Faktúry 2026 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1442602729   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava
00151866  ochrana obj. Odborárov SNV 55 4/2026  4,08 
bez DPH
  02.04.2026  07.04.2026  4.5.2026 
1442602728   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 81272 Bratislava
00151866  ochrana obj. Odborárov 53 SNV 4/2026 dopl.  8,16 
bez DPH
  02.04.2026  07.04.2026  4.5.2026 
1442602836   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1
46279610  vzdelávací program Operátor výroby (Pripravený na prácu v priemysle)  23880 
bez DPH
94/OAOTP/2025  26/44/54O/4  26.3.2026  10.04.2026  27.4.2026 
1442640140   Mesto Gelnica
Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica
00329061  daň z nehn. rok 2026 1.splátka GL  1326,75 
bez DPH
Rozhodnutie č. 1702  0.00  26.3.2026  27.03.2026  1.4.2026 
1442640115   Karas Ján, PhDr.
Masarykova 2705/11, 08001 Prešov
54266190  vzdelávanie 15 zam. v termíne 9.2.-11.2.2026  4650,00 
vrátane DPH
NP RVO SPOD a SK  0.00  06.3.2026  25.03.2026  1.4.2026 
1442640114   Karas Ján, PhDr.
Masarykova 2705/11, 08001 Prešov
54266190  vzdelávanie 14 zam. v termíne 2.2.-4.2.2026  4340,00 
vrátane DPH
NP RVO SPOD a SK  0.00  06.3.2026  25.03.2026  1.4.2026 
1442640136   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 1.3.-15.3.2026  464,71 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004  0.00  18.3.2026  19.03.2026  1.4.2026 
1442640135   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  odťah vozidla BT165EI do servisu, poistná udalosť  405,90 
vrátane DPH
  1442640011  17.3.2026  19.03.2026  1.4.2026 
1442640130   Veolia Energia Krompachy,s.r.o
Hlavná 77/42, 05342 Krompachy
31687555  teplo 02/2026 Krompachy  1902,28 
vrátane DPH
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR  0.00  12.3.2026  19.03.2026  1.4.2026 
1442640134   STRABAG Property and Facility
0.00
36361127  komplexná správa objektov 02/2026  7379,39 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.služieb 11556/2025-M_OdPS; 114213/202  0.00  16.3.2026  17.03.2026  1.4.2026 
1442640133   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava
35954612  slovanet 03/2026  32,62 
vrátane DPH
zml.o reg.a SD č. 503831  0.00  16.3.2026  17.03.2026  1.4.2026 
1442640132   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 02.01.26 do 05.03.26 SNV 53  832,91 
vrátane DPH
Zmluva č. 65/271/15P  0.00  13.3.2026  17.03.2026  1.4.2026 
1442640131   Džubák Ján
Tatranská 393, 05311 Smižany
10756817  poistná udalosť Hyundai I30 BT165EI  212,79 
vrátane DPH
  1442440014  12.3.2026  17.03.2026  1.4.2026 
1442640129   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 02/2026 SN+GL+KR  920,80 
vrátane DPH
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004  0.00  12.3.2026  17.03.2026  1.4.2026 
1442640127   Podtatranská vodárenská prevád
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 02.01.26 do 02.03.26 SNV 55  267,17 
vrátane DPH
Zmluva č. 65/271/15P  0.00  11.3.2026  17.03.2026  1.4.2026 
1442640126   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 02/2026  5,60 
bez DPH
zmluva  0.00  10.3.2026  17.03.2026  1.4.2026 
1442640124   Tomašková Slávka, MUDr.
Hlavná 2, 05601 Gelnica
36600610  úhrada zdrav.úkonov  62,73 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP  0.00  10.3.2026  11.03.2026  1.4.2026 
1442640123   AMBIKO, s.r.o., MUDr. Kovalčíková Katarína
Sama Chalupku 18, 05201 Spišská Nová Ves
36830461  úhrada zdrav. úkonov  299,71 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP  0.00  10.3.2026  11.03.2026  1.4.2026 
1442640122   KOMEDIC s. r. o.
Ľaliová 3204/4, 05201 Spišská Nová Ves
46924639  Úhrada zdravotných úkonov  76,67 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP  0.00  10.3.2026  11.03.2026  1.4.2026 
1442640121   Železničné zdravotníctvo
Masarykova 9, 04001 Košice
36582433  Úhrada zdravotných úkonov  41,82 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP  0.00  10.3.2026  11.03.2026  1.4.2026 
1442640125   PROGRUP SK, s.r.o.
Klincová 35, 82108 Bratislava-Ružinov
51014751  štočok do pečiatky  53,70 
vrátane DPH
objednávka 1442640012  1442640013  10.3.2026  10.03.2026  1.4.2026 
1442640119   Mesto Gelnica
Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica
00329061  komun. odpad Gelnica r. 2026 - 1.splátka  1135,00 
bez DPH
Rozhodnutie č. 4697  0.00  09.3.2026  10.03.2026  1.4.2026 
1442640118   Mesto Krompachy
Námestie Slobody 115/1, 05342 Krompachy
00329282  daň z neh. Mesto Krompachy 2026 - 1. splátka  165,76 
bez DPH
Rozhodnutie č. 1010603030  0.00  09.3.2026  10.03.2026  1.4.2026 
1442640117   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a,81108 Bratislava
46113177  energie2 plyn 02/2026 GL  7689,23 
vrátane DPH
zmluva o združ. dodávke zem. plynu č. 1113643  0.00  06.3.2026  10.03.2026  1.4.2026 
1442640116   Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves
31659641  výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 02/26  97,91 
vrátane DPH
  1442640004  06.3.2026  10.03.2026  1.4.2026 
1442640112   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 04001 Košice
36579769  upratovanie za 02/2026  4322,04 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb č. 458/OVS/2022  0.00  05.3.2026  06.03.2026  1.4.2026 
1442640111   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Slovak Telekom 3/2026 hovory SNV  97,10 
vrátane DPH
Zml.č.1149643003  0.00  05.3.2026  06.03.2026  1.4.2026 
1442640109   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  dod.elektriny 02/2026 GL, vyúčtovanie  137,07 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26  0.00  05.3.2026  06.03.2026  1.4.2026 
1442640108   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  dod.elektriny 02/2026 SNV 55, vyúčtovanie  108,08 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26  0.00  05.3.2026  06.03.2026  1.4.2026 
1442640107   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  dod.elektriny 02/2026 SNV 53, vyúčtovanie  457,08 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26  0.00  05.3.2026  06.03.2026  1.4.2026 
1442640106   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Slovak telekom 02/2026 hovory+internet  249,62 
vrátane DPH
Zml.č. 1149643003  0.00  04.3.2026  06.03.2026  1.4.2026 
1442640105   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 16.2.-28.2.2026  977,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004  0.00  04.3.2026  06.03.2026  1.4.2026 
1442640104   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  dod.elektriny 03/2026 GL, opak.plnenie  1367,00 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26  0.00  04.3.2026  06.03.2026  1.4.2026 
1442640103   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  dod.elektriny 03/2026 KR, opak.plnenie  351,00 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26  0.00  04.3.2026  06.03.2026  1.4.2026 
1442640102   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  dod.elektriny 03/2026 SNV 55, opak.plnenie  407,00 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26  0.00  04.3.2026  06.03.2026  1.4.2026 
1442640101   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  dod.elektriny 03/2026 SNV 53, opak.plnenie  1168,00 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dod.elektr. 30794536/1/26  0.00  04.3.2026  06.03.2026  1.4.2026 
1442640100   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a,81108 Bratislava
46113177  plyn 03/2026 SNV 55, opakovaná platba  881,00 
vrátane DPH
zmluva 1113643  0.00  04.3.2026  06.03.2026  1.4.2026 
1442640099   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a,81108 Bratislava
46113177  plyn 03/2026 SNV 53, opakovaná platba  1331,00 
vrátane DPH
zmluva 1113643  0.00  04.3.2026  06.03.2026  1.4.2026 
1442640098   Royal Business Corporation
Mlynská 27, 040 01 Košice
45391611  rohože nájom a servis 02/26  142,24 
vrátane DPH
zmluva o servisnej službe  0.00  04.3.2026  06.03.2026  1.4.2026 
1442640097   Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves
31659641  zneškod.odpadu 200307-objem. odpad  117,00 
vrátane DPH
  1442640007  04.3.2026  06.03.2026  1.4.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť