
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1382500625 | JUDr. Dušan Sopko -súdny exekútor Okružná 17, Svit |
42229081 | Trovy exekúcie | 42229081 bez DPH |
EX 21/12J | 24.02.2025 | 26.02.2025 | 12.3.2025 | |
1382540019 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov | 288628 vrátane DPH |
165 15/2020-M_OSAP zo dňa 14.7.2023 | 15.1.2025 | 16.01.2025 | 7.2.2025 | |
1382540073 | Jozef Benko- GROUP 17. novembra 14, Stará Ľubovňa |
34308679 | Vyúčtovanie nákladov za rok 2024 | 7120,33 vrátane DPH |
ev.č. 94/138/2017 v znení dodatku | 25.03.2025 | 28.03.2025 | 14.4.2025 | |
1382502456 | Familiam o.z. 17. novembra 166, Prešov |
42343020 | Prevencia a sanácia | 6331 vrátane DPH |
č. 1/2025 z 5.3.2025 | 20.06.2025 | 23.06.2025 | 29.7.2025 | |
1382501340 | Familiam o.z. 17. novembra 166, Prešov |
42343020 | Prevencia a sanácia | 6331 vrátane DPH |
č. 1/2025 z 5.3.2025 | 07.04.2025 | 09.04.2025 | 23.4.2025 | |
1382540012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
daňový doklad za kreditáciu frankovacieho stroja | 5600,00 bez DPH |
licencia 85149 zo 17.04.2018 | 09012025 | 0300122024 | 16.1.2025 | ||
1382540147 | Jozef Benko- GROUP 17. novembra 14, Stará Ľubovňa |
34308679 | Prenájom priestorov na 3.Q./2025 | 4698,50 vrátane DPH |
ev.č. 94/138/2017 v znení dodatku | 25.06.2025 | 27.06.2025 | 11.7.2025 | |
1382540002 | Jozef Benko-Group 138 17. novembra 14, Stará Ľubovňa |
34308679 | prenájom priestorov | 4603,18 vrátane DPH |
ev.č.97/138/2017 v znení dodatku | 07012025 | 0080012025 | 16.1.2025 | |
1382540009 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | Daňový doklad za spracovanie pošt. peň. poukazov | 3308,52 bez DPH |
Licencia 85149 zo 17.04.2018 | 09012025 | 0120122024 | 16.1.2025 | |
1382540043 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | DD za sprac. pošt. peň. poukazov | 3294,30 bez DPH |
licencia 85149 zo 17.4.2018 | 14.02.2025 | 14.01.2025 | 18.2.2025 | |
1382540059 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska ccesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | DD za sprac. pošt. poukážok | 3276,92 bez DPH |
licencia 85149 zo 17.4.2018 | 10.3.2025 | 13.02.2025 | 12.3.2025 | |
1382540104 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | DD za sprac.pošt.peň.poukazov | 3229,59 bez DPH |
licencia 85149 zo 17.4.2018 | 09.05.2025 | 11.04.2025 | 16.5.2025 | |
1382540091 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | DD za sprac.pošt.peň.poukazov | 3227,94 bez DPH |
licencia 85149 zo 17.4.2018 | 10.04.2025 | 13.03.2025 | 23.4.2025 | |
1382540124 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | DD za spracovanie pošt.peň.poukazov | 3175,80 bez DPH |
licencia 85149 zo 17.4.2018 | 10.06.2025 | 09.05.2025 | 24.6.2025 | |
1382540164 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie DD poš.peň.poukazov | 3169,48 bez DPH |
licencia 85149 zo 17.4.2018 | 11.07.2025 | 12.06.2025 | 30.7.2025 | |
1382540174 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | DD za spracovanie pošt.peň. poukazov | 3142,62 bez DPH |
licencia 85149 zo 17.4.2018 | 06.08.2025 | 11.07.2025 | 22.8.2025 | |
1382540113 | STRABAG Property and Facility Services s. r. o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov | 2958,43 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP zo dňa 14.7.2023 | 19.052025 | 06.06.2025 | 17.6.2025 | |
1382540094 | STRABAG Property and Facility Services s. r. o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 3/2025 | 2958,43 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP zo dňa 14.2.2023 | 15.04.2025 | 17.04.2025 | 23.4.2025 | |
1382540066 | Strabag Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov | 2958,43 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP zo dňa 14.2.2023 | 18.03.2025 | 20.03.2025 | 28.3.2025 | |
1382540045 | Strabag Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 1/2025 | 2958,43 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP zo dňa 14.2.2023 | 18.02.2025 | 19.02.2025 | 12.3.2025 | |
