
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442540293 | Termokomplex,spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 07/2024 Krompachy | 890,37 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 05.8.2025 | 07.8.2025 | 1.9.2025 | |
1442540023 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 12/2024 Krompachy | 897,43 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 14.1.2025 | 28.01.2025 | 4.2.2025 | |
1442540216 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.05.-31.05.2025 | 910,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 05.6.2025 | 11.06.2025 | 27.6.2025 | |
1442540133 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.03.-31.03.2025 | 912,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 04.4.2025 | 09.04.2025 | 29.4.2025 | |
1442540075 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúč. elekt..01/25 SNV 53,55,KR,GL | 920,15 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 14.2.2025 | 21.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540084 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál | 930,97 vrátane DPH |
1442540007 | 25.2.2025 | 26.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540011 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčt.opr. zákl.dane plyn 12/24 GL | 956,49 vrátane DPH |
zmluva č. P1463/2024 | 9.1.2025 | 04.02.2025 | 29.4.2025 | |
1442540011 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčt.opr.zákl.dane plyn 12/24-Gl. | 956,49 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 09.1.2025 | 04.02.2025 | 4.2.2025 | |
1442540228 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 05/2025 SN+GL+KR | 974,20 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 13.6.2025 | 26.06.2025 | 27.6.2025 | |
1442540178 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 15.04.25-30.04.25 | 982,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 07.5.2025 | 09.05.2025 | 2.6.2025 | |
1442540310 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 07/2025 SN+GL+KR | 998,10 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 11.8.2025 | 28.08.2025 | 1.9.2025 | |
1442540060 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 01/25 Gelnica,Hlavná 1-FA vyúčtovanie | 1015,30 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 10.2.2025 | 21.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540115 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštový úver 2/25 SNV,GL,KR | 1022,00 bez DPH |
úver poštovného-povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 12.03.2025 | 03.04.2025 | 29.4.2025 | |
1442540095 | Mesto Gelnica Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica |
00329061 | komunál.odpad Gelnica r.2025-1.splátka | 1135,00 bez DPH |
Rozhodnutie č.1163 | 04.3.2025 | 05.03.2025 | 2.4.2025 | |
1442540100 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčt.opr.zákl.dane plyn 2/25 GL | 1139,70 vrátane DPH |
zmluva č. P1463/2024 | 6.3.2025 | 03.04.2025 | 29.4.2025 | |
1442540022 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina vyučt. 12/2024 SN55 | 1218,06 vrátane DPH |
Zmluva 472/OVS/2022 | 14.1.2025 | 28.01.2025 | 4.2.2025 | |
1442540140 | Mesto Gelnica Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica |
00329061 | daň z neh. r.2025/1 splátka | 1326,75 bez DPH |
07.4.2025 | 09.04.2025 | 29.4.2025 | ||
1442540291 | LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19, 82104 Bratislava |
48121347 | odbor.prehľ požiar.zariad. ÚPSVR | 1363,00 vrátane DPH |
1442540033 | 05.8.2025 | 07.8.2025 | 1.9.2025 | |
1442540226 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.el., 05/25 SNV53,55,Gl,Kr | 1432,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 11.6.2025 | 26.06.2025 | 27.6.2025 | |
1442540222 | Colonnade Insurance S.A. Moldavská cesta 8 B, 04280 Košice |
50013602 | poistenie majetku od 01.07.25 do 31.12.25 | 1563,14 bez DPH |
PZ č. 8-813-002177 | 06.6.2025 | 11.06.2025 | 27.6.2025 | |
1442540087 | KLIMA SPIŠ s.r.o. Štúrovo nábr.10/35, 05205 Spišská Nová Ves |
52253023 | výmena klimatizačnej jednotky - GL serverovňa | 1766,28 vrátane DPH |
1442540011 | 28.2.2025 | 05.03.2025 | 2.4.2025 | |
1442540213 | Termokomplex,spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 05/2025 Krompachy | 1778,84 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 03.6.2025 | 05.06.2025 | 27.6.2025 | |
1442540227 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčt.opr.zákl.dane plyn 05/25-SNV 53,55, | 2039,27 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 13.6.2025 | 26.06.2025 | 27.6.2025 | |
1442540288 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 08/25 SNV53,55, 1-FA za opakov.plnenie | 2258,66 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 01.8.2025 | 07.8.2025 | 1.9.2025 | |
1442540212 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 06/25-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie | 2258,66 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 03.6.2025 | 05.06.2025 | 27.6.2025 | |
1442540171 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 05/25-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie | 2258,66 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 02.5.2025 | 06.05.2025 | 2.6.2025 | |
1442540131 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 04/25-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie | 2258,66 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 01.4.2025 | 03.04.2025 | 29.4.2025 | |
1442540089 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 03/25 SNV53,55, 1-FA za opakov.plnenie | 2258,66 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 03.3.2025 | 05.03.2025 | 2.4.2025 | |
1442540048 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 02/25-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie | 2258,66 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 03.2.2025 | 04.02.2025 | 4.3.2025 | |
1442540006 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 01/25-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie | 2258,66 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 08.1.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
1442540176 | Termokomplex,spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo za 04/2025 Krompachy | 2461,01 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 05.5.2025 | 09.05.2025 | 2.6.2025 | |
1442540244 | Ing. Michal Piatnica Markušovská cesta 2, 05201 Spišská Nová Ves |
37704338 | Projekt. dokumentácia -Rekonštrukcia kotolne SNV53 | 2900,00 bez DPH |
1442540025 | 23.6.2025 | 26.06.2025 | 27.6.2025 | |
1442540173 | Mesto Spišská Nová Ves Radničné námestie 1843/7, 05201 Spišská Nová Ves |
00329614 | komunál. odpad SNV 53 r.2025,1.splátka | 3146 bez DPH |
5225/2025 | 05.5.2025 | 06.05.2025 | 2.6.2025 | |
1442540215 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 06/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie | 3381,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 04.6.2025 | 11.06.2025 | 27.6.2025 | |
1442540177 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.el., 01/25 SNV53,55,Gl,Kr | 3381,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 05.5.2025 | 09.05.2025 | 2.6.2025 | |
1442540136 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúč. elekt..04/25 SNV 53,55,KR,GL | 3381,73 vrátane DPH |
zmluva 5361/2024 | 04.4.2025 | 09.04.2025 | 29.4.2025 | |
1442540292 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 08/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie | 3416,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 05.8.2025 | 07.08.2025 | 1.9.2025 | |
1442540132 | Termokomplex,spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo za 03/2025 Krompachy | 3597,36 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 02.4.2025 | 03.04.2025 | 29.4.2025 | |
1442540003 | Termokomplex,spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 12/2024 Krompachy | 3839,50 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 07.1.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
1442540220 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 05/2025 | 4006,18 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 06.6.2025 | 17.06.2025 | 27.6.2025 |