
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1382503833 | Exekútorský úrad, JUDr. Štefan Šviderský PhD, súdny exekútor Ul. Hronského 1811, Vranov nad Topľou |
35513136 | Trovy exekúcie | 123 vrátane DPH |
178EX 421/25-3 | 22.09.2025 | 23.09.2025 | 25.9.2025 | |
| 1382500190 | JUDr. Šviderský Štefan,súdny exekútor Hromského 1811, Vranov n/Topľou |
Trovy exekúcie | 73,80 bez DPH |
178Ex2/20-23 | 16.01.2025 | 17.01.2025 | 7.2.2025 | ||
| 1382503675 | Exekútorský úrad - JUDr. Miroslav Friga Námestie SNP 538/16, 09101 Stropkov |
36150151 | Trovy exekúcie | 73,80 vrátane DPH |
192EX 540/19 | 11.09.2025 | 12.09.2025 | 25.9.2025 | |
| 1382540266 | Jana Sentivanyiová Mýtna 569/1, Stará Ľubovňa |
50307762 | Pranie uterákov a utierok | 88,80 vrátane DPH |
20/2004, 53/2004, 143/2004, 149/2005, 10/2014, 11/2014 | obj.č. 2/2025 z 20.1.2025 | 10.11.2025 | 11.11.2025 | 27.11.2025 |
| 1382540265 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory | 98,45 vrátane DPH |
20/2004, 53/2004, 143/2004, 149/2005, 10/2014, 11/2014 | 10.11.2025 | 11.11.2025 | 27.11.2025 | |
| 1382540230 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónné hovory | 98,45 vrátane DPH |
20/2004, 53/2004, 143/2004, 149/2005, 10/2014, 11/2014 | 10.10.2025 | 14.10.2025 | 16.10.2025 | |
| 1382540195 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory | 98,45 vrátane DPH |
20/2004, 53/2004, 143/2004, 149/2005, 10/2014, 11/2014 | 08.09.2025 | 12.09.2025 | 25.9.2025 | |
| 1382540183 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory | 98,45 vrátane DPH |
20/2004, 53/2004, 143/2004, 149/2005, 10/2014, 11/2014 | 07.08.2025 | 08.08.2025 | 22.8.2025 | |
| 1382540154 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory a internet | 98,45 vrátane DPH |
20/2004, 53/2004, 143/2004, 149/2005, 10/2014, 11/2014 | 04.07.2025 | 14.0072025 | 30.7.2025 | |
| 1382540130 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory | 98,45 vrátane DPH |
20/2004, 53/2004, 143/2004, 149/2005, 10/2014, 11/2014 | 11.06.2025 | 13.06.2025 | 24.6.2025 | |
| 1382540107 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory | 98,45 vrátane DPH |
20/2004, 53/2004, 143/2004, 149/2005, 10/2014, 11/2014 | 09.05.2025 | 12.05.2025 | 16.5.2025 | |
| 1382540087 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory | 98,45 vrátane DPH |
20/2004, 53/2004, 143/2004, 149/2005, 10/2014, 11/2014 | 07.04.2025 | 14.04.2025 | 23.4.2025 | |
| 1382540051 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Tel. hovory za 2/2025 | 98,45 vrátane DPH |
20/2004, 53/2004, 143/2004, 149/2005, 10/2014, 11/2014 | 05.03.2025 | 06.03.2025 | 12.3.2025 | |
| 1382540033 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefónne hovory za 1/2025 | 98,45 vrátane DPH |
20/2004,53/2004,143/2004,10/2014,11/2014 | 06.02.2025 | 14.02.2025 | 18.2.2025 | |
| 1382540008 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefónne hovory za 12/2024 | 96,05 vrátane DPH |
20/2004,53/2004,143/2004,149/2005,10/2014,11/2014 | 09012025 | 0100012025 | 16.1.2025 | |
| 1382501392 | Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Puškinova 16, Prešov |
37881141 | Trovy exekúcie | 73,80 bez DPH |
252EX128/20 | 10.04.2025 | 14.04.2025 | 23.4.2025 | |
| 1382540193 | ALLIANZ- Slov.poisťovňa, a.s. Pribinová 19, 811 09 Bratislava |
00151700 | Poistenie majetku od 9.9.2025-8.9.2026 | 2106,10 bez DPH |
268/2011 zo 6.9.20211 | 03.09.2025 | 05.09.2025 | 25.9.2025 | |
| 1382500191 | JUDr. Richard Gibarti Plzenská 2, Prešov |
37938916 | Trovy exekúcie | 73,80 bez DPH |
274EX588/19 | 16.01.2025 | 17.01.2025 | 7.2.2025 | |
| 1382503918 | Mesto Podolínecc Mariánske námestie, Podolínec |
00330132 | Prenájom priestorov | 863,12 vrátane DPH |
30/2004 v znení dodatkov | 01.10.2025 | 03.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1382502639 | Mesto Podolínecc Mariánske námestie, Podolínec |
00330132 | Prenájom priestorov | 863,12 vrátane DPH |
30/2004 v znení dodatkov | 02.07.2025 | 04.0072025 | 29.7.2025 | |
