
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1452440288 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Bratislava |
36579769 | upratovacie služby 08/24 | 2725,82 vrátane DPH |
13.9.2024 | 23.09.2024 | 3.10.2024 | ||
1452440307 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Košice |
36579769 | upratovacie služby 09/24 | 2611,97 vrátane DPH |
240221501 | 07.10.2024 | 10.10.2024 | 5.11.2024 | |
1452440346 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Bratislava |
36579769 | upratovacie služby 10/24 | 2902,19 vrátane DPH |
240221741 | 15.11.2024 | 27.11.2024 | 2.12.2024 | |
1452440371 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Bratislava |
36579769 | upratovacie služby 11/24 | 3038,21 bez DPH |
240222049 | 10.12.2024 | 17.12.2024 | 3.1.2025 | |
1452440013 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Bratislava |
36579769 | upratovancie sl. 12/23 | 3038,21 vrátane DPH |
230222152 | 09.1.2024 | 11.01.2024 | 1.2.2024 | |
1452440209 | SLOVAKIA TEAM, s.r.o. Trebišov |
31672345 | ventilátory | 119,95 bez DPH |
202407013 | 10.7.2024 | 11.07.2024 | 2.8.2024 | |
1452440267 | K - PRINT, s.r.o. Trebišov |
36202908 | vlajky | 118,10 vrátane DPH |
06.9.2024 | 11.09.2024 | 3.10.2024 | ||
1452440226 | Východosl. vodár. spoločnosť Košice |
36570460 | vodné, stočné .M.R.Š. | 510,24 bez DPH |
2500998435 | 04.7.2024 | 29.07.2024 | 2.8.2024 | |
1452440094 | Východosl. vodár. spoločnosť Košice |
36570460 | vodné, stočné .R.Š. | 479,71 vrátane DPH |
2500935773.00 | 05.4.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440390 | Východosl. vodár. spoločnosť Košice |
36570460 | vodné, stočné M.R.Š. | 525,20 bez DPH |
2501109462 | 23.12.2024 | 30.12.2024 | 3.1.2025 | |
1452440294 | Východosl. vodár. spoločnosť Košice |
36570460 | vodné, stočné M.R.Š. | 497,03 vrátane DPH |
2501055157 | 27.9.2024 | 03.10.2024 | 5.11.2024 | |
1452440293 | Východosl. vodár. spoločnosť Košice |
36570460 | vodné,stočné | 1806,73 vrátane DPH |
2501054839 | 27.9.2024 | 03.10.2024 | 5.11.2024 | |
1452440095 | Východosl. vodár. spoločnosť Košice |
36570460 | vodné,stočné | 2002,71 vrátane DPH |
2500933498.00 | 05.4.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440322 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | vým. pneumat. BL982RU | 36,00 vrátane DPH |
62450946 | 21.10.2024 | 29.10.2024 | 5.11.2024 | |
1452440324 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | vým. pneumatik BT398AB | 48,00 vrátane DPH |
62450940 | 21.10.2024 | 29.10.2024 | 5.11.2024 | |
1452440323 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | vým.pneumatik BL-830KV | 36,00 vrátane DPH |
62450941 | 21.10.2024 | 29.10.2024 | 5.11.2024 | |
1452440192 | Pavol Benetin - ALFA TRONIK Trebišov |
14337037 | výmena akumulátora Sečovce | 49,90 bez DPH |
10240042 | 17.6.2024 | 24.06.2024 | 2.7.2024 | |
1452440280 | STRABAG Property and Facility Bratislava |
36361127 | výmena akumulátora v syséme EZS | 104,52 vrátane DPH |
12.9.2024 | 23.09.2024 | 3.10.2024 | ||
1452440149 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | výmena pneumat. BL156US | 405,00 vrátane DPH |
62450397 | 14.5.2024 | 17.05.2024 | 3.6.2024 | |
1452440148 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | výmena pneumat. BL982RU | 425,00 vrátane DPH |
62450387 | 14.5.2024 | 17.05.2024 | 3.6.2024 | |
