151,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 64/271/15P | 30.1.2025 | 04.02.2025 | 4.2.2025 | |
1442540111 | BONAMED s.r.o. Uzovský Šalgov 169, 08261 |
36573442 | Úhrada zdravotných úkonov | 90,61 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 10.3.2025 | 11.03.2025 | 2.4.2025 | |
1442540186 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 04/2025 | 4006,18 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 12.5.2025 | 28.05.2025 | 2.6.2025 | |
1442540185 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál | 796,14 vrátane DPH |
1442540023 | 12.5.2025 | 16.05.2025 | 2.6.2025 |