Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
1442540119 |
LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 |
upratovanie za 02/2025 |
4322,04
vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 |
|
13.3.2025 |
19.03.2025 |
2.4.2025 |
1442540117 |
Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 |
vod.,stoč.,zráž., 2.1.-3.3.2025 SNV 55 |
296,85
vrátane DPH |
Zmluva č. 64/271/15P |
|
12.3.2025 |
19.03.2025 |
2.4.2025 |
1442540114 |
Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 |
výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 02/25 |
80,07
vrátane DPH |
|
1442540004 |
12.3.2025 |
19.03.2025 |
2.4.2025 |
1442540113 |
STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 |
oprava kotla Viessmann-SNV 55 |
829,64
vrátane DPH |
|
1442540012 |
11.3.2025 |
14.03.2025 |
2.4.2025 |
1442540112 |
Hovancová Rita, MUDr. 137 Kostolná 35,05361 Spišské Vlachy |
31982450 |
Úhrada zdravotných úkonov |
13,94
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
10.3.2025 |
11.03.2025 |
2.4.2025 |
1442540111 |
BONAMED s.r.o. Uzovský Šalgov 169, 08261 |
36573442 |
Úhrada zdravotných úkonov |
90,61
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
10.3.2025 |
11.03.2025 |
2.4.2025 |
1442540110 |
Pedina s.r.o. Nová 814, 04925 Dobšiná |
45697558 |
úhrada zdravotných úkonov |
6,97
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
10.3.2025 |
11.03.2025 |
2.4.2025 |
1442540109 |
Železničné zdravotníctvo Masarykova 9, 04001 Košice |
36582433 |
Úhrada zdravotných úkonov |
69,70
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
10.3.2025 |
11.03.2025 |
2.4.2025 |
1442540108 |
Tomašková Slávka, MUDr. Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 |
úhrada zdrav.úkonov |
41,82
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
10.3.2025 |
11.03.2025 |
2.4.2025 |
1442540107 |
SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 |
palivové karty na odber PHM 15.02.-28.02.2025 |
713,55
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
10.3.2025 |
11.03.2025 |
2.4.2025 |
1442540106 |
SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 |
palivové karty na odber PHM 15.02.-28.02.2025 |
-712,47
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
10.3.2025 |
10.03.2025 |
2.4.2025 |
1442540105 |
Mesto Spišská Nová Ves Radničné námestie 1843/7, 05201 Spišská Nová Ves |
00329614 |
daň z nehnut.r.2024 SNV 1.splátka 50280/2025/275 |
456,26
bez DPH |
reg.č.17199/2025 |
|
10.3.2025 |
11.03.2025 |
2.4.2025 |
1442540104 |
Royal Business Corporation Mlynská 27, 04001 Košice |
45391611 |
rohož servis 2/25 |
103,32
vrátane DPH |
zmluva o servisnej službe |
|
10.3.2025 |
14.03.2025 |
2.4.2025 |
1442540102 |
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Slovak Telekom 03/2025 Hovory SNV |
97,10
vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 |
|
07.3.2025 |
14.03.2025 |
2.4.2025 |
1442540099 |
MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
dod.elektriny, 03/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie |
4382,20
vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 |
|
05.3.2025 |
07.03.2025 |
2.4.2025 |
1442540098 |
SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 |
palivové karty na odber PHM 15.02.-28.02.2025 |
712,47
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
05.3.2025 |
10.03.2025 |
2.4.2025 |
1442540097 |
Mesto Krompachy Námestie Slobody 115/1, 05342 Krompachy |
00329282 |
komun.odpad Krompachy r.2025,1.splátka |
629,20
bez DPH |
Rozhodnutie č.2010500187 |
|
04.3.2025 |
05.03.2025 |
2.4.2025 |
1442540096 |
Mesto Krompachy Námestie Slobody 115/1, 05342 Krompachy |
00329282 |
daň z neh. Mesto Krompachy 2025 - 1 splátka |
165,76
bez DPH |
Rozhodnutie č.1016500072 |
|
04.3.2025 |
05.03.2025 |
2.4.2025 |
1442540095 |
Mesto Gelnica Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica |
00329061 |
komunál.odpad Gelnica r.2025-1.splátka |
1135,00
bez DPH |
Rozhodnutie č.1163 |
|
04.3.2025 |
05.03.2025 |
2.4.2025 |
1442540094 |
STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 |
soprava stykača dverí výťah GL |
126,08
vrátane DPH |
|
1442540013 |
04.3.2025 |
05.03.2025 |
2.4.2025 |
1442540093 |
Termokomplex,spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 |
teplo 02/2025 Krompachy |
4280,78
vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR |
|
04.3.2025 |
05.03.2025 |
2.4.2025 |
1442540092 |
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Slovak telekom 03/2025 hovory+internet |
249,62
vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 |
|
04.3.2025 |
05.03.2025 |
2.4.2025 |
1442540090 |
Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 |
vod.,stoč.,zráž. 02.01.-24.02.25 Gelnica |
660,17
vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P |
|
04.3.2025 |
05.03.2025 |
2.4.2025 |
1442540089 |
MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
plyn 03/25 SNV53,55, 1-FA za opakov.plnenie |
2258,66
vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 |
|
03.3.2025 |
05.03.2025 |
2.4.2025 |
1442540088 |
MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
plyn 03/25 Gelnica,Hlavná 1-FA za opakov.plnenie |
5174,43
vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 |
|
03.3.2025 |
05.03.2025 |
2.4.2025 |
1442540087 |
KLIMA SPIŠ s.r.o. Štúrovo nábr.10/35, 05205 Spišská Nová Ves |
52253023 |
výmena klimatizačnej jednotky - GL serverovňa |
1766,28
vrátane DPH |
|
1442540011 |
28.2.2025 |
05.03.2025 |
2.4.2025 |
|
|
1442540085 |
Tatry corp. s.r.o. Trieda SNP 403/79, 04011 Košcie |
47828820 |
dod.,montáž, zameranie nového sklaKrompachy |
214,51
vrátane DPH |
poistná udalosť |
|
26.2.2025 |
27.02.2025 |
4.3.2025 |
1442540084 |
LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 |
hygienický materiál |
930,97
vrátane DPH |
|
1442540007 |
25.2.2025 |
26.02.2025 |
4.3.2025 |
1442540082 |
SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 |
palivové karty na odber PHM 01.02.2025-15.02.2025 |
398,63
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
19.2.2025 |
21.02.2025 |
4.3.2025 |
1442540081 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
oprava brzd, opak.STK SN962BX |
476,37
vrátane DPH |
|
1442540009 |
17.2.2025 |
21.02.2025 |
4.3.2025 |
1442540080 |
FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 |
výmena akumulátora SN672BM |
275,83
vrátane DPH |
|
1442540010 |
17.2.2025 |
21.02.2025 |
4.3.2025 |
1442540079 |
Tomašková Slávka, MUDr. Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 |
Úhrada zdravotných úkonov |
41,82
vrátane DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
14.2.2025 |
21.02.2025 |
4.3.2025 |
1442540078 |
LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 |
upratovanie za 01/2025 |
4322,04
vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 |
|
14.2.2025 |
19.02.2025 |
4.3.2025 |
1442540077 |
Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 |
slovanet 02/2025 |
32,62
vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č. 503831 |
|
14.2.2025 |
19.02.2025 |
4.3.2025 |
1442540076 |
STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 |
komplexná správa objektov 01/2025 |
7113,80
vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 |
|
14.2.2025 |
21.02.2025 |
4.3.2025 |
1442540075 |
MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
vyúč. elekt..01/25 SNV 53,55,KR,GL |
920,15
vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 |
|
14.2.2025 |
21.02.2025 |
4.3.2025 |
1442540074 |
DOTORE, s.r.o. Tatranská 80, 05311 Smižany |
50045296 |
úhrada zdrav. úkonov |
48,79
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
14.2.2025 |
17.02.2025 |
4.3.2025 |
1442540073 |
AMBIKO, s.r.o., MUDr. Kova 136 Sama Chalúpku 18, 05201 SNV |
36830461 |
úhrada zdrav. úkonov |
132,43
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
14.2.2025 |
17.02.2025 |
4.3.2025 |
1442540072 |
NATURHAUS, s.r.o. 144 Letná 27, 05201 SNV |
36606260 |
úhrada zdravotných úkonov |
250,92
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
13.2.2025 |
17.02.2025 |
4.3.2025 |