
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1442540301 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 08//2025 hovory SNV | 97,10 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 08.8.2025 | 12.08.2025 | 1.9.2025 | |
| 1442540294 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 07/25 hovory+internet | 249,62 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 05.8.2025 | 07.08.2025 | 1.9.2025 | |
| 1442540259 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 06/2025 Hovory SNV | bez DPH |
Zml.č.1149643003 | 07.7.2025 | 14.07.2025 | 4.8.2025 | |
| 1442540254 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 06/25 hovory+internet | bez DPH |
Zml.č. 1149643003 | 07.7.2025 | 14.07.2025 | 4.8.2025 | |
| 1442540221 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 06/25 Hovory SNV | 97,10 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 06.6.2025 | 11.06.2025 | 27.6.2025 | |
| 1442540214 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 05/25 hovory+internet | 249,62 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 04.6.2025 | 11.06.2025 | 27.6.2025 | |
| 1442540188 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 5/25Hovory SNV | 97,09999999999999 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 12.5.2025 | 16.05.2025 | 2.6.2025 | |
| 1442540172 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 04/25 hovory+internet | 249,62 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 05.5.2025 | 06.05.2025 | 2.6.2025 | |
| 1442540143 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 03//2025 hovory SNV | 97,10 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 08.4.2025 | 16.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1442540138 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 04/2025 hovory+internet | 249,75 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 04.4.2025 | 09.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1442540102 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 03/2025 Hovory SNV | 97,10 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 07.3.2025 | 14.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1442540092 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 03/2025 hovory+internet | 249,62 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 04.3.2025 | 05.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1442540058 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 02/2025 Hovory SNV | 97,10 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 06.2.2025 | 12.02.2025 | 4.3.2025 | |
| 1442540057 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 02/25 hovory+internet | 249,62 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 06.2.2025 | 12.02.2025 | 4.3.2025 | |
| 1442540015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 01/2025 hovory SNV | 94,73 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 09.1.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1442540004 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 12/24, 01/25hovory+internet | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 08.1.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1442540470 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 11/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie | 1088,98 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 11.12.2025 | 18.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 1442540468 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 11/25 SNV53,55,Gl,Kr -vyúčtovanie | 1088,98 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 09.12.2025 | 12.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 1442540456 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.el., 12/25 SNV53,55,Gl,Kr | 3416,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 03.12.2025 | 04.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 1442540435 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 10/25 SNV53,55,Gl,Kr -vyúčtovanie | 1720,37 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 12.11.2025 | 21.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540415 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 11/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie | 3416,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 06.11.2025 | 13.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1442540375 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 10/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie | 845,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 09.10.2025 | 24.10.2025 | 4.11.2025 | |
| 1442540364 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 10/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie | 3416,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 06.10.2025 | 08.10.2025 | 4.11.2025 | |
| 1442540360 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 10/25 SNV53,55, FA za opakov.plnenie | 2258,66 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | 4.11.2025 | |
| 1442540359 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 10/25-Gelnica,-Fa za opakov.plnenie | 4646,89 vrátane DPH |
Zmluva P1463/2024 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | 4.11.2025 | |
| 1442540341 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúč. elekt..08/25 SNV 53,55,KR,GL-vyúčt. nedoplat | 242,87 vrátane DPH |
Zmluva: 5361/2024 | 10.9.2025 | 26.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540331 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 09/25 SNV 53,55,GL,KR opak. plnenie | 3416,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 03.9.2025 | 08.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540319 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 09/25 SNV53,55, 1-FA za opakov.plnenie | 2258,66 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 01.9.2025 | 08.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540318 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 09/25-Gelnica,-Fa za opakov.plnenie | 4646,89 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.zem.plynu P1463/2024 | 01.9.2025 | 08.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1442540304 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.el., 07/25 SNV53,55,Gl,Kr | 414,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 08.8.2025 | 20.08.2025 | 1.9.2025 | |
| 1442540292 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 08/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie | 3416,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 05.8.2025 | 07.08.2025 | 1.9.2025 | |
| 1442540289 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 08/25-Gelnica,-Fa za opakov.plnenie | 4646,89 vrátane DPH |
Zmluva P1463/2024 | 01.8.2025 | 07.08.2025 | 1.9.2025 | |
| 1442540288 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 08/25 SNV53,55, 1-FA za opakov.plnenie | 2258,66 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 01.8.2025 | 07.08.2025 | 1.9.2025 | |
| 1442540265 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúč. elekt..06/25 SNV 53,55,KR,GL | bez DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 09.7.2025 | 29.07.2025 | 4.8.2025 | |
| 1442540255 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 07/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie | bez DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 01.7.2025 | 14.07.2025 | 4.8.2025 | |
| 1442540248 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 7/25 -GL, opakované plnenie | bez DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 01.7.2025 | 14.07.2025 | 4.8.2025 | |
| 1442540247 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 07/25-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie | bez DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 01.7.2025 | 14.07.2025 | 4.8.2025 | |
| 1442540227 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčt.opr.zákl.dane plyn 05/25-SNV 53,55, | 2039,27 vrátane DPH |
Zmluva č.P1463/2024 | 13.6.2025 | 26.06.2025 | 27.6.2025 | |
| 1442540226 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.el., 05/25 SNV53,55,Gl,Kr | 1432,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 11.6.2025 | 26.06.2025 | 27.6.2025 | |
| 1442540215 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dod.elektriny, 06/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie | 3381,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 04.6.2025 | 11.06.2025 | 27.6.2025 |