1452440155 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | výmena pneumatik BL092KU | 404,46 vrátane DPH |
62450405 | 14.5.2024 | 17.05.2024 | 3.6.2024 | |
1452440240 | Pavol Benetin - ALFA TRONIK Trebišov |
14337037 | výmena snímačov EZS K. Chlmec | 305,40 vrátane DPH |
10240066 | 09.8.2024 | 16.08.2024 | 3.9.2024 | |
1452440253 | Tibor Bereš - GAS-THERM Z. Hradište |
34876847 | výmena ventilov v protipož.skrin - J. Záborského | 150,00 vrátane DPH |
2024020 | 20.8.2024 | 28.08.2024 | 3.9.2024 | |
1452440133 | OON Design s. r. o. Košice |
48208761 | vypr. projekt. dokumen. ZTi | 360,00 vrátane DPH |
20240408 | 07.5.2024 | 10.05.2024 | 3.6.2024 | |
1452440391 | Green Wave Recycling, s.r.o. Brezno |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia nádob | 2,40 bez DPH |
20242519 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 3.1.2025 | |
1452440358 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | vyúč. zálohy za FS | 2000,00 bez DPH |
9001740868 | 29.11.2024 | 25.11.2024 | 3.1.2025 | |
1452440302 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | vyúč. zálohy za FS | 2000,00 vrátane DPH |
9001727210 | 07.10.2024 | 04.10.2024 | 5.11.2024 | |
1452440243 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | vyúč. zálohy za FS | 2000,00 vrátane DPH |
9001712432 | 12.8.2024 | 05.08.2024 | 3.9.2024 | |
1452440191 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | vyúč. zálohy za FS | 2000,00 bez DPH |
9001695960 | 07.6.2024 | 29.05.2024 | 2.7.2024 | |
1452440004 | Stredoslovenská energetika,a.s Banská Bystrica |
51865467 | vyúčl.el. energie SNB 2023 | 66,68 vrátane DPH |
4913702008 | 05.1.2024 | 11.01.2024 | 1.2.2024 | |
1452440174 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | vyúčt. el. energ. za nájom | 3291,96 bez DPH |
9115400017 | 07.6.2024 | 10.06.2024 | 2.7.2024 | |
1452440120 | MUDr. Irena Podstránská Streda nad Bodrogom |
00535409 | vyúčt. nájmu 2023 | 2170,35 vrátane DPH |
15042024.00 | 24.4.2024 | 29.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440060 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislava |
00151700 | vyúčt. nákl. za služby 2023 z nájmu | 4793,93 vrátane DPH |
6222402349 | 23.2.2024 | 28.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440176 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | vyúčt. vodné,stočné 2023 za nájom | 471,17 bez DPH |
9117400015 | 07.6.2024 | 2.7.2024 | ||
1452440005 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | vyúčt. zál. za FS | 7100,00 vrátane DPH |
9001657845 | 05.1.2024 | 29.12.2023 | 1.2.2024 | |
1452440020 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
50060872 | vyúčt. zem. plynu 05-12/23 | 10242,72 vrátane DPH |
2024000242 | 17.1.2024 | 1.2.2024 | ||
1452440170 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
50060872 | vyúčt. zemný plyn 01-04/24 | 4365,60 vrátane DPH |
2024001733 | 29.5.2024 | 30.05.2024 | 3.6.2024 | |
1452440124 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislava |
00151700 | vyúčt.služieb - 1.Q.24 | 2245,02 vrátane DPH |
6222402657 | 02.5.2024 | 06.05.2024 | 3.6.2024 | |
1452440175 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | vyúčtov. za teplo 2023 | 959,17 bez DPH |
9116400016 | 07.6.2024 | 2.7.2024 | ||
1452440177 | Ladislav Jakub - Csacsa 145 Vojany |
40938191 | vývoz odp. vôd | 456,00 bez DPH |
2024274 | 07.6.2024 | 11.06.2024 | 2.7.2024 |