1382501668 | Mesto Stará Ľubovňa Obchodná 1108/1, Stará Ľubovňa |
00330167 | Daň z nehnuteľnosti | 2772,84 bez DPH |
Rozhodnutie č. 13618/918/2025 | 09.05.2025 | 12.05.2025 | 16.5.2025 | |
1382540016 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | El. energia | 2709,52 vrátane DPH |
172/OVS/2023 od 21.6.2023 | 15.1.2025 | 16.01.2025 | 7.2.2025 | |
1382540142 | MAGNA ENERGIA, as. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Plyn - vyúčtovanie za 1-5/2025 | 2685,77 vrátane DPH |
4/2024 z 24.4.2024, RD 10495/2024-M-ODP 57278/2024 | 13.06.2025 | 16.06.2025 | 24.6.2025 | |
1382502455 | Familiam o.z. 17. novembra 166, Prešov |
42343020 | Prevencia a sanácia | 2100 vrátane DPH |
č. 2/2025 z 5.3.2025 | 20.06.2025 | 23.06.2025 | 29.7.2025 | |
1382501341 | Familiam o.z. 17. novembra 166, Prešov |
42343020 | Prevencia a sanácia | 2100,00 vrátane DPH |
č. 2/2025 z 5.3.2025 | 07.04.2025 | 09.04.2025 | 23.4.2025 | |
1382540175 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | Upratovacie služby | 1992,34 vrátane DPH |
zmluva č. 4/2023 zo dňa 22.02.2023, RD 457/OVS/2022 | 06.08.2025 | 07.08..2025 | 22.8.2025 | |
1382540159 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | Upratovacie služby | 1992,34 vrátane DPH |
zmluva č. 4/2023 zo dňa 22.02.2023, RD 457/OVS/2022 | 11.07.2025 | 15.07.2025 | 30.7.2025 | |
1382540121 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | Upratovacie služby | 1992,34 vrátane DPH |
zmluva č. 4/2023 zo dňa 22.02.2023, RD 457/OVS/2022 | 04.06.2025 | 06.06.2025 | 17.6.2025 | |
1382540108 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | Upratovacie služby | 1992,34 vrátane DPH |
zmluva č. 4/2023 zo dňa 22.02.2023, RD 457/OVS/2022 | 09.05.2025 | 12.05.2025 | 16.5.2025 | |
1382540081 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | Upratovacie služby | 1992,34 vrátane DPH |
zmluva č. 4/2023 zo dňa 22.02.2023, RD 457/OVS/2022 | 04.04.2025 | 10.04.2025 | 23.4.2025 | |
1382540050 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | Upratovacie služby za 2/2025 | 1992,34 vrátane DPH |
zmluva č. 4/2023 zo dňa 22.02.2023, RD 457/OVS/2022 | 05.03.2025 | 06.03.2025 | 12.3.2025 | |
1382540040 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce za 01/2025 | 1992,34 vrátane DPH |
zmluva č. 4/2023 zo dňa 22.2.2023, RD 457/OVS/2022 | 13.02.2025 | 14.02.2025 | 18.2.2025 | |
1382540005 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | upratovacie práce za 12/2024 | 1943,75 vrátane DPH |
Zmluva č. 4/2023 zo dňa 22.02.2023, RD 457/OVS/2022 | 09012025 | 0100012025 | 16.1.2025 | |
1382540180 | MAGNA ENERGIA, as. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1767,89 vrátane DPH |
4/2024 z 24.4.2024, RD 10495/2024-M-ODP 57278/2024 | 07.08.2025 | 08.08.2025 | 22.8.2025 | |
1382540162 | MAGNA ENERGIA, as. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1767,89 vrátane DPH |
4/2024 z 24.4.2024, RD 10495/2024-M-ODP 57278/2024 | 11.07.2025 | 15.07.2025 | 30.7.2025 | |
1382540117 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1767,89 vrátane DPH |
4/2024 z 24.4.2024, RD 10495/2024-M-ODP 57278/2024 | 04.06.2025 | 06.06.2025 | 17.6.2025 | |
1382540102 | MAGNA ENERGIA, as. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1767,89 vrátane DPH |
4/2024 z 24.4.2024, RD 10495/2024-M-ODP 57278/2024 | 09.05.2025 | 12.05.2025 | 16.5.2025 | |
1382540082 | MAGNA ENERGIA, as. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1767,89 vrátane DPH |
4/2024 z 24.4.2024, RD 10495/2024-M-ODP 57278/2024 | 04.04.2025 | 10.04.2025 | 23.4.2025 | |
1382540048 | MAGNA ENERGIA, as. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu za 3/2025 | 1767,89 vrátane DPH |
4/2024 z 24.4.2024, RD 10495/2024-M-ODP 57278/2024 | 05.03.2025 | 06.03.2025 | 12.3.2025 | |
1382540029 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbaníková 2853/6A, Piešťany |
03573565 | Dodávka plynu | 1767,89 vrátane DPH |
4/2024 z 24.4.2024, RD 10495/2024-M_ODP 57578/2024 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 24.2.2025 |