
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442540080 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena akumulátora SN672BM | 275,83 vrátane DPH |
1442540010 | 17.2.2025 | 21.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540167 | Džubák Ján Tatranská 393,05311 Smižany |
10756817 | výmena pneumatík pre 9 ks SMV | 281,25 vrátane DPH |
1442540024 | 29.4.2025 | 06.05.2025 | 2.6.2025 | |
1442540010 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za4Q24 | 286,56 vrátane DPH |
1442340113 | 08.1.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
1442540242 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 01.06.2025-15.06,2025 | 287,69 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 18.6.2025 | 26.06.2025 | 27.6.2025 | |
1442540161 | Rastislav Tomala TATRY -ALAMOT Kúpeľná 740/40, 059 01 Spišská Belá |
37239881 | kompl.skúš.filtroventil.zariad. údržba FVZ-prac.GL | 292,49 vrátane DPH |
1442540021 | 22.4.2025 | 28.04.2025 | 29.4.2025 | |
1442540117 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 2.1.-3.3.2025 SNV 55 | 296,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 64/271/15P | 12.3.2025 | 19.03.2025 | 2.4.2025 | |
1442540129 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 25.02.-24.03.2025 | 315,89 vrátane DPH |
zml.o dod.pitnej vody 67/216/15P | 31.03.2025 | 03.04.2025 | 29.4.2025 | |
1442540286 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž. 20.06.-22.07.25 Gelnica | 363,97 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P | 31.7.2025 | 07.8.2025 | 1.9.2025 | |
1442540169 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž. 25.03.-22.04.25 Gelnica | 363,92 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P | 30.4.2025 | 06.05.2025 | 2.6.2025 | |
1442540231 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 4.3.-2.6.2025 SNV 55 | 378,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 64/271/15P | 16.6.2025 | 26.06.2025 | 27.6.2025 | |
1442540082 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 01.02.2025-15.02.2025 | 398,63 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 19.2.2025 | 21.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540208 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž. 23.04.-21.05.25 Gelnica | 411,68 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P | 30.5.2025 | 05.06.2025 | 27.6.2025 | |
1442540304 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.el., 07/25 SNV53,55,Gl,Kr | 414,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 08.8.2025 | 20.8.2025 | 1.9.2025 | |
1442540160 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 04.04.25-14.04.25 | 431,74 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 22.4.2025 | 28.04.2025 | 29.4.2025 | |
1442540105 | Mesto Spišská Nová Ves Radničné námestie 1843/7, 05201 Spišská Nová Ves |
00329614 | daň z nehnut.r.2024 SNV 1.splátka 50280/2025/275 | 456,26 bez DPH |
reg.č.17199/2025 | 10.3.2025 | 11.03.2025 | 2.4.2025 | |
1442540001 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 17.12.-27.12.2024 | 462,55 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 07.1.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
1442540081 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | oprava brzd, opak.STK SN962BX | 476,37 vrátane DPH |
1442540009 | 17.2.2025 | 21.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540026 | FINAL-CD Bratoslava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | príprava na STK výmena oleja filtrov BL129RJ | 504,07 vrátane DPH |
1442540005 | 20.1.2025 | 04.02.2025 | 29.4.2025 | |
1442540026 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | príprava na STK, vým. oleja, filtrov BL129RJ | 504,07 vrátane DPH |
1442540005 | 20.1.2025 | 04.02.2025 | 4.2.2025 | |
1442500871 | Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14,84104 Bratislava |
35919001 | dialnič. známka r. 2025 | 540,00 bez DPH |
7250002192 | 27.1.2025 | 28.01.2025 | 4.2.2025 | |
1442540190 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúč. elekt..04/25 SNV 53,55,KR,GL-vyúčt. nedoplat | 544,95 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 | 13.5.2025 | 28.05.2025 | 2.6.2025 | |
1442540097 | Mesto Krompachy Námestie Slobody 115/1, 05342 Krompachy |
00329282 | komun.odpad Krompachy r.2025,1.splátka | 629,20 bez DPH |
Rozhodnutie č.2010500187 | 04.3.2025 | 05.03.2025 | 2.4.2025 | |
1442540090 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž. 02.01.-24.02.25 Gelnica | 660,17 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P | 04.3.2025 | 05.03.2025 | 2.4.2025 | |
1442540018 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštový úver 12/24 GL,KR SNV | 702,10 bez DPH |
úver poštovného-povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 14.1.2025 | 04.02.2025 | 29.4.2025 | |
1442540018 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 12/2024 GL+KR+SNV | 702,10 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 13.1.2025 | 04.02.2025 | 4.2.2025 | |
1442540180 | COMPEKO TREND, s.r.o Pribinova 1109/27, 05311 Smižany |
31676596 | Batéria so UPS - RBC17, RBC7 | 712 vrátane DPH |
1442540022 | 07.5.2025 | 09.05.2025 | 2.6.2025 | |
1442540098 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.02.-28.02.2025 | 712,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 05.3.2025 | 10.03.2025 | 2.4.2025 | |
1442540107 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.02.-28.02.2025 | 713,55 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 10.3.2025 | 11.03.2025 | 2.4.2025 | |
1442540312 | Dugasamb spol. s r.o. 136 Šarišská 2243/21, 05201 Spišská Nová Ves |
36595004 | úhrada zdrav. úkonov | 752,76 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 14.8.2025 | 20.08.2025 | 1.9.2025 | |
1442540193 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 04/2025 SN+GL+KR | 755,75 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 14.5.2025 | 05.06.2025 | 27.6.2025 | |
1442540125 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 2.1.-11.3.2025 SNV 53 | 777,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 18.3.2025 | 19.03.2025 | 2.4.2025 | |
1442540063 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 01/2025 SN+GL+KR | 795,35 bez DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 11.2.2025 | 21.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540185 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál | 796,14 vrátane DPH |
1442540023 | 12.5.2025 | 16.05.2025 | 2.6.2025 | |
1442540135 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál | 796,14 vrátane DPH |
1442540015 | 04.4.2025 | 17.04.2025 | 29.4.2025 | |
1442540113 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | oprava kotla Viessmann-SNV 55 | 829,64 vrátane DPH |
1442540012 | 11.3.2025 | 14.03.2025 | 2.4.2025 | |
1442540054 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.01.-31.01.2025 | 830,87 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 05.2.2025 | 12.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540290 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM16.07.2025-31.07.2025 | 840,86 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 05.8.2025 | 07.08.2025 | 1.9.2025 | |
1442540157 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 03/2025 SN+GL+KR | 842,25 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 14.4.2025 | 06.05.2025 | 2.6.2025 | |
1442540302 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál | 858,45 vrátane DPH |
1442440037 | 08.8.2025 | 12.8.2025 | 1.9.2025 | |
1442540230 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 12.3.-2.6.2025 SNV 53 | 889,76 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 16.6.2025 | 26.06.2025 | 27.6.2025 |