Faktúry 2025 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442540402   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  oprava, prezutie, výmena svetla SMV BL 100 KU  500,30 
vrátane DPH
  1442540058  28.10.2025  06.11.2025  1.12.2025 
1442540026   FINAL-CD Bratoslava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  príprava na STK výmena oleja filtrov BL129RJ  504,07 
vrátane DPH
  1442540005  20.1.2025  04.02.2025  29.4.2025 
1442540026   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  príprava na STK, vým. oleja, filtrov BL129RJ  504,07 
vrátane DPH
  1442540005  20.1.2025  04.02.2025  4.2.2025 
1442540452   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 21.10. do 27.11.2025 Gelnica  509,15 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    27.11.2025  04.12.2025  2.1.2026 
1442540442   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  výmena silentblokov motora, prevodovky SN672BM  513,00 
vrátane DPH
  1442540077  18.11.2025  21.11.2025  1.12.2025 
1442540390   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 1.10.-15.10.2025  524,29 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    20.10.2025  24.10.2025  4.11.2025 
1442500871   Národná diaľničná spoločnosť
Dúbravská cesta 14,84104 Bratislava
35919001  dialnič. známka r. 2025  540,00 
bez DPH
  7250002192  27.1.2025  28.01.2025  4.2.2025 
1442540190   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúč. elekt..04/25 SNV 53,55,KR,GL-vyúčt. nedoplat  544,95 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024    13.5.2025  28.05.2025  2.6.2025 
1442540441   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servisná prehliadka,výmena filtrov,prezu SN672BM  574,05 
vrátane DPH
  1442540074  18.11.2025  21.11.2025  1.12.2025 
1442540401   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servisná pehliadka BL231 KU  596,99 
vrátane DPH
  1442540056  28.10.2025  06.11.2025  1.12.2025 
1442540333   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 15.08.-31.08.2025  613,51 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    04.9.2025  16.09.2025  2.10.2025 
1442540354   Dolný Tomáš - tombus
Okolie 1533/33, 05361 Spišské Vlachy
46720359  doprava zamestnancov GL a KR na školenie v SNV  615,00 
vrátane DPH
  1442540046  18.9.2025  22.09.2025  2.10.2025 
1442540495   TELECOM ALARM s.r.o.
Papraďová 1A,82101 Bratislava 2
31349854  diagnostika poruchy EPS GL  624,84 
vrátane DPH
  1442540068  29.12.2025  31.12.2025  2.1.2026 
1442540338   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 23.7.-25.8.2025 Gelnica  629,93 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    08.9.2025  18.09.2025  2.10.2025 
1442540321   Mesto Krompachy
Námestie Slobody 115/1, 05342 Krompachy
00329282  komun.odpad Krompachy r.2025,2.splátka  629,20 
bez DPH
rozhodnutie    02.9.2025  18.09.2025  2.10.2025 
1442540097   Mesto Krompachy
Námestie Slobody 115/1, 05342 Krompachy
00329282  komun.odpad Krompachy r.2025,1.splátka  629,20 
bez DPH
Rozhodnutie č.2010500187    04.3.2025  05.03.2025  2.4.2025 
1442540431   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  diagnostika,výmena čapov,geometria, SN962BX  637,74 
vrátane DPH
  1442540073  11.11.2025  13.11.2025  1.12.2025 
1442540387   Veolia Energia Krompachy,s.r.o
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo 09/2025 Krompachy  643,25 
vrátane DPH
Zml. o dod. a odb. tep.č. 58/50/2025    14.10.2025  15.10.2025  4.11.2025 
1442540353   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 01.09.2025-15.09.2025  645,15 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    18.9.2025  22.09.2025  2.10.2025 
1442540090   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 02.01.-24.02.25 Gelnica  660,17 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    04.3.2025  05.03.2025  2.4.2025 
1442540386   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 09/2025 GL+KR+SNV  684,15 
vrátane DPH
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004    13.10.2025  24.10.2025  4.11.2025 
1442510337   Generali Poisťovňa, pobočka po
Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava
54228573  ročné poist.SNV 55 - 23.11.25/22.11.26  700,82 
bez DPH
PZ č.2404241215    27.10.2025  06.11.2025  1.12.2025 
1442540018   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštový úver 12/24 GL,KR SNV  702,10 
bez DPH
úver poštovného-povolenie č.24/78,79-PP-2004    14.1.2025  04.02.2025  29.4.2025 
1442540018   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 12/2024 GL+KR+SNV  702,10 
vrátane DPH
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004    13.1.2025  04.02.2025  4.2.2025 
1442540440   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servisná prehliadka,výmena filtrov,kotúčov BL129RJ  707,69 
vrátane DPH
  1442540079  18.11.2025  21.11.2025  1.12.2025 
1442540180   COMPEKO TREND, s.r.o
Pribinova 1109/27, 05311 Smižany
31676596  Batéria so UPS - RBC17, RBC7  712 
vrátane DPH
  1442540022  07.5.2025  09.05.2025  2.6.2025 
1442540098   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 15.02.-28.02.2025  712,47 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    05.3.2025  10.03.2025  2.4.2025 
1442540107   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 15.02.-28.02.2025  713,55 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    10.3.2025  11.03.2025  2.4.2025 
1442540343   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 08/2025 SN+GL+KR  729,75 
vrátane DPH
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004    12.9.2025  26.09.2025  2.10.2025 
1442540312   Dugasamb spol. s r.o. 136
Šarišská 2243/21, 05201 Spišská Nová Ves
36595004  úhrada zdrav. úkonov  752,76 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    14.8.2025  20.08.2025  1.9.2025 
1442540193   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 04/2025 SN+GL+KR  755,75 
vrátane DPH
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004    14.5.2025  05.06.2025  27.6.2025 
1442540125   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 2.1.-11.3.2025 SNV 53  777,45 
vrátane DPH
Zmluva č. 65/271/15P    18.3.2025  19.03.2025  2.4.2025 
1442540497   TELECOM ALARM s.r.o.
Papraďová 1A,82101 Bratislava 2
31349854  3-mes. kontrola el.pož.sig. 12/25 SNV,GL  781,05 
vrátane DPH
  1442540090  29.12.2025  31.12.2025  2.1.2026 
1442540367   TELECOM ALARM s.r.o.
Papraďová 1A,82101 Bratislava
31349854  Kontrola el.pož.sig 09/25 SNV,GL  781,05 
vrátane DPH
  1442540047  07.10.2025  08.10.2025  4.11.2025 
1442540479   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  hygienický materiál 12/2025  790,73 
vrátane DPH
  1442540082  15.12.2025  18.12.2025  2.1.2026 
1442540428   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  hygienický materiál 10/2025  790,73 
vrátane DPH
  1442540072  11.11.2025  13.11.2025  1.12.2025 
1442540063   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 01/2025 SN+GL+KR  795,35 
bez DPH
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004    11.2.2025  21.02.2025  4.3.2025 
1442540374   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  hygienický materiál  796,14 
vrátane DPH
  1442540051  09.10.2025  10.10.2025  4.11.2025 
1442540185   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  hygienický materiál  796,14 
vrátane DPH
  1442540023  12.5.2025  16.05.2025  2.6.2025 
1442540135   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  hygienický materiál  796,14 
vrátane DPH
  1442540015  04.4.2025  17.04.2025  29.4.2025 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť