
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442540160 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 04.04.25-14.04.25 | 431,74 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 22.4.2025 | 28.04.2025 | 29.4.2025 | |
1442540025 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 07,01-15,01,2025 | 269,14 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 20.1.2025 | 22.01.2025 | 4.2.2025 | |
1442540195 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 1.5.-15.5.2025 | 179,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 20.5.2025 | 28.05.2025 | 2.6.2025 | |
1442540054 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.01.-31.01.2025 | 830,87 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 05.2.2025 | 12.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540107 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.02.-28.02.2025 | 713,55 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 10.3.2025 | 11.03.2025 | 2.4.2025 | |
1442540106 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.02.-28.02.2025 | -712,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 10.3.2025 | 10.03.2025 | 2.4.2025 | |
1442540098 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.02.-28.02.2025 | 712,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 05.3.2025 | 10.03.2025 | 2.4.2025 | |
1442540133 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.03.-31.03.2025 | 912,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 04.4.2025 | 09.04.2025 | 29.4.2025 | |
1442540178 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.04.25-30.04.25 | 982,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 07.5.2025 | 09.05.2025 | 2.6.2025 | |
1442540216 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.05.-31.05.2025 | 910,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 05.6.2025 | 11.06.2025 | 27.6.2025 | |
1442540001 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 17.12.-27.12.2024 | 462,55 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 07.1.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
1442540261 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 20.06.2025-30.06,2025 | bez DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 08.7.2025 | 14.07.2025 | 4.8.2025 | |
1442540290 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM16.07.2025-31.07.2025 | 840,86 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 05.8.2025 | 07.08.2025 | 1.9.2025 | |
1442540060 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 01/25 Gelnica,Hlavná 1-FA vyúčtovanie | 1015,30 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 10.2.2025 | 21.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540007 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 01/25 Gelnica,Hlavná 1-FA vyúčtovanie | 5174,43 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 08.1.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
1442540006 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 01/25-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie | 2258,66 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 08.1.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
1442540049 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 02/25-Gelnica,-Fa za opakov.plnenie | 5174,43 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber312/OVS/2019 | 03.2.2025 | 04.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540048 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 02/25-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie | 2258,66 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 03.2.2025 | 04.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540088 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 03/25 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie | 5174,43 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 03.3.2025 | 05.03.2025 | 2.4.2025 | |
1442540089 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 03/25 SNV53,55, 1-FA za opakov.plnenie | 2258,66 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 03.3.2025 | 05.03.2025 | 2.4.2025 | |
1442540130 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 04/25 Gelnica,Hlavná 1-FA | 5174,43 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 01.4.2025 | 03.04.2025 | 29.4.2025 | |
1442540131 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 04/25-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie | 2258,66 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 01.4.2025 | 03.04.2025 | 29.4.2025 | |
1442540019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 05-12/24 SNV53,55,-Fa za vyúčtovanie-prepl. | 5815,52 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 14.1.2025 | 4.2.2025 | ||
1442540171 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 05/25-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie | 2258,66 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 02.5.2025 | 06.05.2025 | 2.6.2025 | |
1442540211 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 06/25-Gelnica,-Fa za opakov.plnenie | 4646,89 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber312/OVS/2019 | 03.6.2025 | 05.06.2025 | 27.6.2025 | |
1442540212 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 06/25-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie | 2258,66 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 03.6.2025 | 05.06.2025 | 27.6.2025 | |
1442540247 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 07/25-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie | bez DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 01.7.2025 | 14.07.2025 | 4.8.2025 | |
1442540288 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 08/25 SNV53,55, 1-FA za opakov.plnenie | 2258,66 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 01.8.2025 | 07.8.2025 | 1.9.2025 | |
1442540289 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 08/25-Gelnica,-Fa za opakov.plnenie | 4646,89 vrátane DPH |
Zmluva P1463/2024 | 01.8.2025 | 07.8.2025 | 1.9.2025 | |
1442540170 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 5/25 -GL, opakované plnenie | 4646,89 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 02.5.2025 | 06.05.2025 | 2.6.2025 | |
1442540248 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 7/25 -GL, opakované plnenie | bez DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 01.7.2025 | 14.07.2025 | 4.8.2025 | |
1442540222 | Colonnade Insurance S.A. Moldavská cesta 8 B, 04280 Košice |
50013602 | poistenie majetku od 01.07.25 do 31.12.25 | 1563,14 bez DPH |
PZ č. 8-813-002177 | 06.6.2025 | 11.06.2025 | 27.6.2025 | |
1442540123 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25,81109 Bratislava |
36815799 | posúdenie technického stavu VT | 36,90 vrátane DPH |
1442540014 | 18.3.2025 | 25.03.2025 | 2.4.2025 | |
1442540063 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 01/2025 SN+GL+KR | 795,35 bez DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 11.2.2025 | 21.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540157 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 03/2025 SN+GL+KR | 842,25 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 14.4.2025 | 06.05.2025 | 2.6.2025 | |
1442540228 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 05/2025 SN+GL+KR | 974,20 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 13.6.2025 | 26.06.2025 | 27.6.2025 | |
1442540269 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 06/2025 SN+GL+KR | bez DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 14.7.2025 | 29.07.2025 | 4.8.2025 | |
1442540310 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 07/2025 SN+GL+KR | 998,10 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 11.8.2025 | 28.08.2025 | 1.9.2025 | |
1442540193 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 04/2025 SN+GL+KR | 755,75 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 14.5.2025 | 05.06.2025 | 27.6.2025 | |
1442540018 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 12/2024 GL+KR+SNV | 702,10 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 13.1.2025 | 04.02.2025 | 4.2.2025 |