| 1382501234 | Mesto Podolínecc Mariánske námestie, Podolínec |
00330132 | Prenájom priestorov | 863,12 vrátane DPH |
30/2004 v znení dodatkov | 03.04.2025 | 04.04.2025 | 23.4.2025 | |
| 1382500092 | Mesto Podolínec Mariánske námestie, Podolínec |
00330132 | prenájom priestorov | 863,12 vrátane DPH |
30/2004 v znení dodatkov | 07012025 | 0080012025 | 16.1.2025 | |
| 1382540213 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | Hygienický materiál | 1278,46 vrátane DPH |
31/2021/PKZak-ORaP | obj.č. 37/2025 z 11.9.2025 | 24.09.2025 | 26.09.202 | 14.10.2025 |
| 1382540212 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby | 7,50 vrátane DPH |
31/2021/PKZak-ORaP | 24.09.2025 | 26.09.202 | 14.10.2025 | |
| 1382540178 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby | 21,0 bez DPH |
31/2021/PKZak-ORaP | 06.08.2025 | 07.08..2025 | 22.8.2025 | |
| 1382540003 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu za 0/2025 | 1767,89 vrátane DPH |
4/2024 z 24.4.2024, RD 10495/2024-M_ODP 57278/2024 | 07012025 | 0080012025 | 16.1.2025 | |
| 1382540029 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbaníková 2853/6A, Piešťany |
03573565 | Dodávka plynu | 1767,89 vrátane DPH |
4/2024 z 24.4.2024, RD 10495/2024-M_ODP 57578/2024 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 24.2.2025 | |
| 1382540228 | MAGNA ENERGIA, as. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu za 10/2025 | 1767,89 vrátane DPH |
4/2024 z 24.4.2024, RD 10495/2024-M-ODP 57278/2024 | 08.10.2025 | 09.10.2025 | 16.10.2025 | |
| 1382540200 | MAGNA ENERGIA, as. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1767,89 vrátane DPH |
4/2024 z 24.4.2024, RD 10495/2024-M-ODP 57278/2024 | 11.09.2025 | 12.09.2025 | 25.9.2025 | |
| 1382540180 | MAGNA ENERGIA, as. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1767,89 vrátane DPH |
4/2024 z 24.4.2024, RD 10495/2024-M-ODP 57278/2024 | 07.08.2025 | 08.08.2025 | 22.8.2025 | |
| 1382540162 | MAGNA ENERGIA, as. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1767,89 vrátane DPH |
4/2024 z 24.4.2024, RD 10495/2024-M-ODP 57278/2024 | 11.07.2025 | 15.07.2025 | 30.7.2025 | |
| 1382540142 | MAGNA ENERGIA, as. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Plyn - vyúčtovanie za 1-5/2025 | 2685,77 vrátane DPH |
4/2024 z 24.4.2024, RD 10495/2024-M-ODP 57278/2024 | 13.06.2025 | 16.06.2025 | 24.6.2025 | |
| 1382540117 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1767,89 vrátane DPH |
4/2024 z 24.4.2024, RD 10495/2024-M-ODP 57278/2024 | 04.06.2025 | 06.06.2025 | 17.6.2025 | |
| 1382540102 | MAGNA ENERGIA, as. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1767,89 vrátane DPH |
4/2024 z 24.4.2024, RD 10495/2024-M-ODP 57278/2024 | 09.05.2025 | 12.05.2025 | 16.5.2025 | |
| 1382540083 | MAGNA ENERGIA, as. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | El. energia za 4/2025 | 1200,79 vrátane DPH |
4/2024 z 24.4.2024, RD 10495/2024-M-ODP 57278/2024 | 04.04.2025 | 10.04.2025 | 23.4.2025 | |
| 1382540082 | MAGNA ENERGIA, as. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1767,89 vrátane DPH |
4/2024 z 24.4.2024, RD 10495/2024-M-ODP 57278/2024 | 04.04.2025 | 10.04.2025 | 23.4.2025 | |
| 1382540048 | MAGNA ENERGIA, as. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu za 3/2025 | 1767,89 vrátane DPH |
4/2024 z 24.4.2024, RD 10495/2024-M-ODP 57278/2024 | 05.03.2025 | 06.03.2025 | 12.3.2025 | |
| 1382503676 | Exekútorský úrad - Mgr. Ing. Korim Juraj, Duklianskych hrdinov 2473, 09301 Vranov nad Topľou |
42344387 | Trovy exekúcie | 73,80 vrátane DPH |
409EX 105/20 | 11.09.2025 | 12.09.2025 | 25.9.2025 | |
| 1382503674 | Exekútorský úrad - JUDr. Miroslav Friga Námestie SNP 538/16, 09101 Stropkov |
36150151 | Trovy exekúcie | 73,80 vrátane DPH |
41EX 124/20 | 11.09.2025 | 12.09.2025 | 25.9.2025 | |
| 1382502456 | Familiam o.z. 17. novembra 166, Prešov |
42343020 | Prevencia a sanácia | 6331 vrátane DPH |
č. 1/2025 z 5.3.2025 | 20.06.2025 | 23.06.2025 | 29.7.2025 |