Faktúry 2025 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442540301   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Slovak Telekom 08//2025 hovory SNV  97,10 
vrátane DPH
Zml.č.1149643003    08.8.2025  12.08.2025  1.9.2025 
1442540294   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Slovak telekom 07/25 hovory+internet  249,62 
vrátane DPH
Zml.č. 1149643003    05.8.2025  07.08.2025  1.9.2025 
1442540259   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Slovak Telekom 06/2025 Hovory SNV   
bez DPH
Zml.č.1149643003    07.7.2025  14.07.2025  4.8.2025 
1442540254   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Slovak telekom 06/25 hovory+internet   
bez DPH
Zml.č. 1149643003    07.7.2025  14.07.2025  4.8.2025 
1442540221   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Slovak Telekom 06/25 Hovory SNV  97,10 
vrátane DPH
Zml.č.1149643003    06.6.2025  11.06.2025  27.6.2025 
1442540214   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Slovak telekom 05/25 hovory+internet  249,62 
vrátane DPH
Zml.č. 1149643003    04.6.2025  11.06.2025  27.6.2025 
1442540188   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Slovak Telekom 5/25Hovory SNV  97,09999999999999 
vrátane DPH
Zml.č.1149643003    12.5.2025  16.05.2025  2.6.2025 
1442540172   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Slovak telekom 04/25 hovory+internet  249,62 
vrátane DPH
Zml.č. 1149643003    05.5.2025  06.05.2025  2.6.2025 
1442540143   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Slovak Telekom 03//2025 hovory SNV  97,10 
vrátane DPH
Zml.č.1149643003    08.4.2025  16.04.2025  29.4.2025 
1442540138   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Slovak telekom 04/2025 hovory+internet  249,75 
vrátane DPH
Zml.č. 1149643003    04.4.2025  09.04.2025  29.4.2025 
1442540102   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Slovak Telekom 03/2025 Hovory SNV  97,10 
vrátane DPH
Zml.č.1149643003    07.3.2025  14.03.2025  2.4.2025 
1442540092   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Slovak telekom 03/2025 hovory+internet  249,62 
vrátane DPH
Zml.č. 1149643003    04.3.2025  05.03.2025  2.4.2025 
1442540058   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Slovak Telekom 02/2025 Hovory SNV  97,10 
vrátane DPH
Zml.č.1149643003    06.2.2025  12.02.2025  4.3.2025 
1442540057   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Slovak telekom 02/25 hovory+internet  249,62 
vrátane DPH
Zml.č. 1149643003    06.2.2025  12.02.2025  4.3.2025 
1442540015   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Slovak Telekom 01/2025 hovory SNV  94,73 
vrátane DPH
Zml.č.1149643003    09.1.2025  13.01.2025  4.2.2025 
1442540004   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Slovak telekom 12/24, 01/25hovory+internet  244,72 
vrátane DPH
Zml.č. 1149643003    08.1.2025  13.01.2025  4.2.2025 
1442540470   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  dod.elektriny, 11/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie  1088,98 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024    11.12.2025  18.12.2025  2.1.2026 
1442540468   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  dod.elektriny, 11/25 SNV53,55,Gl,Kr -vyúčtovanie  1088,98 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024    09.12.2025  12.12.2025  2.1.2026 
1442540456   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  dod.el., 12/25 SNV53,55,Gl,Kr  3416,28 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024    03.12.2025  04.12.2025  2.1.2026 
1442540435   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  dod.elektriny, 10/25 SNV53,55,Gl,Kr -vyúčtovanie  1720,37 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024    12.11.2025  21.11.2025  1.12.2025 
1442540415   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  dod.elektriny, 11/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie  3416,28 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024    06.11.2025  13.11.2025  1.12.2025 
1442540375   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  dod.elektriny, 10/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie  845,68 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024    09.10.2025  24.10.2025  4.11.2025 
1442540364   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  dod.elektriny, 10/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie  3416,28 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024    06.10.2025  08.10.2025  4.11.2025 
1442540360   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 10/25 SNV53,55, FA za opakov.plnenie  2258,66 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    01.10.2025  08.10.2025  4.11.2025 
1442540359   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 10/25-Gelnica,-Fa za opakov.plnenie  4646,89 
vrátane DPH
Zmluva P1463/2024    01.10.2025  08.10.2025  4.11.2025 
1442540341   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúč. elekt..08/25 SNV 53,55,KR,GL-vyúčt. nedoplat  242,87 
vrátane DPH
Zmluva: 5361/2024    10.9.2025  26.09.2025  2.10.2025 
1442540331   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  dod.elektriny, 09/25 SNV 53,55,GL,KR opak. plnenie  3416,28 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024    03.9.2025  08.09.2025  2.10.2025 
1442540319   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 09/25 SNV53,55, 1-FA za opakov.plnenie  2258,66 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    01.9.2025  08.09.2025  2.10.2025 
1442540318   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 09/25-Gelnica,-Fa za opakov.plnenie  4646,89 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dod.zem.plynu P1463/2024    01.9.2025  08.09.2025  2.10.2025 
1442540304   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  dod.el., 07/25 SNV53,55,Gl,Kr  414,51 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024    08.8.2025  20.08.2025  1.9.2025 
1442540292   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  dod.elektriny, 08/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie  3416,28 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024    05.8.2025  07.08.2025  1.9.2025 
1442540289   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 08/25-Gelnica,-Fa za opakov.plnenie  4646,89 
vrátane DPH
Zmluva P1463/2024    01.8.2025  07.08.2025  1.9.2025 
1442540288   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 08/25 SNV53,55, 1-FA za opakov.plnenie  2258,66 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    01.8.2025  07.08.2025  1.9.2025 
1442540265   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúč. elekt..06/25 SNV 53,55,KR,GL   
bez DPH
Zmluva č. 5361/2024    09.7.2025  29.07.2025  4.8.2025 
1442540255   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  dod.elektriny, 07/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie   
bez DPH
Zmluva č. 5361/2024    01.7.2025  14.07.2025  4.8.2025 
1442540248   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 7/25 -GL, opakované plnenie   
bez DPH
Zmluva č.P1463/2024    01.7.2025  14.07.2025  4.8.2025 
1442540247   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 07/25-SNV53,55,-Fa za opakov.plnenie   
bez DPH
Zmluva č.P1463/2024    01.7.2025  14.07.2025  4.8.2025 
1442540227   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčt.opr.zákl.dane plyn 05/25-SNV 53,55,  2039,27 
vrátane DPH
Zmluva č.P1463/2024    13.6.2025  26.06.2025  27.6.2025 
1442540226   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  dod.el., 05/25 SNV53,55,Gl,Kr  1432,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024    11.6.2025  26.06.2025  27.6.2025 
1442540215   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  dod.elektriny, 06/25 SNV53,55,Gl,Kr opak. plnenie  3381,73 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024    04.6.2025  11.06.2025  27.6.2025 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť