
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1442640004 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | plyn 01/2026 SNV 53, opakovaná platba | 1331,00 vrátane DPH |
zmluva 1113643 | 07.1.2026 | 13.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1442640003 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | plyn 01/2026 SNV 55, opakovaná platba | 881,00 vrátane DPH |
zmluva 1113643 | 07.1.2026 | 13.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1442640048 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | plyn 02/2026 SNV 53, opakovaná platba | 1331,00 vrátane DPH |
zmluva 1113643 | 02.2.2026 | 10.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640049 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | plyn 02/2026 SNV 55, opakovaná platba | 881,00 vrátane DPH |
zmluva 1113643 | 02.2.2026 | 10.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640099 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | plyn 03/2026 SNV 53, opakovaná platba | 1331,00 vrátane DPH |
zmluva 1113643 | 0.00 | 04.3.2026 | 06.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640100 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | plyn 03/2026 SNV 55, opakovaná platba | 881,00 vrátane DPH |
zmluva 1113643 | 0.00 | 04.3.2026 | 06.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640143 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | plyn 04/2026 SNV 53, opakovaná platba | 1331 vrátane DPH |
zmluva 1113643 | 0 | 01.04.2026 | 13.04.2026 | 4.5.2026 |
| 1442640144 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | plyn 04/2026 SNV 55, opakovaná platba | 881 vrátane DPH |
zmluva 1113643 | 0 | 01.04.2026 | 13.04.2026 | 4.5.2026 |
| 1442640191.00 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | plyn 05/2026 SNV 53, opakovaná platba | 1331,00 vrátane DPH |
zmluva 1113643 | 0.00 | 05.5.2026 | 07.05.2026 | 1.6.2026 |
| 1442640192.00 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | plyn 05/2026 SNV 55, opakovaná platba | 881,00 vrátane DPH |
zmluva 1113643 | 0.00 | 05.5.2026 | 07.05.2026 | 1.6.2026 |
| 1442640238 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | plyn 06/2026 SNV 53, opakovaná platba | 1331,00 vrátane DPH |
zmluva 1113643 | 0.00 | 01.6.2026 | 04.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1442640239 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | plyn 06/2026 SNV 55, opakovaná platba | 881,00 vrátane DPH |
zmluva 1113643 | 0.00 | 01.6.2026 | 04.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1442640282 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | plyn 07/2026 SNV 53, opakovaná platba | 1331,00 vrátane DPH |
zmluva 1113643 | 02.7.2026 | 08.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640283 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
46113177 | plyn 07/2026 SNV 55, opakovaná platba | 881,00 vrátane DPH |
zmluva 1113643 | 02.7.2026 | 08.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640270 | Colonnade Insurance S.A. Moldavská cesta 8B, 04280 Košice |
50013602 | poistenie majetku od 01.07.26 do 31.12.2026 | 1797,62 bez DPH |
PZ č.8-813-002177 | 0.00 | 22.6.2026 | 24.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1442640131 | Džubák Ján Tatranská 393, 05311 Smižany |
10756817 | poistná udalosť Hyundai I30 BT165EI | 212,79 vrátane DPH |
1442440014 | 12.3.2026 | 17.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1442640072 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 01/2026 SN+GL+KR | 866,60 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 12.2.2026 | 18.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640129 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 02/2026 SN+GL+KR | 920,80 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 0.00 | 12.3.2026 | 17.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640173 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 03/2026 SN+GL+KR | 894,4 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 0 | 14.04.2026 | 24.04.2026 | 4.5.2026 |
| 1442640223.00 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 04/2026 SN+GL+KR | 733,90 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 0.00 | 13.5.2026 | 14.05.2026 | 1.6.2026 |
| 1442640263 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 05/2026 SN+GL+KR | 848,80 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 0.00 | 12.6.2026 | 24.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1442640305 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 06/2026 SN+GL+KR | 739,50 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 13.7.2026 | 16.07.2026 | 3.8.2026 | |
| 1442640020 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 12/2025 SN+GL+KR | 665,45 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 14.1.2026 | 29.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1442600576 | Mesto Krompachy Námestie Slobody 115/1, 05342 Krompachy |
00329282 | prenáj poz.rampa bezbar. príst-r.2026 Mesto KR | 33,19 bez DPH |
23.1.2026 | 26.01.2026 | 4.2.2026 | ||
| 1442640216.00 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie 4ks pneumatík na vozidle AA376SB | 61,50 vrátane DPH |
1442640025 | 12.5.2026 | 14.05.2026 | 1.6.2026 | |
| 1442640188.00 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie 4ks pneumatík na vozidle BL181US | 73,80 vrátane DPH |
1442640022 | 28.4.2026 | 07.05.2026 | 1.6.2026 | |
| 1442640217.00 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie 4ks pneumatík na vozidle BT165EI | 73,80 vrátane DPH |
1442640026 | 12.5.2026 | 14.05.2026 | 1.6.2026 | |
| 1442640233.00 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie 4ks pneumatík na vozidle SN672BM | 61,50 vrátane DPH |
1442640029 | 19.5.2026 | 25.05.2026 | 1.6.2026 | |
| 1442640235.00 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | príprava a vykonanie TK a EK na vozidle BT165EI | 237,70 vrátane DPH |
1442640031 | 19.5.2026 | 25.05.2026 | 1.6.2026 | |
| 1442601871 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1 |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby | 25200 bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 25/44/54O/191 | 16.2.2026 | 05.03.2026 | 10.3.2026 |
| 1442600699 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23,81109 Bratislava |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby | 21900 bez DPH |
RD č.94/OAOTP/2025 | 25/44/540/168 | 21.01.2026 | 28.01.2026 | 28.1.2026 |
| 1442640066 | Royal Business Corporation Mlynská 27, 040 01 Košice |
45391611 | rohož servis | 177,80 vrátane DPH |
zmluva o servisnej službe | 06.2.2026 | 10.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640011 | Royal Business Corporation Mlanská 27, 040 01 Košice |
45391611 | rohož servis 12/25 | 142,24 vrátane DPH |
zmluva o servisnej službe | 12.1.2026 | 13.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1442640098 | Royal Business Corporation Mlynská 27, 040 01 Košice |
45391611 | rohože nájom a servis 02/26 | 142,24 vrátane DPH |
zmluva o servisnej službe | 0.00 | 04.3.2026 | 06.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640189.00 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | serv. prehl. a prezutie pneu na vozidle BL100KU | 446,33 vrátane DPH |
1442640023 | 28.4.2026 | 07.05.2026 | 1.6.2026 | |
| 1442640178 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | serv. prehl., opr. bŕzd, prez. na vozidle BL047KV | 776,0599999999999 vrátane DPH |
1442640018 | 21.04.2026 | 24.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1442640137 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka na vozidle BL231KU | 555,23 vrátane DPH |
1442640015 | 24.03.2026 | 13.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1442640063 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 95104 Malý Lapaš |
45539197 | skartácia obsahu bezp. nádob SNV, KR, GL | 24,60 vrátane DPH |
1442640002 | 06.2.2026 | 10.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640257 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 95104 Malý Lapaš |
45539197 | skartácia obsahu bezp.nádob | 24,60 vrátane DPH |
1442640020 | 09.6.2026 | 15.06.2026 | 1.7.2026 | |
| 1442640056 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 01/2026 hovory+internet | 249,62 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 04.2.2026 | 10.02.2026 | 3.3.2026 |