
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1182640005 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštový poukaz U 12/25 | 2,56 bez DPH |
žiadosť zo dňa 17.12.2014 | 08.01.2026 | 15.01.2026 | 5.3.2026 | |
| 1182640023 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštový poukaz U 1/26 | 2,24 bez DPH |
žiadosť zo dňa 17.12.2014 | 09.02.2026 | 17.02.2026 | 5.3.2026 | |
| 1182640002 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekom - hlasové služby 1/26 | 14,24 vrátane DPH |
TP 310110036-PCO | 05.01.2026 | 15.01.2026 | 5.3.2026 | |
| 1182640021 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekom - hlasové služby 1/26 | 14,24 vrátane DPH |
TP 310110036-PCO | 04.02.2026 | 11.02.2026 | 5.3.2026 | |
| 1182640013 | EVROFIN Int. spol. s r.o. Jarošová 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Kreditačný poplatok 1/26 | 159,90 vrátane DPH |
licencia č.97066 | 22.01.2026 | 26.01.2026 | 5.3.2026 | |
| 1182640004 | Západoslovenská vod. spoločnosť, a.s.Nitra Odštepný závod Topoľčany Tovarnícka 2208, 955 55 Topoľčany |
36550949 | vodné, stočné, zrážky 26.6.2025-31.12.2025 | 1836,75 vrátane DPH |
81/2005 | 07.01.2026 | 15.01.2026 | 5.3.2026 | |
| 1182640010 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. energia-nedoplatok za 12/2025 | 215,90 vrátane DPH |
5361/2024 | 19.01.2026 | 26.01.2026 | 5.3.2026 | |
| 1182640019 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 1/26 | 1252,90 vrátane DPH |
454/OVS/2022 od 1.4.2023 | 03.02.2026 | 11.02.2026 | 5.3.2026 | |
| 1182640001 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 12/25 | 1252,90 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 02.01.2026 | 15.01.2026 | 5.3.2026 | |
| 1182640016 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | El. energia za 2/2026 | 1159,00 vrátane DPH |
210/OVS/2025 od 20.12.2025 | 02.02.2026 | 11.02.2026 | 5.3.2026 | |
| 1182640022 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | El. energia nedoplatok za 1/2026 | 1341,32 vrátane DPH |
210/OVS/2025 od 20.12.2025 | 09.02.2026 | 11.02.2026 | 5.3.2026 | |
| 1182640018 | Energia2,a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | Plyn 2/2026 | 2388,00 vrátane DPH |
191/OVS/2025 od 1.11.2025 | 02.02.2026 | 11.02.2026 | 5.3.2026 | |
| 1182640008 | Energia2,a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | Plyn 1/2026 | 2388,00 vrátane DPH |
191/OVS/2025 | 13.01.2026 | 15.01.2026 | 5.3.2026 | |
| 1182640003 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM do 31.12.2025 | 321,82 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 07.01.2026 | 15.01.2026 | 5.3.2026 | |
| 1182640020 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM do 31.1.2026+zimná zmes+autoumyváreň | 466,58 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.02.2026 | 11.02.2026 | 5.3.2026 | |
| 1182640014 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Príprava a zabezpečenie STK a EK, Škoda Fábia BL137RJ | 232,65 vrátane DPH |
1/2026 | 27.01.2026 | 28.01.2026 | 5.3.2026 | |
| 1182640015 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Výmena akumulátora SMV Peugeot 308 BL074KU | 240,50 vrátane DPH |
3/2026 | 27.01.2026 | 28.01.2026 | 5.3.2026 |