Faktúry 2025 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442540293   Termokomplex,spol.s.r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo 07/2024 Krompachy  890,37 
vrátane DPH
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    05.8.2025  07.8.2025  1.9.2025 
1442540023   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 12/2024 Krompachy  897,43 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    14.1.2025  28.01.2025  4.2.2025 
1442540216   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 15.05.-31.05.2025  910,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    05.6.2025  11.06.2025  27.6.2025 
1442540133   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 15.03.-31.03.2025  912,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    04.4.2025  09.04.2025  29.4.2025 
1442540075   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúč. elekt..01/25 SNV 53,55,KR,GL  920,15 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024    14.2.2025  21.02.2025  4.3.2025 
1442540084   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  hygienický materiál  930,97 
vrátane DPH
  1442540007  25.2.2025  26.02.2025  4.3.2025 
1442540011   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  vyúčt.opr. zákl.dane plyn 12/24 GL  956,49 
vrátane DPH
zmluva č. P1463/2024    9.1.2025  04.02.2025  29.4.2025 
1442540011   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčt.opr.zákl.dane plyn 12/24-Gl.  956,49 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    09.1.2025  04.02.2025  4.2.2025 
1442540228   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 05/2025 SN+GL+KR  974,20 
vrátane DPH
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004    13.6.2025  26.06.2025  27.6.2025 
1442540178   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 15.04.25-30.04.25  982,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    07.5.2025  09.05.2025  2.6.2025 
1442540310   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 07/2025 SN+GL+KR  998,10 
vrátane DPH
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004    11.8.2025  28.08.2025  1.9.2025 
1442540060   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 01/25 Gelnica,Hlavná 1-FA vyúčtovanie  1015,30 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    10.2.2025  21.02.2025  4.3.2025 
1442540115   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštový úver 2/25 SNV,GL,KR  1022,00 
bez DPH
úver poštovného-povolenie č.24/78,79-PP-2004    12.03.2025  03.04.2025  29.4.2025 
1442540095   Mesto Gelnica
Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica
00329061  komunál.odpad Gelnica r.2025-1.splátka  1135,00 
bez DPH
Rozhodnutie č.1163    04.3.2025  05.03.2025  2.4.2025 
1442540100   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  vyúčt.opr.zákl.dane plyn 2/25 GL  1139,70 
vrátane DPH
zmluva č. P1463/2024    6.3.2025  03.04.2025  29.4.2025 
1442540022   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 12/2024 SN55  1218,06 
vrátane DPH
Zmluva 472/OVS/2022    14.1.2025  28.01.2025  4.2.2025 
1442540140   Mesto Gelnica
Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica
00329061  daň z neh. r.2025/1 splátka  1326,75 
bez DPH
    07.4.2025  09.04.2025  29.4.2025 
1442540291   LIVONEC SK, s.r.o.
Ivanská cesta 15731/19, 82104 Bratislava
48121347  odbor.prehľ požiar.zariad. ÚPSVR  1363,00 
vrátane DPH
  1442540033  05.8.2025  07.8.2025  1.9.2025 
1442540226   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  dod.el., 05/25 SNV53,55,Gl,Kr  1432,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024    11.6.2025  26.06.2025  27.6.2025 
1442540222   Colonnade Insurance S.A.
Moldavská cesta 8 B, 04280 Košice
50013602  poistenie majetku od 01.07.25 do 31.12.25  1563,14 
bez DPH
PZ č. 8-813-002177    06.6.2025  11.06.2025  27.6.2025 
1442540087   KLIMA SPIŠ s.r.o.
Štúrovo nábr.10/35, 05205 Spišská Nová Ves
52253023  výmena klimatizačnej jednotky - GL serverovňa  1766,28 
vrátane DPH
  1442540011  28.2.2025  05.03.2025  2.4.2025 
1442540213   Termokomplex,spol.s.r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo 05/2025 Krompachy  1778,84 
vrátane DPH
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    03.6.2025  05.06.2025  27.6.2025 
1442540227   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčt.opr.zákl.dane plyn 05/25-SNV 53,55,  2039,27 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    13.6.2025  26.06.2025  27.6.2025 
1442540288   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 08/25 SNV53,55, 1-FA za opakov.plnenie  2258,66 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    01.8.2025  07.8.2025  1.9.2025 
1442540212   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 06/25-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie  2258,66 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    03.6.2025  05.06.2025  27.6.2025 
1442540171   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 05/25-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie  2258,66 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    02.5.2025  06.05.2025  2.6.2025 
1442540131   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 04/25-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie  2258,66 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    01.4.2025  03.04.2025  29.4.2025 
1442540089   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 03/25 SNV53,55, 1-FA za opakov.plnenie  2258,66 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    03.3.2025  05.03.2025  2.4.2025 
1442540048   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 02/25-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie  2258,66 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    03.2.2025  04.02.2025  4.3.2025 
1442540006   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 01/25-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie  2258,66 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    08.1.2025  13.01.2025  4.2.2025 
1442540176   Termokomplex,spol.s.r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo za 04/2025 Krompachy  2461,01 
vrátane DPH
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    05.5.2025  09.05.2025  2.6.2025 
1442540244   Ing. Michal Piatnica
Markušovská cesta 2, 05201 Spišská Nová Ves
37704338  Projekt. dokumentácia -Rekonštrukcia kotolne SNV53  2900,00 
bez DPH
  1442540025  23.6.2025  26.06.2025  27.6.2025 
1442540173   Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie 1843/7, 05201 Spišská Nová Ves
00329614  komunál. odpad SNV 53 r.2025,1.splátka  3146 
bez DPH
5225/2025    05.5.2025  06.05.2025  2.6.2025 
1442540215   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  dod.elektriny, 06/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie  3381,73 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024    04.6.2025  11.06.2025  27.6.2025 
1442540177   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  dod.el., 01/25 SNV53,55,Gl,Kr  3381,73 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024    05.5.2025  09.05.2025  2.6.2025 
1442540136   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúč. elekt..04/25 SNV 53,55,KR,GL  3381,73 
vrátane DPH
zmluva 5361/2024    04.4.2025  09.04.2025  29.4.2025 
1442540292   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  dod.elektriny, 08/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie  3416,28 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024    05.8.2025  07.08.2025  1.9.2025 
1442540132   Termokomplex,spol.s.r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo za 03/2025 Krompachy  3597,36 
vrátane DPH
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    02.4.2025  03.04.2025  29.4.2025 
1442540003   Termokomplex,spol.s.r.o.
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo 12/2024 Krompachy  3839,50 
vrátane DPH
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    07.1.2025  13.01.2025  4.2.2025 
1442540220   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie za 05/2025  4006,18 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022    06.6.2025  17.06.2025  27.6.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť