Faktúry 2025 (ÚPSVR Stará Ľubovňa)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1382540025   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  432,62 
vrátane DPH
13/2016    04.02.2025  05.02.2025  18.2.2025 
1382540001   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  247,59 
vrátane DPH
13/2016    07.01.2025  08.01.2025  16.1.2025 
1382540052   Slobyterm, spol. s.r.o.
Levočská 20, Stará Ľubovňa
31719104  Prenájom priestorov - garáž  748,18 
vrátane DPH
ev.č. 5/2016 v znení dod. č. 4 z 15.4.2022    05.03.2025  06.03.2025  12.3.2025 
1382540133   Gascentrum s.r.o.
Jarmočná 72/237, Stará Ľubovňa
31728481  Výmena guľového ventilu + práce  516,90 
vrátane DPH
  obj.č. 17/2025 z 23.5.2025  11.06.2025  13.06.2025  24.6.2025 
1382540147   Jozef Benko- GROUP
17. novembra 14, Stará Ľubovňa
34308679  Prenájom priestorov na 3.Q./2025  4698,50 
vrátane DPH
ev.č. 94/138/2017 v znení dodatku    25.06.2025  27.06.2025  11.7.2025 
1382540073   Jozef Benko- GROUP
17. novembra 14, Stará Ľubovňa
34308679  Vyúčtovanie nákladov za rok 2024  7120,33 
vrátane DPH
ev.č. 94/138/2017 v znení dodatku    25.03.2025  28.03.2025  14.4.2025 
1382540002   Jozef Benko-Group 138
17. novembra 14, Stará Ľubovňa
34308679  prenájom priestorov  4603,18 
vrátane DPH
ev.č.97/138/2017 v znení dodatku    07012025  0080012025  16.1.2025 
1382540169   Jozef Čoma
06512 Jakubany 305
34309705  Umývanie služ. áut  184,90 
vrátane DPH
13/2016  obj. č. 3/2025 z 20.1.2025  28.07.2025  29.07.2025  30.7.2025 
1382502858   Exekútorský úrad, JUDr. Štefan Šviderský PhD, súdny exekútor
Ul. Hronského 1811, Vranov nad Topľou
35513136  Trovy exekúcie  73,8 
vrátane DPH
178EX 313/20    17.07.2025  18.07.2025  30.7.2025 
1382500301   JUDr. Dušan Sopko
Hraničná 12, Poprad
35515821  Trovy exekúcie  73,80 
bez DPH
155EX347/19    29.01.2025  30.01.2025  7.2.2025 
1382540135   INVIZO s.r.o.
Sekurisova 16, Bratislava
35706503  Serv.prehliadka EZS  381,30 
vrátane DPH
  obj.č. 12/2025 zo 14.5.2025  11.06.2025  13.06.2025  24.6.2025 
1382540134   INVIZO s.r.o.
Sekurisova 16, Bratislava
35706503  Výmena akumulátora  64,00 
vrátane DPH
  obj.č. 18/2025 z 26.5.2025  11.06.2025  13.06.2025  24.6.2025 
1382540167   Lamitec, spol.s.r.o.
Pestovatelská 9, Bratislava
35710691  Podložky na stoly  319,80 
vrátane DPH
13/2016  obj.č. 24/2025 z 23.07.2025  28.07.2025  29.07.2025  30.7.2025 
1382540029   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbaníková 2853/6A, Piešťany
03573565  Dodávka plynu  1767,89 
vrátane DPH
4/2024 z 24.4.2024, RD 10495/2024-M_ODP 57578/2024    04.02.2025  05.02.2025  24.2.2025 
1382540182   MAGNA ENERGIA, as.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  El. energia - vyúčtovanie  270,60 
vrátane DPH
ev.č. 7/2024 zo 17.12.2024    07.08.2025  08.08.2025  22.8.2025 
1382540181   MAGNA ENERGIA, as.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  El. energia  1212,39 
vrátane DPH
ev.č. 7/2024 zo 17.12.2024    07.08.2025  08.08.2025  22.8.2025 
1382540180   MAGNA ENERGIA, as.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  1767,89 
vrátane DPH
4/2024 z 24.4.2024, RD 10495/2024-M-ODP 57278/2024    07.08.2025  08.08.2025  22.8.2025 
1382540162   MAGNA ENERGIA, as.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  1767,89 
vrátane DPH
4/2024 z 24.4.2024, RD 10495/2024-M-ODP 57278/2024    11.07.2025  15.07.2025  30.7.2025 
1382540161   MAGNA ENERGIA, as.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  El. energia  1212,39 
vrátane DPH
ev.č. 7/2024 zo 17.12.2024    11.07.2025  15.07.2025  30.7.2025 
1382540153   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  El.energia - vyúčtovanie  257,36 
vrátane DPH
ev.č. 7/2024 zo 17.12.2024    04.07.2025  14.0072025  30.7.2025 
1382540142   MAGNA ENERGIA, as.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  Plyn - vyúčtovanie za 1-5/2025  2685,77 
vrátane DPH
4/2024 z 24.4.2024, RD 10495/2024-M-ODP 57278/2024    13.06.2025  16.06.2025  24.6.2025 
1382540131   MAGNA ENERGIA, as.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  El. energia - vyúčtovanie  335,48 
vrátane DPH
ev.č. 7/2024 zo 17.12.2024    11.06.2025  13.06.2025  24.6.2025 
1382540116   MAGNA ENERGIA, as.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  El. energia  1200,79 
vrátane DPH
ev.č. 7/2024 zo 17.12.2024    04.06.2025  06.06.2025  17.6.2025 
1382540117   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  1767,89 
vrátane DPH
4/2024 z 24.4.2024, RD 10495/2024-M-ODP 57278/2024    04.06.2025  06.06.2025  17.6.2025 
1382540103   MAGNA ENERGIA, as.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  El. energia - vyúčtovanie  284,23 
vrátane DPH
ev.č. 7/2024 zo 17.12.2024    09.05.2025  12.05.2025  16.5.2025 
1382540102   MAGNA ENERGIA, as.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  1767,89 
vrátane DPH
4/2024 z 24.4.2024, RD 10495/2024-M-ODP 57278/2024    09.05.2025  12.05.2025  16.5.2025 
1382540101   MAGNA ENERGIA, as.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  El. energia  1200,79 
vrátane DPH
ev.č. 7/2024 zo 17.12.2024    09.05.2025  12.05.2025  16.5.2025 
1382540088   MAGNA ENERGIA, as.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  El.energia - vyúčtovanie  54,29 
vrátane DPH
ev.č. 7/2024 zo 17.12.2024    07.04.2025  14.04.2025  23.4.2025 
1382540083   MAGNA ENERGIA, as.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  El. energia za 4/2025  1200,79 
vrátane DPH
4/2024 z 24.4.2024, RD 10495/2024-M-ODP 57278/2024    04.04.2025  10.04.2025  23.4.2025 
1382540082   MAGNA ENERGIA, as.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  1767,89 
vrátane DPH
4/2024 z 24.4.2024, RD 10495/2024-M-ODP 57278/2024    04.04.2025  10.04.2025  23.4.2025 
1382540065   MAGNA ENERGIA, as.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  el. energia  76,87 
vrátane DPH
ev.č. 7/2024 zo 17.12.2024    18.03.2025  20.03.2025  28.3.2025 
1382540057   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie  76,87 
vrátane DPH
ev.č. 7/2024 zo 17.12.2024    07.03.2025  10.0032025  12.3.2025 
1382540049   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  El. energia za 3/2025  1449,97 
vrátane DPH
ev.č. 7/2024 zo 17.12.2024    05.03.2025  06.03.2025  12.3.2025 
1382540048   MAGNA ENERGIA, as.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  Dodávka plynu za 3/2025  1767,89 
vrátane DPH
4/2024 z 24.4.2024, RD 10495/2024-M-ODP 57278/2024    05.03.2025  06.03.2025  12.3.2025 
1382540042   MAGNA Energia a.s.
Urgánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  elektrická energia - vyúčtovanie za 1/2025  293,43 
vrátane DPH
ev.č. 7/2024 zo 17.12.2024    13.02.2025  17.02.2025  18.2.2025 
1382540028   MAGNA Energia a.s.
Urbánkova 2853/6A Piešťany
35743565  El. energia za 2/2025  1449,97 
vrátane DPH
ev. č. 7/2024 zo 17.12.2024    04.02.2025  05.02.2025  18.2.2025 
1382540011   Magna Energia, a.s.
Urbánkova2853/6A, Piešťany
35743565  elektrická energia za 0182025  1449,97 
vrátane DPH
ev.č. 7/2024 zo 17.12.2024    09012025  0100012025  16.1.2025 
1382540003   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  dodávka plynu za 0/2025  1767,89 
vrátane DPH
4/2024 z 24.4.2024, RD 10495/2024-M_ODP 57278/2024    07012025  0080012025  16.1.2025 
1382540183   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telefónne hovory  98,45 
vrátane DPH
20/2004, 53/2004, 143/2004, 149/2005, 10/2014, 11/2014    07.08.2025  08.08.2025  22.8.2025 
1382540154   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telefónne hovory a internet  98,45 
vrátane DPH
20/2004, 53/2004, 143/2004, 149/2005, 10/2014, 11/2014    04.07.2025  14.0072025  30.7.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stará Ľubovňa

Tlačiť