
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442540037 | Lazor Stanislav MUDr. 144 Hviezdoslavova 43, 053 61 Spišské Vlachy |
31982743 | Úhrada zdravotných úkonov | 48,79 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 29.1.2025 | 30.01.2025 | 4.2.2025 | |
1442540036 | LOGAR-MED, s.r.o. Jánskeho 18/3325, 05201 Spišská Nová Ves |
53959485 | Úhrada zdravotných úkonov | 125,46 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 29.1.2025 | 30.01.2025 | 4.2.2025 | |
1442540035 | MEDTECH s.r.o. Šturova 6, 05342 Krompachy |
45291713 | Úhrada zdravotných úkonov | 132,43 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 29.1.2025 | 30.01.2025 | 4.2.2025 | |
1442540034 | LEKAM., s.r.o.MUDr.Kamenická L Lipová 2027/7, 05201 Spišská Nová Ves |
48246743 | Úhrada zdravotných úkonov | 125,46 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 29.1.2025 | 30.01.2025 | 4.2.2025 | |
1442540033 | HOMED,s.r.o. Hlavná 4, 05342 Krompachy |
36699314 | Úhrada zdravotných úkonov | 160,31 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 29.1.2025 | 30.01.2025 | 4.2.2025 | |
1442540032 | PRIMA MEDIC,s.r.o. Dubová 2024/12, 05201 Spišská Nová Ves |
36717584 | Úhrada zdravotných úkonov | 118,49 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 29.1.2025 | 30.01.2025 | 4.2.2025 | |
1442540029 | HOMED,s.r.o. Hlavná 4, 05342 Krompachy |
36699314 | Úhrada zdravotných úkonov | 6,97 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 27.1.2025 | 30.01.2025 | 4.2.2025 | |
1442540078 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 01/2025 | 4322,04 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 14.2.2025 | 19.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540119 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 02/2025 | 4322,04 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 13.3.2025 | 19.03.2025 | 2.4.2025 | |
1442540134 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 03/2025 | 4322,04 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 04.4.2025 | 28.04.2025 | 29.4.2025 | |
1442540186 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 04/2025 | 4006,18 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 12.5.2025 | 28.05.2025 | 2.6.2025 | |
1442540005 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 12/2024 | 4216,62 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 08.1.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
1442540043 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod,stoč,zráž.03.12.2024 do 01.01..2025 SNV 55 | 151,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 64/271/15P | 30.1.2025 | 04.02.2025 | 4.2.2025 | |
1442540090 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž. 02.01.-24.02.25 Gelnica | 660,17 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P | 04.3.2025 | 05.03.2025 | 2.4.2025 | |
1442540169 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž. 25.03.-22.04.25 Gelnica | 363,92 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P | 30.4.2025 | 06.05.2025 | 2.6.2025 | |
1442540046 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 08.10.2024-1.1.2025 KR | 167,98 vrátane DPH |
zmluva č. 65/271/15P | 30.1.2025 | 04.02.2025 | 29.4.2025 | |
1442540045 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 14.12.2024-1.1.2025 GL | 124,92 vrátane DPH |
zmluva č. 65/271/15P | 30.1.2025 | 04.02.2025 | 29.4.2025 | |
1442540125 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 2.1.-11.3.2025 SNV 53 | 777,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 18.3.2025 | 19.03.2025 | 2.4.2025 | |
1442540117 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 2.1.-3.3.2025 SNV 55 | 296,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 64/271/15P | 12.3.2025 | 19.03.2025 | 2.4.2025 | |
1442540129 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 25.02.-24.03.2025 | 315,89 vrátane DPH |
zml.o dod.pitnej vody 67/216/15P | 31.03.2025 | 03.04.2025 | 29.4.2025 | |
1442540043 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 3.12.2024-1.1.2025 SNV 55 | 151,45 vrátane DPH |
zmluva č.64/271/15P | 30.1.2025 | 04.02.2025 | 29.4.2025 | |
1442540044 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 7.12.2024-1.1.2025 SNV 53 | 166,35 vrátane DPH |
zmluva č. 65/271/15P | 30.1.2025 | 04.02.2025 | 29.4.2025 | |
1442540044 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,07.12.24 do 01.01.25 SNV 53 | 166,35 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 30.1.2025 | 04.02.2025 | 4.2.2025 | |
1442540046 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,08.10.24 do 01.01.25 Krompachy | 167,98 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 30.1.2025 | 04.02.2025 | 4.2.2025 | |
1442540045 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.,14.12.24 do 01.01.25 Gelnica | 124,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 30.1.2025 | 04.02.2025 | 4.2.2025 | |
1442540165 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.02.01.25 do 07.04.25 Krompachy | 217,69 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 25.4.2025 | 06.05.2025 | 2.6.2025 | |
1442540080 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena akumulátora SN672BM | 275,83 vrátane DPH |
1442540010 | 17.2.2025 | 21.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540087 | KLIMA SPIŠ s.r.o. Štúrovo nábr.10/35, 05205 Spišská Nová Ves |
52253023 | výmena klimatizačnej jednotky - GL serverovňa | 1766,28 vrátane DPH |
1442540011 | 28.2.2025 | 05.03.2025 | 2.4.2025 | |
1442540167 | Džubák Ján Tatranská 393,05311 Smižany |
10756817 | výmena pneumatík pre 9 ks SMV | 281,25 vrátane DPH |
1442540024 | 29.4.2025 | 06.05.2025 | 2.6.2025 | |
1442540162 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | výmena prietošk.ohrievač.vody Gl. | 158,3 vrátane DPH |
1442540018 | 22.4.2025 | 06.05.2025 | 2.6.2025 | |
1442540064 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 01/25 | 115,74 vrátane DPH |
1442540004 | 13.2.2025 | 19.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540114 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 02/25 | 80,07 vrátane DPH |
1442540004 | 12.3.2025 | 19.03.2025 | 2.4.2025 | |
1442540156 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 03/25 | 115,74 vrátane DPH |
1442540004 | 14.4.2025 | 17.04.2025 | 29.4.2025 | |
1442540191 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 04/25 | 97,91 vrátane DPH |
1442540004 | 13.5.2025 | 16.05.2025 | 2.6.2025 | |
1442540010 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za4Q24 | 286,56 vrátane DPH |
1442340113 | 08.1.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
1442540075 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúč. elekt..01/25 SNV 53,55,KR,GL | 920,15 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 14.2.2025 | 21.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540118 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúč. elekt..02/25 SNV 53,55,KR,GL | 182,59 vrátane DPH |
zmluva 5361/24 | 12.03.2025 | 03.04.2025 | 29.4.2025 | |
1442540136 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúč. elekt..04/25 SNV 53,55,KR,GL | 3381,73 vrátane DPH |
zmluva 5361/2024 | 04.4.2025 | 09.04.2025 | 29.4.2025 | |
1442540190 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúč. elekt..04/25 SNV 53,55,KR,GL-vyúčt. nedoplat | 544,95 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 | 13.5.2025 | 28.05.2025 | 2.6.2025 | |
1442540011 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčt.opr. zákl.dane plyn 12/24 GL | 956,49 vrátane DPH |
zmluva č. P1463/2024 | 9.1.2025 | 04.02.2025 | 29.4.2025 |