Faktúry 2025 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442540284   KONE s.r.o.
Špitálska 8, 812 67 Bratislava
31359884  opr.šacht.dverí výťahu ÚPSVR GL   
bez DPH
  1442540042  30.7.2025  31.07.2025  4.8.2025 
1442540028   ROMAŇÁK s.r.o.
Duklianska 606/37, 05201 Spišská Nová Ves
36694860  opr.vozidla BT165EI-poist.udalosť  66,39 
vrátane DPH
  PÚ 9572927144  27.1.2025  28.01.2025  4.2.2025 
1442540316   SIBS MV s.r.o.
Hutnícka 2713/10,05201 Spišská Nová Ves
50223909  oprava asfalt.povrchu-parkovisko SNV 53 a 55  5220,03 
vrátane DPH
  1442540026  19.8.2025  20.08.2025  1.9.2025 
1442540081   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  oprava brzd, opak.STK SN962BX  476,37 
vrátane DPH
  1442540009  17.2.2025  21.02.2025  4.3.2025 
1442540357   LD vision s.r.o
Koceľová 1680/17, 05201 Spišská Nová Ves
53578040  oprava dverí SNV 55, kanc.208  185,00 
vrátane DPH
  1442540048  25.9.2025  26.09.2025  2.10.2025 
1442540113   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  oprava kotla Viessmann-SNV 55  829,64 
vrátane DPH
  1442540012  11.3.2025  14.03.2025  2.4.2025 
1442540421   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  oprava SMV, Peugeot308 BL231KU  816,73 
vrátane DPH
  1442540070  06.11.2025  13.11.2025  1.12.2025 
1442540370   Jozef Rerko
Maša 1283/21,05311 Smižany
54230764  oprava vodovodného potrubia GL  400,00 
bez DPH
  1442540057  08.10.2025  10.10.2025  4.11.2025 
1442540017   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  oprava zámku, SN962BX-príprava na STK, STK  212,91 
vrátane DPH
RD č.97/OVS/2021, 1442540001    13.1.2025  28.01.2025  4.2.2025 
1442540402   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  oprava, prezutie, výmena svetla SMV BL 100 KU  500,30 
vrátane DPH
  1442540058  28.10.2025  06.11.2025  1.12.2025 
1442540403   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  oprava,výmena brzd. kot., plat.,BL 181 US  440,78 
vrátane DPH
  1442540071  28.10.2025  06.11.2025  1.12.2025 
1442540082   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 01.02.2025-15.02.2025  398,63 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    19.2.2025  21.02.2025  4.3.2025 
1442540124   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 01.03.2025-15.03.2025  240,18 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    18.3.2025  19.03.2025  2.4.2025 
1442540242   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 01.06.2025-15.06,2025  287,69 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    18.6.2025  26.06.2025  27.6.2025 
1442540277   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 01.07.2025-15.07,2025   
bez DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    18.7.2025  23.07.2025  4.8.2025 
1442540353   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 01.09.2025-15.09.2025  645,15 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    18.9.2025  22.09.2025  2.10.2025 
1442540443   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 01.11.-15.11.2025  277,25 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    18.11.2025  21.11.2025  1.12.2025 
1442540317   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 01.8..-15,8.2025  238,43 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    19.8.2025  20.08.2025  1.9.2025 
1442540160   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 04.04.25-14.04.25  431,74 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    22.4.2025  28.04.2025  29.4.2025 
1442540025   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 07,01-15,01,2025  269,14 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    20.1.2025  22.01.2025  4.2.2025 
1442540390   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 1.10.-15.10.2025  524,29 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    20.10.2025  24.10.2025  4.11.2025 
1442540483   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 1.12.-15.12.2025  333,42 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    18.12.2025  23.12.2025  2.1.2026 
1442540195   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 1.5.-15.5.2025  179,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    20.5.2025  28.05.2025  2.6.2025 
1442540054   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 15.01.-31.01.2025  830,87 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    05.2.2025  12.02.2025  4.3.2025 
1442540107   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 15.02.-28.02.2025  713,55 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    10.3.2025  11.03.2025  2.4.2025 
1442540106   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 15.02.-28.02.2025  -712,47 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    10.3.2025  10.03.2025  2.4.2025 
1442540098   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 15.02.-28.02.2025  712,47 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    05.3.2025  10.03.2025  2.4.2025 
1442540133   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 15.03.-31.03.2025  912,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    04.4.2025  09.04.2025  29.4.2025 
1442540178   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 15.04.25-30.04.25  982,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    07.5.2025  09.05.2025  2.6.2025 
1442540216   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 15.05.-31.05.2025  910,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    05.6.2025  11.06.2025  27.6.2025 
1442540333   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 15.08.-31.08.2025  613,51 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    04.9.2025  16.09.2025  2.10.2025 
1442540414   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 15.10.-31.10.2025  881,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    05.11.2025  13.11.2025  1.12.2025 
1442540365   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 15.10.25-30.10.25  904,35 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    06.10.2025  10.10.2025  4.11.2025 
1442540466   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 15.11.-30.11.25  908,14 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    08.12.2025  12.12.2025  2.1.2026 
1442540001   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 17.12.-27.12.2024  462,55 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    07.1.2025  13.01.2025  4.2.2025 
1442540261   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 20.06.2025-30.06,2025   
bez DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    08.7.2025  14.07.2025  4.8.2025 
1442540290   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM16.07.2025-31.07.2025  840,86 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    05.8.2025  07.08.2025  1.9.2025 
1442540060   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 01/25 Gelnica,Hlavná 1-FA vyúčtovanie  1015,30 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    10.2.2025  21.02.2025  4.3.2025 
1442540007   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 01/25 Gelnica,Hlavná 1-FA vyúčtovanie  5174,43 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    08.1.2025  13.01.2025  4.2.2025 
1442540006   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 01/25-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie  2258,66 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    08.1.2025  13.01.2025  4.2.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť