
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1442602836 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1 |
46279610 | vzdelávací program Operátor výroby (Pripravený na prácu v priemysle) | 23880 bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 26/44/54O/4 | 26.3.2026 | 10.04.2026 | 27.4.2026 |
| 1442603624 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1 |
46279610 | vzdelávací program Operátor výroby (Pripravený na prácu v priemysle) | 24060 bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 26/44/54O/27 | 27.4.2026 | 06.05.2026 | 13.5.2026 |
| 1442601871 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1 |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby | 25200 bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 25/44/54O/191 | 16.2.2026 | 05.03.2026 | 10.3.2026 |
| 1442600699 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23,81109 Bratislava |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby | 21900 bez DPH |
RD č.94/OAOTP/2025 | 25/44/540/168 | 21.01.2026 | 28.01.2026 | 28.1.2026 |
| 1442640178 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | serv. prehl., opr. bŕzd, prez. na vozidle BL047KV | 776,0599999999999 vrátane DPH |
1442640018 | 21.04.2026 | 24.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1442640179 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | oprava bŕzd na vozidle SN672BM | 79,95 vrátane DPH |
1442640017 | 21.04.2026 | 24.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1442640163 | COMPEKO TREND, s.r.o Pribinova 1109/27, 05311 Smižany |
31676596 | Technické posúdenie majetku | 36,9 vrátane DPH |
1442640016 | 10.04.2026 | 22.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1442640137 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka na vozidle BL231KU | 555,23 vrátane DPH |
1442640015 | 24.03.2026 | 13.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1442640138 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | nákup 2ks z. pneu. a oprava pr. bŕzd na v. BT165EI | 691,03 vrátane DPH |
1442640013 | 24.03.2026 | 13.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1442640125 | PROGRUP SK, s.r.o. Klincová 35, 82108 Bratislava-Ružinov |
51014751 | štočok do pečiatky | 53,70 vrátane DPH |
objednávka 1442640012 | 1442640013 | 10.3.2026 | 10.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640135 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | odťah vozidla BT165EI do servisu, poistná udalosť | 405,90 vrátane DPH |
1442640011 | 17.3.2026 | 19.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1442640139 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál 03/2026 | 802,71 vrátane DPH |
1442640010 | 25.03.2026 | 13.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1442640095 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena pošk. pneumatiky na vozidle AA376SB | 166,05 vrátane DPH |
1442640009 | 04.3.2026 | 06.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1442640094 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena rozvodov na vozidle BL231KU | 1334,98 vrátane DPH |
1442640008 | 04.3.2026 | 06.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1442640097 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | zneškod.odpadu 200307-objem. odpad | 117,00 vrátane DPH |
1442640007 | 04.3.2026 | 06.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1442640092 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena rozvodov na vozidle BL291KU | 1400,31 vrátane DPH |
1442640006 | 26.2.2026 | 06.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1442640165 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 03/26 | 97,91 vrátane DPH |
1442640004 | 13.04.2026 | 22.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1442640116 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 02/26 | 97,91 vrátane DPH |
1442640004 | 06.3.2026 | 10.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1442640064 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 01/26 | 97,91 vrátane DPH |
1442640004 | 06.2.2026 | 10.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640068 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 04001 Košice |
36579769 | hygienický materiál 01/2026 | 1023,96 vrátane DPH |
1442640003 | 09.2.2026 | 18.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640063 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 95104 Malý Lapaš |
45539197 | skartácia obsahu bezp. nádob SNV, KR, GL | 24,60 vrátane DPH |
1442640002 | 06.2.2026 | 10.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1442640019 | KONE s.r.o. Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava |
31359884 | oprava nefunkčného výťahu ÚPSVR GL | 444,65 vrátane DPH |
1442640001 | 13.1.2026 | 16.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1442640045 | COMPEKO TREND, s.r.o Pribinova 1109/27, 05311 Smižany |
31676596 | Nákup 10ks USB kľúčov pre potreby úradu | 130,00 vrátane DPH |
1442540089 | 27.1.2026 | 29.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1442640044 | COMPEKO TREND, s.r.o Pribinova 1109/27, 05311 Smižany |
31676596 | Technické posúdenie majetku | 36,90 vrátane DPH |
1442540088 | 27.1.2026 | 29.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1442640043 | COMPEKO TREND, s.r.o Pribinova 1109/27, 05311 Smižany |
31676596 | Technické posúdenie majetku | 36,90 vrátane DPH |
1442540083 | 27.1.2026 | 29.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1442640023 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 09/25 | 97,91 vrátane DPH |
1442540004 | 15.1.2026 | 16.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1442640018 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves |
31659641 | výsyp nádob na plasty,prenájom BOBR nád.za 12/25 | 97,91 vrátane DPH |
1442540004 | 13.1.2026 | 16.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1442640131 | Džubák Ján Tatranská 393, 05311 Smižany |
10756817 | poistná udalosť Hyundai I30 BT165EI | 212,79 vrátane DPH |
1442440014 | 12.3.2026 | 17.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1442640140 | Mesto Gelnica Banícke námestie 763/4, 05601 Gelnica |
00329061 | daň z nehn. rok 2026 1.splátka GL | 1326,75 bez DPH |
Rozhodnutie č. 1702 | 0.00 | 26.3.2026 | 27.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640115 | Karas Ján, PhDr. Masarykova 2705/11, 08001 Prešov |
54266190 | vzdelávanie 15 zam. v termíne 9.2.-11.2.2026 | 4650,00 vrátane DPH |
NP RVO SPOD a SK | 0.00 | 06.3.2026 | 25.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640114 | Karas Ján, PhDr. Masarykova 2705/11, 08001 Prešov |
54266190 | vzdelávanie 14 zam. v termíne 2.2.-4.2.2026 | 4340,00 vrátane DPH |
NP RVO SPOD a SK | 0.00 | 06.3.2026 | 25.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640136 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM 1.3.-15.3.2026 | 464,71 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 0.00 | 18.3.2026 | 19.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640130 | Veolia Energia Krompachy,s.r.o Hlavná 77/42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo 02/2026 Krompachy | 1902,28 vrátane DPH |
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 0.00 | 12.3.2026 | 19.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640134 | STRABAG Property and Facility 0.00 |
36361127 | komplexná správa objektov 02/2026 | 7379,39 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb 11556/2025-M_OdPS; 114213/202 | 0.00 | 16.3.2026 | 17.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640133 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35954612 | slovanet 03/2026 | 32,62 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č. 503831 | 0.00 | 16.3.2026 | 17.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640132 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 02.01.26 do 05.03.26 SNV 53 | 832,91 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 0.00 | 13.3.2026 | 17.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640129 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 02/2026 SN+GL+KR | 920,80 vrátane DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 0.00 | 12.3.2026 | 17.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640127 | Podtatranská vodárenská prevád Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 02.01.26 do 02.03.26 SNV 55 | 267,17 vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P | 0.00 | 11.3.2026 | 17.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640126 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 02/2026 | 5,60 bez DPH |
zmluva | 0.00 | 10.3.2026 | 17.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1442640124 | Tomašková Slávka, MUDr. Hlavná 2, 05601 Gelnica |
36600610 | úhrada zdrav.úkonov | 62,73 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 0.00 | 10.3.2026 | 11.03.2026 | 1.4.2026 |