Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1452440096 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
50060872 | zemný plyn 04/24 | 3110,00 vrátane DPH |
7200000486.00 | 05.4.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440026 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
50060872 | zemný plyn 02/24 | 3110,00 vrátane DPH |
7200000486 | 01.2.2024 | 07.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440063 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
50060872 | zem. plyn 03/24 | 3110,00 bez DPH |
7200000486 | 04.3.2024 | 06.03.2024 | 2.4.2024 | |
1452440015 | VEBA MEDIK s.r.o. Trebišov |
44139420 | zdravotné výkony ZPS 12/23 | 146,37 vrátane DPH |
962023 | 09.1.2024 | 11.01.2024 | 1.2.2024 | |
1452440028 | Tutterová, s.r.o. Trebišov |
44133570 | zdrav., výkony ZPS | 69,70 vrátane DPH |
3211220231 | 01.2.2024 | 05.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440114 | PrimStar DS, s.r.o. Trebišov |
36605778 | zdrav. výkony ZPS | 195,16 vrátane DPH |
21678.00 | 18.4.2024 | 24.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440098 | Ambulancia Veľaty s.r.o. Veľaty |
52965813 | zdrav. výkony ZPS | 69,70 vrátane DPH |
2023106.00 | 05.4.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440097 | Železničné zdravotníctvo Košice |
36582433 | zdrav. výkony ZPS | 20,91 vrátane DPH |
2602400155.00 | 05.4.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440087 | Železničné zdravotníctvo Košice |
36582433 | zdrav. výkony ZPS | 34,85 bez DPH |
2602400090 | 18.3.2024 | 27.03.2024 | 2.4.2024 | |
1452440079 | GAV PRAKTIK, s. r. o. Sečovce |
44310781 | zdrav. výkony ZPS | 236,98 bez DPH |
2024006 | 08.3.2024 | 15.03.2024 | 2.4.2024 | |
1452440078 | LOCUSMED s.r.o. 145 Trebišov |
44248911 | zdrav. výkony ZPS | 236,98 bez DPH |
24009 | 08.3.2024 | 15.03.2024 | 2.4.2024 | |
1452440057 | Ambulancia Veľaty s.r.o. Veľaty |
52965813 | zdrav. výkony ZPS | 90,61 vrátane DPH |
2023104 | 22.2.2024 | 28.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440056 | VAVROMED spol. s r.o. 145 Trebišov |
46206213 | zdrav. výkony ZPS | 181,22 vrátane DPH |
12723 | 22.2.2024 | 28.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440048 | Jasmin-Medi s.r.o. Novosad |
36593010 | zdrav. výkony ZPS | 83,64 vrátane DPH |
2023108134 | 12.2.2024 | 15.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440049 | Jasmin-Medi s.r.o. Novosad |
36593010 | zdrav. výkony ZPS | 146,37 vrátane DPH |
2023040133 | 12.2.2024 | 15.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440047 | AVELA s.r.o. 145 Trebišov |
44150474 | zdrav. výkony ZPS | 118,49 vrátane DPH |
3185 | 12.2.2024 | 15.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440046 | LEKNOMED, s.r.o. Streda nad Bodrogom |
36607045 | zdrav. výkony ZPS | 118,49 vrátane DPH |
240029 | 12.2.2024 | 15.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440045 | Železničné zdravotníctvo Košice |
36582433 | zdrav. výkony ZPS | 13,94 vrátane DPH |
2602400013 | 12.2.2024 | 15.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440044 | ARUD s.r.o.-Durová Eva,MUD 142 Trebišov |
36605638 | zdrav. výkony ZPS | 34,85 vrátane DPH |
2023167 | 12.2.2024 | 15.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440029 | FAL, s.r.o. Trebišov |
44122969 | zdrav. výkony ZPS | 83,64 vrátane DPH |
32023 | 01.2.2024 | 05.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440077 | MEDIPED s.r.o. 145 Kráľ. Chlmec |
36589578 | zdrav. výk. ZPS | 6,97 bez DPH |
240031 | 08.3.2024 | 15.03.2024 | 2.4.2024 | |
1452440012 | Ladislav Jakub - Csacsa 145 Vojany |
40938191 | vývoz odp. vôd 12/23 | 271,80 vrátane DPH |
2023705 | 09.1.2024 | 11.01.2024 | 1.2.2024 | |
1452440105 | Ladislav Jakub - Csacsa 145 Vojany |
40938191 | vývoz odp. vôd | 570,00 vrátane DPH |
2024161.00 | 09.4.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440020 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
50060872 | vyúčt. zem. plynu 05-12/23 | 10242,72 vrátane DPH |
2024000242 | 17.1.2024 | 1.2.2024 | ||
1452440005 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | vyúčt. zál. za FS | 7100,00 vrátane DPH |
9001657845 | 05.1.2024 | 29.12.2023 | 1.2.2024 | |
1452440060 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislava |
00151700 | vyúčt. nákl. za služby 2023 z nájmu | 4793,93 vrátane DPH |
6222402349 | 23.2.2024 | 28.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440120 | MUDr. Irena Podstránská Streda nad Bodrogom |
00535409 | vyúčt. nájmu 2023 | 2170,35 vrátane DPH |
15042024.00 | 24.4.2024 | 29.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440004 | Stredoslovenská energetika,a.s Banská Bystrica |
51865467 | vyúčl.el. energie SNB 2023 | 66,68 vrátane DPH |
4913702008 | 05.1.2024 | 11.01.2024 | 1.2.2024 | |
1452440095 | Východosl. vodár. spoločnosť Košice |
36570460 | vodné,stočné | 2002,71 vrátane DPH |
2500933498.00 | 05.4.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440094 | Východosl. vodár. spoločnosť Košice |
36570460 | vodné, stočné .R.Š. | 479,71 vrátane DPH |
2500935773.00 | 05.4.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440013 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Bratislava |
36579769 | upratovancie sl. 12/23 | 3038,21 vrátane DPH |
230222152 | 09.1.2024 | 11.01.2024 | 1.2.2024 | |
1452440099 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Bratislava |
36579769 | upratovacie sl. 03/24 | 3038,21 vrátane DPH |
240220375.00 | 09.4.2024 | 17.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440071 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Košice |
36579769 | upratovacie sl. 02/24 | 3038,21 bez DPH |
240220204 | 07.3.2024 | 12.03.2024 | 2.4.2024 | |
1452440051 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Košice |
36579769 | uprat. sl. 01/24 | 3038,21 vrátane DPH |
240220042 | 19.2.2024 | 21.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440080 | JUDr. Denisa Kvasňovská Košice |
35560886 | trovy exe. za Horváthová Svet. | 62,63 bez DPH |
2024000887 | 11.3.2024 | 15.03.2024 | 2.4.2024 | |
1452440035 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | telekom. služby, internet | 162,31 vrátane DPH |
8343393657 | 06.2.2024 | 08.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440003 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | telekom. sl., internet | 162,36 vrátane DPH |
8341605686 | 05.1.2024 | 11.01.2024 | 1.2.2024 | |
1452440068 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | telekom. sl. ,internet | 162,52 bez DPH |
8345185903 | 07.3.2024 | 12.03.2024 | 2.4.2024 | |
1452440093 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | telekom. sl, internet | 162,48 vrátane DPH |
8346985968.00 | 05.4.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440052 | Green Wave Recycling, s.r.o. Nitra |
45539197 | škartácia | 100,20 vrátane DPH |
20240228 | 19.2.2024 | 21.02.2024 | 5.3.2024 |