
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1182540055 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energia | 1151,28 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 05.05.2025 | 12.05.2025 | 17.6.2025 | |
1182540005 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energia 1/2025 | 1629,65 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 08.01.2025 | 13.01.2025 | 19.2.2025 | |
1182540010 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia 12/24 | 3266,63 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 15.01.2025 | 17.01.2025 | 19.2.2025 | |
1182540019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energia 2/2025 | 1629,65 vrátane DPH |
5360/OVS/2024 | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 24.3.2025 | |
1182540043 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energia 4/2025 | 1151,28 vrátane DPH |
5361/OVS/2024 | 02.04.2025 | 08.04.2025 | 23.5.2025 | |
1182540068 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energia 6/25 | 1151,28 vrátane DPH |
5360/2024 z 1.1.25 | 03.06.2025 | 10.06.2025 | 21.7.2025 | |
1182540076 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energia za 5/2025 nedoplatok | 62,82 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 10.06.2025 | 19.06.2025 | 21.7.2025 | |
1182540028 | EVROFIN Int. Spol. s r.o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | INKJET cartridge frank. stroj | 226,40 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 23.1.2012 (licencia 97066) | 3/2025 zo dňa 14.2.2025 | 18.02.2025 | 20.02.2025 | 24.3.2025 |
1182540016 | EVROFIN Int. Spol. s r.o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Kreditačný poplatok 1/12/2025 | 159,90 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 23.1.2012 (licencia 97066) | 03.02.2025 | 04.02.2025 | 24.3.2025 | |
1182540050 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov 3/25 | 90,41 vrátane DPH |
4/2025 | 10.04.2025 | 17.04.2025 | 23.5.2025 | |
1182540077 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | nedoplatok el. energia 1/25-5/25 | 1488,47 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 12.06.2025 | 19.5.202 | 21.7.2025 | |
1182540061 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | nedoplatok el. energia 4/2025 | 44,60 vrátane DPH |
5360/OVS/2024 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 17.6.2025 | |
1182540021 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava dverí výťahu, výmena spínača 1/25 | 425,46 vrátane DPH |
2/2025 | 05.02.2025 | 07.02.2025 | 24.3.2025 | |
1182540053 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM do 15.4.2025 | 57,76 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 22.04.2025 | 24.04.2025 | 23.5.2025 | |
1182540065 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM do 15.5.2025 | 55,33 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 20.05.2025 | 21.05.2025 | 17.6.2025 | |
1182540079 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM do 15.6.2025 | 108,09 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 18.06.2025 | 19.06.2025 | 21.7.2025 | |
1182540057 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM do 30.4.2025 a letná zmes | 296,60 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 06.05.2025 | 12.05.2025 | 17.6.2025 | |
1182540018 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM do 31.1.2025 | 361,72 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 24.3.2025 | |
1182540003 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM do 31.12.2024 | 329,86 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 19.2.2025 | |
1182540045 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM do 31.3.2025 a letná zmes | 516,44 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.04.2025 | 08.04.2025 | 23.5.2025 | |
1182540073 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM do 31.5.2025 | 504,04 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 05.06.2025 | 10.06.2025 | 21.7.2025 | |
1182540004 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 1/2025 | 2725,70 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 19.2.2025 | |
1182540017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 2/2025 | 2725,70 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 24.3.2025 | |
1182540042 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 4/2025 | 2725,70 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 01.04.2025 | 08.04.2025 | 23.5.2025 | |
1182540054 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 5/2025 | 2725,70 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 05.05.2025 | 12.05.2025 | 17.6.2025 | |
1182540067 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 6/2025 | 2725,70 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 03.06.2025 | 10.06.2025 | 21.7.2025 | |
1182540024 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštový poukaz U 1/25 | 1,76 vrátane DPH |
žiadosť zo dňa 17.12.2014 | 07.02.2025 | 12.02.2025 | 24.3.2025 | |
1182540007 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštový poukaz U 12/24 | 1,92 vrátane DPH |
TP 310110036 | 09.01.2025 | 13.01.2025 | 19.2.2025 | |
1182540047 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštový poukaz U 3/25 | 2,08 vrátane DPH |
žiadosť zo dňa 17.12.2014 | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 23.5.2025 | |
1182540062 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštový poukaz U 4/25 | 1,44 vrátane DPH |
žiadosť zo dňa 17.12.2014 | 12.05.2025 | 15.05.2025 | 17.6.2025 | |
1182540075 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštový poukaz U 5/25 | 2,24 vrátane DPH |
žiadosť zo dňa 17.12.2014 | 09.06.2025 | 10.06.2025 | 21.7.2025 | |
1182540015 | FINAL - CD Bratislava, spol. a.s. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis a oprava SMV Peugeot 308 BL074KU 1/25 | 1255,46 vrátane DPH |
1/2025 | 28.01.2025 | 29.01.2025 | 19.2.2025 | |
1182540002 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel. služby - hlasové 1/25 | 13,90 vrátane DPH |
TP 310110036 | 03.01.2025 | 10.01.2025 | 19.2.2025 | |
1182540020 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekom _ hlasové služby 2/2025 | 14,24 vrátane DPH |
TP 310110036 | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 24.3.2025 | |
1182540046 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekom _ hlasové služby 3/2025 | 14,24 vrátane DPH |
TP 310110036 | 04.04.2025 | 08.04.2025 | 23.5.2025 | |
1182540056 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekom _ hlasové služby 5/2025 | 14,24 vrátane DPH |
TP 310110036 | 05.05.2025 | 12.05.2025 | 17.6.2025 | |
1182540071 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekom _ hlasové služby 6/2025 | 14,24 vrátane DPH |
TP 310110036 | 04.06.2025 | 10.06.2025 | 21.7.2025 | |
1182540022 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | upratovacie služby 1/25 | 1252,90 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 06.02.2025 | 12.02.2025 | 24.3.2025 | |
1182540001 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | upratovacie služby 12/24 | 1222,34 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 02.01.2025 | 10.01.2025 | 19.2.2025 | |
1182540044 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | upratovacie služby 3/25 | 1252,90 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 03.04.2025 | 08.04.2025 | 23.5.2025 |