
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1452540348 | STRABAG Property and Facility Bratislava |
36361127 | Odb. prehl. elekt. spotreb. a ruč. náradia | 5207,33 vrátane DPH |
253414 | 30.12.2025 | 31.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 1452540347 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | pr. serv. prehl. a výmena zad. brźd | 1127,07 vrátane DPH |
62550743 | 22.12.2025 | 30.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 1452540346 | PYROKA s. r. o. Čečejovce |
47439955 | kont. a dod. hasiacich prístrojov | 821,60 vrátane DPH |
20125 | 22.12.2025 | 30.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 1452540345 | SLOVAKIA TEAM, s.r.o. Trebišov |
31672345 | kanvica Sencor 15 ks | 210,00 vrátane DPH |
202512017 | 19.12.2025 | 23.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 1452540344 | Východosl. vodár. spoločnosť Košice |
36570460 | stočné M.R.Š. | 490,72 vrátane DPH |
2501515017 | 19.12.2025 | 23.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 1452540343 | Intel-DOM, s.r.o. Trebišov |
48255823 | servis klimat. jednotky | 578,10 vrátane DPH |
20250402 | 18.12.2025 | 22.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 1452540342 | Intel-DOM, s.r.o. Trebišov |
48255823 | Dod. a mot. klimatizácie do serverovne - MRŠ | 4931,93 vrátane DPH |
20250401 | 18.12.2025 | 30.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 1452540341 | Intel-DOM, s.r.o. Trebišov |
48255823 | Dod. a mot. klimatizácie do serverovne - J. Záb. | 2287,62 vrátane DPH |
20250400 | 18.12.2025 | 30.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 1452540340 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM + sp. réž. mat. | 373,73 vrátane DPH |
3082439377 | 18.12.2025 | 22.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 1452540339 | Ing. Peter Štepien - step&step Michalovce |
50787047 | revízia pohonu brány M.R.Š | 61,50 vrátane DPH |
251238 | 16.12.2025 | 18.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 1452540338 | FOLMAN s. r. o. Trebišov |
51150522 | Polep fólie na kancelárie | 1960,00 vrátane DPH |
1122025 | 16.12.2025 | 18.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 1452540337 | Veterinárius s.r.o. Trebišov |
31697496 | deratiz. objektov K.Chlmec | 2460,00 vrátane DPH |
1020250080 | 16.12.2025 | 18.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 1452540336 | MESTO Sečovce Sečovce |
00331899 | Nájomné 12/2025 | 1414,23 vrátane DPH |
20250653 | 16.12.2025 | 18.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 1452540335 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 12/25 | 626,77 vrátane DPH |
9116500042 | 16.12.2025 | 18.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 1452540334 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | dob. k FA č. 9001748705 11/2025 | 10,14 vrátane DPH |
9001834110 | 16.12.2025 | 5.1.2026 | ||
| 1452540333 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver, prieč. 11/25 | 170,05 vrátane DPH |
9001831296 | 12.12.2025 | 18.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 1452540332 | Ing. Ingrid Šrámková Trebišov |
35481528 | program TOP CW | 150,50 vrátane DPH |
2025041 | 10.12.2025 | 18.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 1452540331 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Elek.vyúčt. - 11/25 | 813,27 vrátane DPH |
1052586716 | 10.12.2025 | 18.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 1452540329 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava defektu - BT717EP | 73,80 vrátane DPH |
62550698 | 08.12.2025 | 10.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 1452540328 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava defektu - AA275SE | 110,70 vrátane DPH |
62550697 | 08.12.2025 | 10.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 1452540327 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. poukazov 11/25 | 4,80 vrátane DPH |
9001828861 | 08.12.2025 | 10.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 1452540326 | Karas Ján, PhDr. Prešov |
54266190 | vzdel. aktivita - sociálna diagnostika | 620,00 vrátane DPH |
20250467 | 05.12.2025 | 10.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 1452540325 | SECOMP s. r. o. Trebišov |
31697879 | tech. vyjadrenie k stavu IMA a DIM | 29,52 vrátane DPH |
250862 | 05.12.2025 | 10.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 1452540324 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Elek.vyúčt.- MRŠ, Seč. Záb., K.Chl. - 12/25 | 1747,69 vrátane DPH |
1012573657 | 05.12.2025 | 10.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 1452540323 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Elektrina - Str. n./B - 12/25 | 24,86 vrátane DPH |
1012573658 | 05.12.2025 | 10.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 1452540322 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Bratislava |
36579769 | upratovacie služby 11/25 | 3114,16 vrátane DPH |
250222343 | 05.12.2025 | 10.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 1452540321 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | spr. pošt. pouk. 11/25 | 9050,00 vrátane DPH |
9001828544 | 05.12.2025 | 5.1.2026 | ||
| 1452540320 | Viesta s.r.o. Trebišov |
53671660 | prenájom a pranie rohoží | 83,64 vrátane DPH |
250366 | 05.12.2025 | 10.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 1452540319 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | tel. hovory, int. služby | 179,40 vrátane DPH |
8380003861 | 05.12.2025 | 09.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 1452540318 | VLADIMÍR VAŠKO Cejkov |
45424161 | Elektroinšt. práce | 204,89 vrátane DPH |
20250017 | 05.12.2025 | 09.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 1452540317 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM + sp. réž. mat. | 1465,02 vrátane DPH |
3082428908 | 05.12.2025 | 09.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 1452540316 | Automobilové opravovne MVSR Bratislava |
44855206 | prav. prehl., servis - BL092KU | 1653,81 vrátane DPH |
253013938 | 02.12.2025 | 09.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 1452540315 | Ladislav Jakub - CSACSA Vojany |
40938191 | vývoz odp. vôd K. CHlmec | 467,40 vrátane DPH |
2025620 | 02.12.2025 | 09.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 1452540314 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava defektu - BT516HA | 36,90 vrátane DPH |
62550629 | 02.12.2025 | 09.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 1452540313 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | prav. prehl.,prezutie,+ TK a EK - BT717EP | 1830,14 vrátane DPH |
62550634 | 02.12.2025 | 09.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 1452540312 | Energie2, a.s. Bratislava |
46113177 | Odb. plyn - K. Chlmec 778/105 | 667,00 vrátane DPH |
8250009082 | 02.12.2025 | 04.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 1452540311 | Energie2, a.s. Bratislava |
46113177 | Odb. plyn - K. Chlmec 2624/105 | 438,00 vrátane DPH |
8250009083 | 02.12.2025 | 04.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 1452540310 | Energie2, a.s. Bratislava |
46113177 | Odb. plyn - J. Záborského | 988,00 vrátane DPH |
8250009081 | 02.12.2025 | 04.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 1452540309 | Energie2, a.s. Bratislava |
46113177 | Odb. plyn - M.R.Štefánika | 1397,00 vrátane DPH |
8250009084 | 02.12.2025 | 04.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 1452540308 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | pr. prehliadka + TK a EK - BL223KU | 776,63 vrátane DPH |
62550580 | 25.11.2025 | 03.12.2025 | 5.1.2026 |