Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442540160   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 04.04.25-14.04.25  431,74 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    22.4.2025  28.04.2025  29.4.2025 
1442540025   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 07,01-15,01,2025  269,14 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    20.1.2025  22.01.2025  4.2.2025 
1442540195   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 1.5.-15.5.2025  179,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    20.5.2025  28.05.2025  2.6.2025 
1442540054   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 15.01.-31.01.2025  830,87 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    05.2.2025  12.02.2025  4.3.2025 
1442540107   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 15.02.-28.02.2025  713,55 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    10.3.2025  11.03.2025  2.4.2025 
1442540106   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 15.02.-28.02.2025  -712,47 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    10.3.2025  10.03.2025  2.4.2025 
1442540098   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 15.02.-28.02.2025  712,47 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    05.3.2025  10.03.2025  2.4.2025 
1442540133   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 15.03.-31.03.2025  912,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    04.4.2025  09.04.2025  29.4.2025 
1442540178   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 15.04.25-30.04.25  982,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    07.5.2025  09.05.2025  2.6.2025 
1442540216   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 15.05.-31.05.2025  910,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    05.6.2025  11.06.2025  27.6.2025 
1442540001   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 17.12.-27.12.2024  462,55 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    07.1.2025  13.01.2025  4.2.2025 
1442540261   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 20.06.2025-30.06,2025   
bez DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    08.7.2025  14.07.2025  4.8.2025 
1442540290   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM16.07.2025-31.07.2025  840,86 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    05.8.2025  07.08.2025  1.9.2025 
1442540060   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 01/25 Gelnica,Hlavná 1-FA vyúčtovanie  1015,30 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    10.2.2025  21.02.2025  4.3.2025 
1442540007   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 01/25 Gelnica,Hlavná 1-FA vyúčtovanie  5174,43 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    08.1.2025  13.01.2025  4.2.2025 
1442540006   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 01/25-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie  2258,66 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    08.1.2025  13.01.2025  4.2.2025 
1442540049   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 02/25-Gelnica,-Fa za opakov.plnenie  5174,43 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber312/OVS/2019    03.2.2025  04.02.2025  4.3.2025 
1442540048   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 02/25-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie  2258,66 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    03.2.2025  04.02.2025  4.3.2025 
1442540088   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 03/25 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie  5174,43 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    03.3.2025  05.03.2025  2.4.2025 
1442540089   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 03/25 SNV53,55, 1-FA za opakov.plnenie  2258,66 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    03.3.2025  05.03.2025  2.4.2025 
1442540130   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 04/25 Gelnica,Hlavná 1-FA  5174,43 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    01.4.2025  03.04.2025  29.4.2025 
1442540131   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 04/25-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie  2258,66 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    01.4.2025  03.04.2025  29.4.2025 
1442540019   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 05-12/24 SNV53,55,-Fa za vyúčtovanie-prepl.  5815,52 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    14.1.2025    4.2.2025 
1442540171   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 05/25-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie  2258,66 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    02.5.2025  06.05.2025  2.6.2025 
1442540211   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 06/25-Gelnica,-Fa za opakov.plnenie  4646,89 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber312/OVS/2019    03.6.2025  05.06.2025  27.6.2025 
1442540212   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 06/25-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie  2258,66 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    03.6.2025  05.06.2025  27.6.2025 
1442540247   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 07/25-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie   
bez DPH
Zmluva č.P1463/2024    01.7.2025  14.07.2025  4.8.2025 
1442540288   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 08/25 SNV53,55, 1-FA za opakov.plnenie  2258,66 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    01.8.2025  07.8.2025  1.9.2025 
1442540289   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 08/25-Gelnica,-Fa za opakov.plnenie  4646,89 
vrátane DPH
Zmluva P1463/2024    01.8.2025  07.8.2025  1.9.2025 
1442540170   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 5/25 -GL, opakované plnenie  4646,89 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    02.5.2025  06.05.2025  2.6.2025 
1442540248   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 7/25 -GL, opakované plnenie   
bez DPH
Zmluva č.P1463/2024    01.7.2025  14.07.2025  4.8.2025 
1442540222   Colonnade Insurance S.A.
Moldavská cesta 8 B, 04280 Košice
50013602  poistenie majetku od 01.07.25 do 31.12.25  1563,14 
bez DPH
PZ č. 8-813-002177    06.6.2025  11.06.2025  27.6.2025 
1442540123   Vision IT Solutions, a.s.
Pribinova 25,81109 Bratislava
36815799  posúdenie technického stavu VT  36,90 
vrátane DPH
  1442540014  18.3.2025  25.03.2025  2.4.2025 
1442540063   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 01/2025 SN+GL+KR  795,35 
bez DPH
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004    11.2.2025  21.02.2025  4.3.2025 
1442540157   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 03/2025 SN+GL+KR  842,25 
vrátane DPH
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004    14.4.2025  06.05.2025  2.6.2025 
1442540228   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 05/2025 SN+GL+KR  974,20 
vrátane DPH
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004    13.6.2025  26.06.2025  27.6.2025 
1442540269   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 06/2025 SN+GL+KR   
bez DPH
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004    14.7.2025  29.07.2025  4.8.2025 
1442540310   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 07/2025 SN+GL+KR  998,10 
vrátane DPH
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004    11.8.2025  28.08.2025  1.9.2025 
1442540193   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 04/2025 SN+GL+KR  755,75 
vrátane DPH
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004    14.5.2025  05.06.2025  27.6.2025 
1442540018   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 12/2024 GL+KR+SNV  702,10 
vrátane DPH
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004    13.1.2025  04.02.2025  4.2.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na

Print