
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1442602729 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 | ochrana obj. Odborárov SNV 55 4/2026 | 4,08 bez DPH |
0 | 02.04.2026 | 07.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1442602728 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 | ochrana obj. Odborárov 53 SNV 4/2026 dopl. | 8,16 bez DPH |
0 | 02.04.2026 | 07.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1442602836 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1 |
46279610 | vzdelávací program Operátor výroby (Pripravený na prácu v priemysle) | 23880 bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 26/44/54O/4 | 26.3.2026 | 10.04.2026 | 27.4.2026 |
| 1442640140 | Mesto Gelnica Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica |
00329061 | daň z nehn. rok 2026 1.splátka GL | 1326,75 bez DPH |
Rozhodnutie č. 1702 | 0.00 | 26.3.2026 | 27.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640115 | Karas Ján, PhDr. Masarykova 2705/11, 08001 Prešov |
54266190 | vzdelávanie 15 zam. v termíne 9.2.-11.2.2026 | 4650,00 vrátane DPH |
NP RVO SPOD a SK | 0.00 | 06.3.2026 | 25.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640114 | Karas Ján, PhDr. Masarykova 2705/11, 08001 Prešov |
54266190 | vzdelávanie 14 zam. v termíne 2.2.-4.2.2026 | 4340,00 vrátane DPH |
NP RVO SPOD a SK | 0.00 | 06.3.2026 | 25.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640136 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 1.3.-15.3.2026 | 464,71 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 0.00 | 18.3.2026 | 19.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640135 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | odťah vozidla BT165EI do servisu, poistná udalosť | 405,90 vrátane DPH |
1442640011 | 17.3.2026 | 19.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1442640130 | Veolia Energia Krompachy,s.r.o Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 02/2026 Krompachy | 1902,28 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 0.00 | 12.3.2026 | 19.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640134 | STRABAG Property and Facility 0.00 |
36361127 | komplexná správa objektov 02/2026 | 7379,39 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb 11556/2025-M_OdPS; 114213/202 | 0.00 | 16.3.2026 | 17.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640133 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 | slovanet 03/2026 | 32,62 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č. 503831 | 0.00 | 16.3.2026 | 17.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640132 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 02.01.26 do 05.03.26 SNV 53 | 832,91 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 0.00 | 13.3.2026 | 17.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640131 | Džubák Ján Tatranská 393, 05311 Smižany |
10756817 | poistná udalosť Hyundai I30 BT165EI | 212,79 vrátane DPH |
1442440014 | 12.3.2026 | 17.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1442640129 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 02/2026 SN+GL+KR | 920,80 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 0.00 | 12.3.2026 | 17.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640127 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 02.01.26 do 02.03.26 SNV 55 | 267,17 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 0.00 | 11.3.2026 | 17.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640126 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 02/2026 | 5,60 bez DPH |
zmluva | 0.00 | 10.3.2026 | 17.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640124 | Tomašková Slávka, MUDr. Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 | úhrada zdrav.úkonov | 62,73 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 0.00 | 10.3.2026 | 11.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640123 | AMBIKO, s.r.o., MUDr. Kovalčíková Katarína Sama Chalupku 18, 05201 Spišská Nová Ves |
36830461 | úhrada zdrav. úkonov | 299,71 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 0.00 | 10.3.2026 | 11.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640122 | KOMEDIC s. r. o. Ľaliová 3204/4, 05201 Spišská Nová Ves |
46924639 | Úhrada zdravotných úkonov | 76,67 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 0.00 | 10.3.2026 | 11.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640121 | Železničné zdravotníctvo Masarykova 9, 04001 Košice |
36582433 | Úhrada zdravotných úkonov | 41,82 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 0.00 | 10.3.2026 | 11.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640125 | PROGRUP SK, s.r.o. Klincová 35, 82108 Bratislava-Ružinov |
51014751 | štočok do pečiatky | 53,70 vrátane DPH |
objednávka 1442640012 | 1442640013 | 10.3.2026 | 10.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640119 | Mesto Gelnica Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica |
00329061 | komun. odpad Gelnica r. 2026 - 1.splátka | 1135,00 bez DPH |
Rozhodnutie č. 4697 | 0.00 | 09.3.2026 | 10.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640118 | Mesto Krompachy Námestie Slobody 115/1, 05342 Krompachy |
00329282 | daň z neh. Mesto Krompachy 2026 - 1. splátka | 165,76 bez DPH |
Rozhodnutie č. 1010603030 | 0.00 | 09.3.2026 | 10.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640117 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | energie2 plyn 02/2026 GL | 7689,23 vrátane DPH |
zmluva o združ. dodávke zem. plynu č. 1113643 | 0.00 | 06.3.2026 | 10.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640116 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 02/26 | 97,91 vrátane DPH |
1442640004 | 06.3.2026 | 10.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1442640112 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovanie za 02/2026 | 4322,04 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022 | 0.00 | 05.3.2026 | 06.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640111 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 3/2026 hovory SNV | 97,10 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 0.00 | 05.3.2026 | 06.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640109 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 02/2026 GL, vyúčtovanie | 137,07 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 0.00 | 05.3.2026 | 06.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640108 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 02/2026 SNV 55, vyúčtovanie | 108,08 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 0.00 | 05.3.2026 | 06.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640107 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 02/2026 SNV 53, vyúčtovanie | 457,08 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 0.00 | 05.3.2026 | 06.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640106 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 02/2026 hovory+internet | 249,62 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 0.00 | 04.3.2026 | 06.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640105 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 16.2.-28.2.2026 | 977,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 0.00 | 04.3.2026 | 06.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640104 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 03/2026 GL, opak.plnenie | 1367,00 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 0.00 | 04.3.2026 | 06.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640103 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 03/2026 KR, opak.plnenie | 351,00 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 0.00 | 04.3.2026 | 06.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640102 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 03/2026 SNV 55, opak.plnenie | 407,00 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 0.00 | 04.3.2026 | 06.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640101 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dod.elektriny 03/2026 SNV 53, opak.plnenie | 1168,00 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26 | 0.00 | 04.3.2026 | 06.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640100 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | plyn 03/2026 SNV 55, opakovaná platba | 881,00 vrátane DPH |
zmluva 1113643 | 0.00 | 04.3.2026 | 06.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640099 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | plyn 03/2026 SNV 53, opakovaná platba | 1331,00 vrátane DPH |
zmluva 1113643 | 0.00 | 04.3.2026 | 06.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640098 | Royal Business Corporation Mlynská 27, 040 01 Košice |
45391611 | rohože nájom a servis 02/26 | 142,24 vrátane DPH |
zmluva o servisnej službe | 0.00 | 04.3.2026 | 06.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640097 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | zneškod.odpadu 200307-objem. odpad | 117,00 vrátane DPH |
1442640007 | 04.3.2026 | 06.03.2026 | 1.4.2026 |